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根據(jù)稅務(wù)總局發(fā)布的關(guān)于公務(wù)交通補(bǔ)貼個(gè)人所得稅有關(guān)問(wèn)題的公告中,企業(yè)職工公務(wù)用車費(fèi)用稅前扣除標(biāo)準(zhǔn): 每人1200元/月;企業(yè)職工通訊費(fèi)補(bǔ)貼稅前扣除標(biāo)準(zhǔn): 每人240元/月, 一年是17280 知道這個(gè)嗎?是不是匯算清繳填寫?填在免稅收入那欄?
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2021-07-01
社保部分 ,個(gè)人承擔(dān)的可以全部作為管理費(fèi)用 在企業(yè)所得稅前扣除?
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2023-06-15
老師,私車公用員工開(kāi)的汽車保險(xiǎn)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng),費(fèi)用能不稅前扣除?汽車維修發(fā)票能不能抵扣和扣除
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2020-07-02
問(wèn)一下在建工程是母公司無(wú)償劃撥的,發(fā)票開(kāi)的都是母公司不是子公司,但這些在建工程都是用于子公司建設(shè)的,現(xiàn)在在建工程轉(zhuǎn)固,那匯算清繳可以稅前扣除折舊部分嗎?
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2022-05-19
企業(yè)未取得合法憑證,企業(yè)所得稅前扣除,幾年后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后,可以稅前扣除嗎
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2019-10-30
ABC公司2021年的利潤(rùn)表反映的內(nèi)容如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元(2)產(chǎn)品銷售成本為2400萬(wàn)元,銷售稅金及附加50萬(wàn)元,期間費(fèi)用750萬(wàn)元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)外收支凈額50萬(wàn)元(含通過(guò)政府部門發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出18萬(wàn)元) 求(1)計(jì)算該企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額(2)計(jì)算該企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公益性捐贈(zèng)支出稅前扣除限額(3)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納所得稅額(所得稅率適用25%)
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2022-12-09
您好,我想問(wèn)一下出口退稅后,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅一直在貸方需要怎麼處理?
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2020-07-09
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)不
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2017-08-04
企業(yè)進(jìn)行或個(gè)人進(jìn)行捐贈(zèng)時(shí),由于不知道捐贈(zèng)的機(jī)構(gòu)是否是國(guó)家承認(rèn)的公益性組織,那么企業(yè)和個(gè)人還享有捐贈(zèng)相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策嗎?
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2020-03-29
福利費(fèi)的稅前扣除部分為工資總額的14%,這稅前扣除部分是否需要繳納個(gè)稅?
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2019-02-08
個(gè)人捐贈(zèng)扣款比例是30%嗎,比如年薪50萬(wàn),固定扣除項(xiàng)年度10萬(wàn),原先繳納個(gè)人所得稅是(500000-100000)*0.25-31920=68080,捐贈(zèng)14.5萬(wàn),后需要繳納個(gè)人所得稅(500000-100000-145000)*0.2-16920=34080,這么算對(duì)嗎
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2024-04-26
公司生產(chǎn)的口罩捐贈(zèng)給給政府、大使館之類的是屬于公益性捐贈(zèng)嗎?該怎么做賬?需要開(kāi)票嗎?憑證后面要有什么附件?
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2020-05-22
籌備期,母公司為子公司代墊房租、電腦等費(fèi)用,開(kāi)具發(fā)票抬頭也是母公司抬頭。這部分費(fèi)用應(yīng)該母公司承擔(dān)還是子公司?子公司承擔(dān)的話是不是都不能稅前扣除?
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2017-11-15
老師,公司員工的社保及公積金在勞動(dòng)關(guān)系地(上級(jí)公司所在地)繳納,沒(méi)有在公司注冊(cè)地繳納,每月上級(jí)公司代繳,公司每月計(jì)提費(fèi)用,依據(jù)上級(jí)公司提供的表格掛賬上級(jí)公司,請(qǐng)問(wèn)像這種情況計(jì)提的社保費(fèi)用可以稅前扣除吧?另外有兩位員工是股東派過(guò)來(lái)的,他們的社保及公積金每月將款項(xiàng)電匯給股東單位,股東單位給繳納,公司對(duì)這部分計(jì)提費(fèi)用,這部分可以稅前扣除嗎?
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2020-05-14
捐款可以抵扣嗎 ?
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2017-05-24
/1問(wèn)答題 (5分) 某企業(yè)2019年全年取得銷售收入總額為5600萬(wàn)元,取得特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬(wàn)元;銷售成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用共計(jì)5200萬(wàn)元;“營(yíng)業(yè)外支出”中列支100萬(wàn)元,其中,通過(guò)希望工程基金委員會(huì)向某災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元,直接向某困難地區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn)元,非廣告性贊助60萬(wàn)元。該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。要求:(計(jì)算結(jié)果以萬(wàn)元為單位) (1)計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn); (2)公益性捐贈(zèng)扣除限額和可稅前扣除金額; (3)直接捐贈(zèng)和非廣告性贊助的納稅調(diào)整額; (4)計(jì)算應(yīng)納稅所得額; (5)計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅
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2021-05-06
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
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2016-08-05
2018年很多油費(fèi)過(guò)路費(fèi)等 這些都不是公司名下的車的費(fèi)用,2019年去補(bǔ)代開(kāi)租車發(fā)票 然后2018年匯算清繳這些費(fèi)用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-04-08
我單位是房地產(chǎn)公司,購(gòu)入的土地是建商品房的,按協(xié)議銷售方需要交的增值稅等稅300多萬(wàn)全部由我公司出錢交納,完稅憑證的抬頭是銷售方,我單位憑這份稅收繳款書怎么做賬?能做進(jìn)土地成本嗎?做進(jìn)成本的話可以所得稅前扣除嗎?謝謝老師![害羞]
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2022-04-07
你好,a公司從4S店購(gòu)物一輛汽車,同時(shí)繳納車輛購(gòu)置稅,那么a公司是不是單憑這張繳款書作為原始憑證,就能在企業(yè)所得稅前扣除了,是嗎
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2021-08-13