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網(wǎng)購的物品,在費用報銷時,除了提供銷售方郵寄的發(fā)票、費用報銷單外,還用附其他單據(jù)么?
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2018-09-28
老師 像出口企業(yè) 一般員工出國出差 國外的費用一般沒有發(fā)票這種費用能用什么調(diào)整嘛
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2023-11-17
出口有沒有另外的出口專用發(fā)票,國內(nèi)貿(mào)易和出口貿(mào)易可以用相同的專用發(fā)票開票是嗎
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2018-08-09
公司3月份成立,沒有收入,有一些辦公用品的支出費用,這些費用沒有發(fā)票,要做進外帳嗎
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2016-04-25
新接手工作,外賬上一直掛了個長期待攤費用,和應(yīng)付職工薪酬,我該怎么調(diào)?掛了幾年了
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2019-08-21
老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。例如取得進項專票價款100、增值稅3;開出普票價款1000、稅金30。在計算增值稅=30-3,還是增值稅=(1030-103)×0.03
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2017-12-01
由于公司超過合同規(guī)定期限交貨,客戶對此收取了少量的罰金,請問對該罰金如何處理比較合適?是應(yīng)該記入銷售費用、管理費用還是營業(yè)外支出?謝謝 ,如果計入營業(yè)外支出 是不是可以稅前扣除
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2020-05-14
老師,早上好,請教您一下,公司需要支付給產(chǎn)假回崗的同事生育津貼差額部分,收到津貼,可以入營業(yè)外收入嗎?還是要沖減管理費用呢其實沖減管理費用,是不是也可以的呢這個沖減管理費用,是不是相當于沖減社保,還是工資啊因為工資平常去入成本的
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2023-12-07
外貿(mào)企業(yè)出口了貨物,因為某些原因,沒有取得增值稅專用發(fā)票,此單是要做內(nèi)銷處理嗎?
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2019-12-04
我要把之前收到的定金,客戶不要了,我要把它轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入。應(yīng)該填寫費用報銷單,還是杜鵑申請書?我們就這兩種單子
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2020-07-04
代銷手續(xù)費為什么只計入了銷售費用 而沒有算進項稅額 代銷手續(xù)費什么時候是價外費用
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2019-12-29
購買打印機零頭未付,分錄借,管理費用 辦公用品,貸,銀行存款,營業(yè)外收入;對不
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2021-10-02
老師我想問一下以下幾個問題 1.代房東交租賃稅時,分錄是否這樣做,二級科目麻煩老師看對不對 借:營業(yè)外支出-租賃稅 貸:銀行 2.付租金時3400元 借:其它應(yīng)付款-房東3400 貸:銀行 3.收到租金發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),屬于廠房租金 借:制造費用2057.14 進項稅 102.86 營業(yè)外支出1240二級不知道什么科目合適 貸其它應(yīng)付款-房東3400。 老師請你看以下那些有錯誤的,麻煩你指出,謝謝
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2020-04-08
小規(guī)模納稅人每季度的報表中所得稅費用是=(營業(yè)收入-免稅收入-成本費用 營業(yè)外收入-營業(yè)外支出)*25%嗎?免稅收入是指每季度不超過9萬銷售收入不交稅這個9萬嗎?
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2017-03-21
是籌備期的企業(yè)一直把所有費用放在長期待攤費用-開辦費里,9月的時候有一筆收款放在營業(yè)外收入中,第三季度的財務(wù)報表已經(jīng)申報了?,F(xiàn)在想要把這筆收入改成沖減長期待攤費用要怎么做呢?
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2017-01-09
8、大方公司庫存W產(chǎn)成品的月初數(shù)量為500臺,月初賬面余額為4000萬元;W在產(chǎn)品的月初數(shù)量為200臺,月初賬面余額為300萬元。當月為生產(chǎn)W產(chǎn)品耗用原材料、發(fā)生直接人工和制造費用共計7700萬元,其中包含因臺風災(zāi)害而發(fā)生的停工損失150萬元。當月,大方公司完成生產(chǎn)并入庫W產(chǎn)成品1000臺,銷售W產(chǎn)品1200臺。當月月末大方公司庫存W產(chǎn)成品數(shù)量為300臺,無在產(chǎn)品。大方公司采用月末一次加權(quán)平均法按月計算發(fā)出W產(chǎn)成品的成本。根據(jù)上述資料,大方公司下列會計處理中正確的有()。 A因臺風災(zāi)害而發(fā)生的停工損失應(yīng)作為管理費用計入當期損益 B因臺風災(zāi)害而發(fā)生的停工損失應(yīng)作為非正常損失計入營業(yè)外支出 C大方公司W(wǎng)產(chǎn)成品當月月末的賬面余額為2370萬元 D大方公司W(wǎng)產(chǎn)成品當月月末的賬面余額為2400萬元 cd選項有疑問
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2020-05-28
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。例如取得進項專票價款100、增值稅3;開出普票價款1000、稅金30。在計算增值稅=30-3,還是增值稅=(1030-103)×0.03
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2017-12-01
企業(yè)轉(zhuǎn)讓一宗于2016年5月1日前取得的土地使用權(quán),取得方式為出讓土地,票據(jù)齊全,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給另一企業(yè)。有以下問題請教大家: 1、如果選擇簡易計稅辦法,那前期繳納的耕地占用稅和契稅能否差額扣除? 2、納稅人轉(zhuǎn)讓2016年4月30日前取得的土地使用權(quán),可以選擇適用簡易計稅方法,以取得的全部價款和價外費用減去取得該土地使用權(quán)的原價后的余額為銷售額,按照5%的征收率計算繳納增值稅。想問的是該土地使用權(quán)的原價包不包括契稅和耕占稅?
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2020-05-19
因?qū)Ψ焦?yīng)材料造成了我們的損失,經(jīng)與對方協(xié)商,對方無償給我們維修設(shè)備,并補償由于設(shè)備問題造成的我方能源消耗損失5萬元。這5萬元我方應(yīng)沖減成本費用支出還是在營業(yè)外收入列示?如沖減成本費用支出,成本費用對應(yīng)的進項稅是否應(yīng)該做納稅調(diào)整?
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2022-01-17
老師,請問公司的收入和成本費用是一樣的要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?直接借:營業(yè)外收入100貸:管理費用100,不走本年利潤了可以嗎
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2016-11-27