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我公司讓外公司干工程,水電費(fèi)我公司承擔(dān),這個工程耗用的水電費(fèi)需要繳納增值稅嗎?屬于對外銷售嗎?
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2020-04-26
外購已稅煙絲生產(chǎn)雪茄煙 雪茄煙也是應(yīng)稅產(chǎn)品,在生產(chǎn)環(huán)節(jié)納稅,為什么外購的煙絲不能按生產(chǎn)領(lǐng)用量?
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2021-11-06
委外加工,借委外加工1,貸原材料加工費(fèi)用,借委外加工2,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸銀行入庫,借庫存商品,貸委外加工1+2我這樣做對嗎?采購原材料時候進(jìn)銷存的進(jìn)是原材料采購價嗎?還是把委外加工的加工費(fèi)也算進(jìn)來??
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2018-09-25
老師我想問一下以下幾個問題 1.代房東交租賃稅時,分錄是否這樣做,二級科目麻煩老師看對不對 借:營業(yè)外支出-租賃稅 貸:銀行 2.付租金時3400元 借:其它應(yīng)付款-房東3400 貸:銀行 3.收到租金發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),屬于廠房租金 借:制造費(fèi)用2057.14 進(jìn)項(xiàng)稅 102.86 營業(yè)外支出1240二級不知道什么科目合適 貸其它應(yīng)付款-房東3400。 老師請你看以下那些有錯誤的,麻煩你指出,謝謝
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2020-04-08
新接手工作,外賬上一直掛了個長期待攤費(fèi)用,和應(yīng)付職工薪酬,我該怎么調(diào)?掛了幾年了
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2019-08-21
老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。例如取得進(jìn)項(xiàng)專票價款100、增值稅3;開出普票價款1000、稅金30。在計(jì)算增值稅=30-3,還是增值稅=(1030-103)×0.03
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2017-12-01
由于公司超過合同規(guī)定期限交貨,客戶對此收取了少量的罰金,請問對該罰金如何處理比較合適?是應(yīng)該記入銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?謝謝 ,如果計(jì)入營業(yè)外支出 是不是可以稅前扣除
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2020-05-14
老師,早上好,請教您一下,公司需要支付給產(chǎn)假回崗的同事生育津貼差額部分,收到津貼,可以入營業(yè)外收入嗎?還是要沖減管理費(fèi)用呢其實(shí)沖減管理費(fèi)用,是不是也可以的呢這個沖減管理費(fèi)用,是不是相當(dāng)于沖減社保,還是工資啊因?yàn)楣べY平常去入成本的
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2023-12-07
外貿(mào)企業(yè)出口了貨物,因?yàn)槟承┰颍瑳]有取得增值稅專用發(fā)票,此單是要做內(nèi)銷處理嗎?
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2019-12-04
我要把之前收到的定金,客戶不要了,我要把它轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入。應(yīng)該填寫費(fèi)用報(bào)銷單,還是杜鵑申請書?我們就這兩種單子
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2020-07-04
代銷手續(xù)費(fèi)為什么只計(jì)入了銷售費(fèi)用 而沒有算進(jìn)項(xiàng)稅額 代銷手續(xù)費(fèi)什么時候是價外費(fèi)用
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2019-12-29
購買打印機(jī)零頭未付,分錄借,管理費(fèi)用 辦公用品,貸,銀行存款,營業(yè)外收入;對不
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2021-10-02
企業(yè)一定期間的利潤總額是指? A直接材料費(fèi)用 B相關(guān)稅費(fèi) C外購材料費(fèi)用 D制造費(fèi)用
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2020-07-01
網(wǎng)購的物品,在費(fèi)用報(bào)銷時,除了提供銷售方郵寄的發(fā)票、費(fèi)用報(bào)銷單外,還用附其他單據(jù)么?
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2018-09-28
老師 像出口企業(yè) 一般員工出國出差 國外的費(fèi)用一般沒有發(fā)票這種費(fèi)用能用什么調(diào)整嘛
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2023-11-17
出口有沒有另外的出口專用發(fā)票,國內(nèi)貿(mào)易和出口貿(mào)易可以用相同的專用發(fā)票開票是嗎
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2018-08-09
公司3月份成立,沒有收入,有一些辦公用品的支出費(fèi)用,這些費(fèi)用沒有發(fā)票,要做進(jìn)外帳嗎
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2016-04-25
小規(guī)模納稅人每季度的報(bào)表中所得稅費(fèi)用是=(營業(yè)收入-免稅收入-成本費(fèi)用 營業(yè)外收入-營業(yè)外支出)*25%嗎?免稅收入是指每季度不超過9萬銷售收入不交稅這個9萬嗎?
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2017-03-21
般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款: 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款)/(1+10%)*2% 2、一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款: 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款)/(1+3%)*3%
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2019-12-12
老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。例如取得進(jìn)項(xiàng)專票價款100、增值稅3;開出普票價款1000、稅金30。在計(jì)算增值稅=30-3,還是增值稅=(1030-103)×0.03
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2017-12-01