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老師,您好,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 一欄里本期應(yīng)抵減稅額有數(shù),我想問一下,怎么操作才能抵減當(dāng)月稅額。
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2020-02-27
老師,營(yíng)改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表申報(bào)季不到9萬(wàn)的要填寫附表嗎,到了9萬(wàn)的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報(bào)中
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2016-11-28
老師地稅這個(gè)申報(bào),第一個(gè)通用申報(bào)表附加稅的,我這個(gè)月銷售收入5800,是不是免增值稅,那我這個(gè)表0申報(bào)?然后國(guó)稅的時(shí)候我再填那個(gè)增值稅免稅的表?
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2018-01-04
公司在10月之前是小規(guī)模,是核定征收財(cái)務(wù)報(bào)表以前一直沒報(bào)。 10月申請(qǐng)為一般納稅人,申報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是需要把9月底的報(bào)表補(bǔ)進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)了
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2017-10-25
小規(guī)模納稅人銷售額未達(dá)到9萬(wàn)填了增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
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2019-01-10
2018年會(huì)計(jì)做帳時(shí)增值稅申報(bào)的銷售額和所得稅利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不平,而且兩個(gè)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了,如果要把帳做平,應(yīng)該修改哪個(gè)申報(bào)表?
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2019-03-05
2月份的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月不小心認(rèn)證了,現(xiàn)在怎么填申報(bào)表呢?因?yàn)橹吧陥?bào)的申報(bào)表表四里,已經(jīng)填了480元
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2018-09-07
老師您好,這是在申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表是彈出的提示是什么意思???是只要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表跟利潤(rùn)表就可以了還是這幾個(gè)表都要填完???
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2019-11-04
老師好,我們四季度銷售服務(wù)280000. 代開專票194174.76 其余為未開票銷售額 預(yù)繳稅額2912.62 銷售額未超300000 預(yù)繳稅費(fèi)可以退嗎?增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?謝謝
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2020-01-10
老師,增值稅申報(bào)表,本月有應(yīng)納稅額,但是我點(diǎn)了申報(bào),發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤數(shù)據(jù),我怎么重新申報(bào)啊?
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2019-05-18
老師,我4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅遞減額少了2.18,需要到大廳重新申報(bào),那么我4月的增值稅申報(bào)表改第幾欄。5-6-7月的都改哪欄?本月數(shù),本年累計(jì)?
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2020-07-24
所得稅申報(bào)表,他的收入寫的累計(jì)金額的,利潤(rùn)總額確寫不是累計(jì)金額,而是每個(gè)季度最后一個(gè)月的利潤(rùn),后邊也都這么寫的。是不是不對(duì)啊
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2019-03-21
老師:2月份銷售設(shè)備一臺(tái),專票2月份就開給客戶了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說(shuō),這臺(tái)設(shè)備客戶要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報(bào)了?? 請(qǐng)問發(fā)票紅沖之后,報(bào)3月份的稅時(shí)增值稅申報(bào)表怎么填?
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2020-03-22
上任會(huì)計(jì)16年所得稅申報(bào)表第一季度沒有填寫利潤(rùn)總額,利潤(rùn)總額為負(fù),所以現(xiàn)在16年利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)是少第一季度的,現(xiàn)在要如何操作?16年利潤(rùn)都是負(fù)
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2017-03-07
報(bào)稅表間錯(cuò)誤,應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì) 應(yīng)等于 增值稅申報(bào)表(三)合計(jì) 我們的應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì)為25400.40,而增值稅申報(bào)表三的數(shù)值是自動(dòng)出的 但是它一直是零 兩個(gè)不符怎么辦?可我要是把應(yīng)稅服務(wù)清單刪了,不是不能抵扣了嗎?
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2016-10-10
免抵退系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額加上當(dāng)期上交的稅金嗎
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2015-11-04
老師請(qǐng)問一下所得稅申報(bào)表有本期金額和累計(jì)金額,請(qǐng)問累計(jì)金額是填本年累計(jì)還是加上往年累計(jì)
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2016-04-07
問:請(qǐng)教一下,如果去年是虧損的,本年度前三季度是虧損,第四季度盈利,這樣在所得稅申報(bào)時(shí)應(yīng)@會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 該怎么填寫所得稅申報(bào)表呢。如何報(bào)稅。
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2016-10-17
老師,我們稅控盤未發(fā)行,之前是財(cái)務(wù)公司做的賬,說(shuō)是發(fā)票認(rèn)證了,但我并沒有在增值稅申報(bào)表里面看的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么回事
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2020-04-29
請(qǐng)問下就是我填寫第四季度增值稅申報(bào)表的時(shí)候有個(gè)小微企業(yè)免稅額正常應(yīng)該是1899.32那塊默認(rèn)就是1899.35,我就那么填了,但是差0.03報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候應(yīng)不應(yīng)該加上
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2020-03-10