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老師好 公司租了房子給員工住,合同里寫明了本來是由房東出的個人房屋出租所得稅和房產(chǎn)稅由我們公司承擔(dān),產(chǎn)生的這部分費(fèi)用我們公司是否能在稅前扣除?謝謝
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2025-08-19
老師,我公司租入其他公司的汽車,保險費(fèi)、車般稅、修車費(fèi),能在我公司稅前扣除嗎?
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2022-06-23
老師,如果收到市場推廣費(fèi)的發(fā)票,可以稅前扣除么,這個不算廣告費(fèi)吧。
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2021-03-01
請問企業(yè)租賃員工的個人汽車,這輛汽車的保險單發(fā)票開具的是公司名稱,是否可以進(jìn)行增值稅的抵扣和所得稅的稅前扣除呢
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2022-06-28
?老師,請問一下公司向個人租的房子,有租房合同,水電費(fèi)物業(yè)開的是個人的名字,這樣的發(fā)票可以所得稅稅前扣除嗎?
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2022-08-15
A公司擁有B公司(注冊資本3000萬)25%以上股份。A公司擁有C公司51%以上股份。現(xiàn)在B公司向C公司的全資子公司借款500萬,是否屬于關(guān)聯(lián)交易?B公司支付的利息是否可以稅前扣除?如何計(jì)算?
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2021-01-07
老師,您好,稅務(wù)登記之前的跨年的費(fèi)用可以入賬嗎?入賬后可以稅前扣除嗎?
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2020-11-26
老師 我這邊想咨詢哈: 比如哈 24年7月成立的 章程規(guī)定了28年6月前實(shí)繳到位 ,在24.7-28.6之間 我們可以不用實(shí)繳到位 公司可以向銀行借款 比如借款100萬 銀行利息5% 利息費(fèi)用5萬 符合銀行同期貸款利率 我們單位發(fā)生的利息費(fèi)用5萬也取得相對的普票 是可以稅前扣除的額 ? 但是如果28年6月后 我們股東還是沒有實(shí)繳到位,銀就算是銀行發(fā)生的借款用符合相關(guān)規(guī)定,都不得扣除? 這個問題的關(guān)鍵 應(yīng)該就是28年6月后相當(dāng)于公司股東沒有盡到自己的義務(wù) 所以就算是向銀行機(jī)構(gòu)借款 也不得扣除?
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2024-05-26
,扣除五險一金后的,稅前工資為9938.74,應(yīng)納個稅是多少?
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2018-12-24
20年10月份的發(fā)票21年3月份入賬可以嗎,這個匯算清繳能不能稅前扣除
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2021-03-25
老師,員工核酸檢測的收據(jù)怎么入賬呢?匯算清繳的時候不能稅前扣除吧?
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2021-01-14
老師你好!店里都是拿下個月前10天的營業(yè)額發(fā)上月的工資,但是每個月都是現(xiàn)金和賬面不符,是怎么回事?謝謝!
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2019-06-11
如果伺服放在香港,但也會接收內(nèi)地會員,入會要收費(fèi),根據(jù)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),需如何交稅?這是香港同學(xué)問的,你問一下收會員費(fèi),國內(nèi)給會員開票能開什么票稅怎么收
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2017-01-10
一個公司連年虧損了5年,第六年還是虧損那所得稅得交嗎?如果要交企業(yè)所得稅那利潤依然為負(fù)數(shù),那企業(yè)所得稅申請表上那個利潤總額是根據(jù)什么來填的
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2017-12-05
九月份開票301000元,印花稅:292233.01*0.03%=87.67元,城建稅:292233.01*7%=20456.31元,教育經(jīng)費(fèi):292233.01*3%=8766.99元,地方教育292233.01*2%=5844.66元,所得稅:292233.01*4%*25%=2922.33元,增值稅:292233.01*3%=8766.99元,共計(jì):46844.95。是小規(guī)模納稅人,核定稅率4%
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2018-10-16
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬,我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
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2020-11-02
老師您好,請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢,還是那個聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點(diǎn)稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,
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2022-11-19
這個月發(fā)工資后看到個稅按年預(yù)繳了,我的個稅按月算只要不到一百元,按年后變成了二百八十多了,總體多了二百元的個稅了,問一下按年預(yù)繳是怎么算出來的
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2019-05-08
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人,2018年3季度交了企業(yè)所得稅3000元,今年匯算清繳時,會計(jì)利潤-20000元,稅務(wù)局能給我退那交完的3000元么,2018年我一共虧損了2萬
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2019-05-23