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老師,免抵稅額是用來抵扣哪些稅項(xiàng),能解釋一下嗎
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2024-03-28
我單位是電力建筑安裝企業(yè),每年都是在各農(nóng)村施工,雇用當(dāng)?shù)匕傩兆雠R時(shí)工,這部分工資能直接做表進(jìn)工資,稅前扣除嗎
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2021-03-22
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,后將這個(gè)項(xiàng)目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請教個(gè)問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
老師,沒有收入是否招待費(fèi)無法稅前扣除
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2021-08-26
法院的訴訟費(fèi)沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
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2021-05-27
法院判決的營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
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2020-07-22
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會(huì)計(jì)上是正常提折舊?還是會(huì)計(jì)上直接計(jì)入管理費(fèi)用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費(fèi)小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時(shí)候,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
本月申報(bào)企業(yè)所得稅,因?yàn)槔麧櫩傤~為負(fù)數(shù),那這個(gè)加計(jì)扣除可以刪除不填嗎
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2022-10-17
企業(yè)所得稅季報(bào)中固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表是不是固定資產(chǎn)沒有加速折舊或者扣除的企業(yè)可以不填?
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2018-07-13
我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費(fèi),現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅,針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
凈利潤(扣除了所得稅費(fèi)用后)才能轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤中,假如它前期有虧損,先彌補(bǔ)虧損后在進(jìn)行分配 那那經(jīng)濟(jì)法企業(yè)所得稅那,怎么先彌補(bǔ)虧損,之后可以算所得稅嗎,, 不應(yīng)該是算完了所得稅,剩下的凈利潤轉(zhuǎn)到利潤分配后才能彌補(bǔ)嗎
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2020-03-23
老師,您好,匯兌損失在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要調(diào)增嘛?
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2022-10-25
單位員工的差旅費(fèi)補(bǔ)助、交通補(bǔ)助等可以在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)稅前扣除嗎?是以工資表為準(zhǔn)進(jìn)行稅前扣除呢還是根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)?
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2018-06-26
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購進(jìn)一臺生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價(jià)值1440萬元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬元(1440÷2),會(huì)計(jì)折舊金額為72萬元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬元。 老師,我想問下這個(gè)問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬元?是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
去年3季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有1650的管理費(fèi)用申報(bào)漏了,4季度沒有補(bǔ)上,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的未分配利潤和公司有1650的差額,年度匯算清繳時(shí),我應(yīng)該怎么處理,還有繳納的地稅部分是準(zhǔn)予稅前扣除的,這個(gè)部分的又怎樣處理呢?
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2018-03-09
2019年,居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20000元,取得稿酬共計(jì)15000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 2021年的應(yīng)稅所得
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2022-06-10
你好,我下周在同一臺電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅,在企業(yè)管理點(diǎn)添加,請問企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19