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房地產(chǎn)中介,只有管理費(fèi)。,沒有別的成本,企業(yè)所得稅表中怎么填列
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2019-10-21
飲料已過保質(zhì)期,價(jià)值6000元,所得稅方面要調(diào)增嗎?還是可以稅前扣除?
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2019-04-17
老師,臨時(shí)工的工資怎么做賬?能稅前扣除嗎?要不要申報(bào)個(gè)人所得稅?
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2023-03-01
老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整的利息支出是不是不能稅前扣除?
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2022-04-20
個(gè)體戶業(yè)主給自己每月發(fā)放工資申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以稅前扣除嗎
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2019-07-13
現(xiàn)在有政策說小金額的可以不用發(fā)票入賬對(duì)嗎? 所得稅稅前扣除的
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2019-02-14
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會(huì)計(jì)上是正常提折舊?還是會(huì)計(jì)上直接計(jì)入管理費(fèi)用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國(guó)拿過來的韓國(guó)消費(fèi)小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時(shí)候,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),但是,只有韓國(guó)的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
本月申報(bào)企業(yè)所得稅,因?yàn)槔麧?rùn)總額為負(fù)數(shù),那這個(gè)加計(jì)扣除可以刪除不填嗎
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2022-10-17
企業(yè)所得稅季報(bào)中固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表是不是固定資產(chǎn)沒有加速折舊或者扣除的企業(yè)可以不填?
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2018-07-13
2018年500萬以下的固定資產(chǎn)稅前一次扣除,在企業(yè)所得稅表上填了假如400萬,賬務(wù)上不用處理照提折舊,那申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)要不要把400萬填上
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2019-01-08
企業(yè)所得稅前不允許折舊扣除的項(xiàng)目之一“單獨(dú)作價(jià)作為固定資產(chǎn)入帳的土地”,這句話該怎樣理解?實(shí)物中具體哪種情況能給舉例說明嗎?
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2021-12-09
2019年,居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20000元,取得稿酬共計(jì)15000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 2021年的應(yīng)稅所得
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2022-06-10
法院判決的營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
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2020-07-22
老師,沒有收入是否招待費(fèi)無法稅前扣除
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2021-08-26
法院的訴訟費(fèi)沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
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2021-05-27
2. 個(gè)人辦理提前退休手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入,應(yīng)按照辦理提前退休手續(xù)至法定離退休年齡之間實(shí)際年度數(shù)平均分?jǐn)?,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)適用綜合所得稅率表(年稅率表),計(jì)算納稅。 3. 個(gè)人辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入應(yīng)按辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)后至法定離退休年齡之間的所屬月份進(jìn)行平均,并與領(lǐng)取當(dāng)月的工資、薪金所得合并后減除當(dāng)月費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn),以余額為基數(shù)確定適用稅率(月度稅率表)。 張藝?yán)蠋熤v義,這兩個(gè)不懂。 問題:1.提前退休就這么巧是整年嗎(如提前15月怎么算),不是和內(nèi)部退養(yǎng)一樣,都按月嗎? 2.為何一個(gè)用年稅率表,一個(gè)用月稅率表,什么時(shí)候用月稅率表、什么時(shí)候用年稅率表有規(guī)律嗎?
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2021-11-21
老師,您好,匯兌損失在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要調(diào)增嘛?
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2022-10-25
單位員工的差旅費(fèi)補(bǔ)助、交通補(bǔ)助等可以在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)稅前扣除嗎?是以工資表為準(zhǔn)進(jìn)行稅前扣除呢還是根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)?
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2018-06-26
去年3季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有1650的管理費(fèi)用申報(bào)漏了,4季度沒有補(bǔ)上,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的未分配利潤(rùn)和公司有1650的差額,年度匯算清繳時(shí),我應(yīng)該怎么處理,還有繳納的地稅部分是準(zhǔn)予稅前扣除的,這個(gè)部分的又怎樣處理呢?
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2018-03-09