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我走一個(gè)機(jī)械公司過賬36萬元,沒有提供任何成本票,先前說好不收管理費(fèi),他應(yīng)該收我多少個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用?他開的消項(xiàng)稅是3個(gè)點(diǎn) 他的企業(yè)所得稅應(yīng)該收多少?
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2020-07-21
房地產(chǎn)中介,只有管理費(fèi)。,沒有別的成本,企業(yè)所得稅表中怎么填列
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2019-10-21
請(qǐng)問個(gè)人繳納的大病醫(yī)療保險(xiǎn)金不可以在個(gè)人所得稅稅前扣除嗎
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2015-08-04
12萬申報(bào)的年所得額是指扣除五險(xiǎn)一金和個(gè)稅之前的應(yīng)發(fā)工數(shù)嗎?
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2018-03-21
專利權(quán)投資入股,評(píng)估值入賬在所得稅前攤銷扣除的年限最短幾年
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2018-07-09
請(qǐng)問公司為員工承擔(dān)個(gè)人所得稅,不通過管理費(fèi)用要怎么做分錄?個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?
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2020-12-01
突然想不起 法定損失是什么情況? 實(shí)際損失:就是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的損失的清理 :比如被盜 比如過期商品 法定損失是什么情況?
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2024-09-18
付的銀行貸款利息能所得稅前扣除嗎?沒有取得發(fā)票!在匯算清繳該需要調(diào)增嗎?
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2023-03-01
工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何在所得稅中扣除,需要什么相關(guān)要求,公司沒有開工會(huì)專戶,也沒有向稅務(wù)局交工會(huì)費(fèi),沒取得稅務(wù)局的收據(jù),但實(shí)際發(fā)生幾萬,可以所得稅前扣除嗎
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2017-11-14
本月申報(bào)企業(yè)所得稅,因?yàn)槔麧?rùn)總額為負(fù)數(shù),那這個(gè)加計(jì)扣除可以刪除不填嗎
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2022-10-17
開票日期2020年5月,發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月,那進(jìn)項(xiàng)稅能在2020年抵扣?所得稅能在2020年稅前扣除?
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2020-05-28
(1)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=1590(萬元) (2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬元) 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=80(萬元),實(shí)際發(fā)生30萬元,可以據(jù)實(shí)扣除,無需調(diào)整。 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬元) (3)廣告費(fèi)扣除限額=900(萬元) 廣告費(fèi)調(diào)增所得額=150(萬元) (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=30(萬元)>15(萬元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=10(萬元) (5)公益性捐贈(zèng)扣除限額=190.8(萬元),實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈(zèng)100萬元,可以據(jù)實(shí)扣除,無需調(diào)整。直接捐贈(zèng)和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬元) (6)可以扣除的利息費(fèi)用=30(萬元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬元)。 (7)相當(dāng)于被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計(jì)算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會(huì)計(jì)上是正常提折舊?還是會(huì)計(jì)上直接計(jì)入管理費(fèi)用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費(fèi)小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時(shí)候,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
金稅三期個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),大病險(xiǎn)10元是否可以稅前扣除就是說醫(yī)療保險(xiǎn)金額里要包含這10元嗎
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2017-08-04
老師,您好,匯兌損失在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要調(diào)增嘛?
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2022-10-25
去年3季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有1650的管理費(fèi)用申報(bào)漏了,4季度沒有補(bǔ)上,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的未分配利潤(rùn)和公司有1650的差額,年度匯算清繳時(shí),我應(yīng)該怎么處理,還有繳納的地稅部分是準(zhǔn)予稅前扣除的,這個(gè)部分的又怎樣處理呢?
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2018-03-09
我單位是電力建筑安裝企業(yè),每年都是在各農(nóng)村施工,雇用當(dāng)?shù)匕傩兆雠R時(shí)工,這部分工資能直接做表進(jìn)工資,稅前扣除嗎
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2021-03-22
費(fèi)用收據(jù)做賬可以嗎?企業(yè)沒法取得發(fā)票,所得稅稅前調(diào)增可以了吧
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2019-04-26
2018年500萬以下的固定資產(chǎn)稅前一次扣除,在企業(yè)所得稅表上填了假如400萬,賬務(wù)上不用處理照提折舊,那申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)要不要把400萬填上
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2019-01-08