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企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表從哪找
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2021-10-05
老師,企業(yè)所得稅稅率表有嗎?
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2025-04-24
老師,我這個(gè)有一個(gè)外購商品送給客戶,視同銷售的會(huì)計(jì)分錄,那就變成了我增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比財(cái)務(wù)報(bào)表的收入大,兩者不一致,那我以后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,是要按那個(gè)數(shù)據(jù)來申報(bào)
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2023-12-15
房地產(chǎn)投資有限公司是一般納稅人,現(xiàn)需填寫企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表,季初資產(chǎn)總額(萬元)以及季末資產(chǎn)總額(萬元),這兩個(gè)數(shù)據(jù)從哪里可以得出?利潤表(季報(bào))里沒有!
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2019-04-16
老師請(qǐng)指教!一般納稅人虧損,企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類),怎么填寫?
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2019-07-12
是這樣,有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有收入,預(yù)繳了企業(yè)所得稅。但年報(bào)和增值稅申報(bào)表收入都為0。這有問題吧 應(yīng)該怎么處理 他是12月實(shí)現(xiàn)了收入,收到了貨款,但是沒開發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有取得。 截止12月前沒有別的業(yè)務(wù)
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2021-03-30
老師,營業(yè)外支出的數(shù)據(jù),應(yīng)填“個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表B表”的那一行數(shù)?
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2024-03-28
老師,我確認(rèn)一下,申報(bào)系統(tǒng)有顯示企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表需要申報(bào),但實(shí)際上不一定非要這個(gè)月申報(bào)吧
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2021-04-15
老師,這個(gè)季度盈利6870.9,已計(jì)提所得稅687.09,填寫所得稅申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)上季度虧損-5.87,這季度實(shí)際要繳納所得稅686.51請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)要做分錄嗎?分錄怎么做?分錄是做在10月還是在下次交所得稅時(shí)做? ,老師將在幾分鐘內(nèi)給您回復(fù)!
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2015-10-19
生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅匯算清繳納稅申報(bào)是填哪張表的?
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2019-03-23
你好老師,所得稅季度申報(bào)表中,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這個(gè)表在什么情況下添列,參考哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2020-03-08
利潤總額為負(fù)數(shù),以前一直零申報(bào),企業(yè)所得稅為負(fù),是否繳納企業(yè)所得稅
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2019-04-05
私營獨(dú)資企業(yè)是企業(yè)還是個(gè)體戶,需要申報(bào)個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得不
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2019-06-10
我這里一共有三個(gè)申報(bào),我有一個(gè)是中天稅及附加稅費(fèi)申報(bào),然后我點(diǎn)進(jìn)去辦理點(diǎn)申報(bào)他告訴我他請(qǐng)?zhí)顚懞雎再Y料二附加稅費(fèi)情況表,但是我找不到在哪,然后還有一個(gè)事情居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報(bào),然后我點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候前面都弄完電申報(bào)的時(shí)候他告訴我A10600名,我打開真的還保存,但是我找不到在哪里?
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2022-04-22
問題一:企業(yè)所得稅年度申報(bào)有一個(gè)項(xiàng)目:封面及告知書。封面里面有一個(gè)經(jīng)辦人,這個(gè)需要填寫么,我沒有找到可以在電腦上可以填寫的地方。 問題二:年報(bào)是不是電子申報(bào)過就可以了?
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2020-04-07
老師您好,我是小規(guī)模企業(yè),在系統(tǒng)進(jìn)行居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)卻顯示未查詢到當(dāng)前應(yīng)用,怎么回事
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2020-02-15
老師,請(qǐng)問一下利潤表的利潤總額一定要和企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表的利潤總額相同對(duì)
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2023-07-06
老師,企業(yè)注銷,企業(yè)所得稅清算申報(bào)是要找事務(wù)所出嗎?
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2020-04-13
收到關(guān)聯(lián)方的獎(jiǎng)勵(lì)確認(rèn)為本公司的營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,在納稅申報(bào)表中如何填列
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2017-08-26
本月沒有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時(shí)再填入?
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2018-08-03