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甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購進(jìn)一臺生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價值1440萬元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會計上采用直線法計提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對該項設(shè)備的稅會處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬元(1440÷2),會計折舊金額為72萬元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報納稅調(diào)減648萬元。 老師,我想問下這個問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬元?是按照哪個優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
設(shè)備3000元固定資產(chǎn)可以一次性扣除填季報企業(yè)所得稅時候填固定資產(chǎn)扣除表嗎?這要怎么填?
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2019-01-15
老師,你好!研發(fā)費(fèi)用加計扣除,費(fèi)用發(fā)生的那個季度交企業(yè)所得稅時就可以做加計扣除嗎?謝謝!
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2022-03-24
開票日期2020年5月,發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月,那進(jìn)項稅能在2020年抵扣?所得稅能在2020年稅前扣除?
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2020-05-28
(1)會計利潤總額=1590(萬元) (2)工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬元) 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=80(萬元),實(shí)際發(fā)生30萬元,可以據(jù)實(shí)扣除,無需調(diào)整。 工資和三項經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬元) (3)廣告費(fèi)扣除限額=900(萬元) 廣告費(fèi)調(diào)增所得額=150(萬元) (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=30(萬元)>15(萬元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=10(萬元) (5)公益性捐贈扣除限額=190.8(萬元),實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈100萬元,可以據(jù)實(shí)扣除,無需調(diào)整。直接捐贈和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬元) (6)可以扣除的利息費(fèi)用=30(萬元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬元)。 (7)相當(dāng)于被投資企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會計上是正常提折舊?還是會計上直接計入管理費(fèi)用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費(fèi)小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報銷的時候,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
我單位是電力建筑安裝企業(yè),每年都是在各農(nóng)村施工,雇用當(dāng)?shù)匕傩兆雠R時工,這部分工資能直接做表進(jìn)工資,稅前扣除嗎
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2021-03-22
費(fèi)用收據(jù)做賬可以嗎?企業(yè)沒法取得發(fā)票,所得稅稅前調(diào)增可以了吧
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2019-04-26
去年3季度申報企業(yè)所得稅的時候,有1650的管理費(fèi)用申報漏了,4季度沒有補(bǔ)上,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的未分配利潤和公司有1650的差額,年度匯算清繳時,我應(yīng)該怎么處理,還有繳納的地稅部分是準(zhǔn)予稅前扣除的,這個部分的又怎樣處理呢?
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2018-03-09
法院判決的營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
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2020-07-22
老師,沒有收入是否招待費(fèi)無法稅前扣除
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2021-08-26
法院的訴訟費(fèi)沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
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2021-05-27
捐贈從稿酬所得中扣除,不是只能年終扣除么,預(yù)交時不能扣除,怎么這題可以扣除呢。
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2021-08-11
企業(yè)代扣代繳的應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅,有計提說法嗎?
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2020-02-15
2. 個人辦理提前退休手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入,應(yīng)按照辦理提前退休手續(xù)至法定離退休年齡之間實(shí)際年度數(shù)平均分?jǐn)?,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)適用綜合所得稅率表(年稅率表),計算納稅。 3. 個人辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)而取得的一次性補(bǔ)貼收入應(yīng)按辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)后至法定離退休年齡之間的所屬月份進(jìn)行平均,并與領(lǐng)取當(dāng)月的工資、薪金所得合并后減除當(dāng)月費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn),以余額為基數(shù)確定適用稅率(月度稅率表)。 張藝?yán)蠋熤v義,這兩個不懂。 問題:1.提前退休就這么巧是整年嗎(如提前15月怎么算),不是和內(nèi)部退養(yǎng)一樣,都按月嗎? 2.為何一個用年稅率表,一個用月稅率表,什么時候用月稅率表、什么時候用年稅率表有規(guī)律嗎?
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2021-11-21
我公司一直申請高新技術(shù)企業(yè) 其2021年有委托研發(fā)費(fèi)用20萬 請問匯算2021年企業(yè)所得稅年報這塊能全額扣除嗎 因?yàn)楹孟衤犝f委托研發(fā)費(fèi)用80%做研發(fā)費(fèi)用加計扣除.不知道目前在申請高企這20萬能做全額扣除不
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2023-03-15
老師,以前年度的虧損,可以在季度所得稅申報表時 扣除嗎?怎么填報?
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2022-05-30
請問老師,公司制定的獎勵部門的提成支出,能不能在所得稅前扣除?
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2019-06-27
我公司收到差額征收的勞務(wù)發(fā)票,所得稅匯算的時候,能稅前扣除嗎?
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2018-10-16