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去年3季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有1650的管理費(fèi)用申報(bào)漏了,4季度沒有補(bǔ)上,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的未分配利潤(rùn)和公司有1650的差額,年度匯算清繳時(shí),我應(yīng)該怎么處理,還有繳納的地稅部分是準(zhǔn)予稅前扣除的,這個(gè)部分的又怎樣處理呢?
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2018-03-09
飲料已過(guò)保質(zhì)期,價(jià)值6000元,所得稅方面要調(diào)增嗎?還是可以稅前扣除?
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2019-04-17
老師,臨時(shí)工的工資怎么做賬?能稅前扣除嗎?要不要申報(bào)個(gè)人所得稅?
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2023-03-01
老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整的利息支出是不是不能稅前扣除?
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2022-04-20
個(gè)體戶業(yè)主給自己每月發(fā)放工資申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以稅前扣除嗎
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2019-07-13
現(xiàn)在有政策說(shuō)小金額的可以不用發(fā)票入賬對(duì)嗎? 所得稅稅前扣除的
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2019-02-14
請(qǐng)問老師,公司聘請(qǐng)外部專家的支付勞務(wù)費(fèi),實(shí)務(wù)中如何操作呢?需要簽訂什么合同呢?專家需要給公司開具專票么?稅率是多少?專票可以抵扣么?勞務(wù)費(fèi)可以在所得稅中稅前扣除么?公司需要代扣代繳個(gè)稅么?增值稅和個(gè)稅部分可以公司承擔(dān)么?
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2021-05-01
2019年,居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20000元,取得稿酬共計(jì)15000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 2021年的應(yīng)稅所得
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2022-06-10
小規(guī)模納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候能扣除嗎?怎么扣除?
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2018-10-15
在計(jì)算企業(yè)所得稅題的時(shí)候,環(huán)保設(shè)備是可以扣兩次嗎?一次在計(jì)算應(yīng)稅所得額的時(shí)候扣除本身金額,另一次是在應(yīng)納稅額的時(shí)候扣除購(gòu)入金額的10%
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2019-10-23
老師,我想問一下,對(duì)外支付特許權(quán)使用費(fèi)所代扣代繳稅金在所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
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2020-05-07
企業(yè)所得稅季報(bào)中固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表是不是固定資產(chǎn)沒有加速折舊或者扣除的企業(yè)可以不填?
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2018-07-13
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,后將這個(gè)項(xiàng)目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬(wàn),而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的,請(qǐng)問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請(qǐng)問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請(qǐng)教個(gè)問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
老師好,企業(yè)用國(guó)外的商標(biāo)需要付商標(biāo)使用權(quán),給國(guó)外付款時(shí),需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅,這個(gè)企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是,除了代扣代繳企業(yè)所得稅外,需要代扣代繳相應(yīng)的增值稅嘛
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2021-05-18
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價(jià)值1440萬(wàn)元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對(duì)該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬(wàn)元(1440÷2),會(huì)計(jì)折舊金額為72萬(wàn)元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬(wàn)元。 老師,我想問下這個(gè)問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬(wàn)元?是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
凈利潤(rùn)(扣除了所得稅費(fèi)用后)才能轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)中,假如它前期有虧損,先彌補(bǔ)虧損后在進(jìn)行分配 那那經(jīng)濟(jì)法企業(yè)所得稅那,怎么先彌補(bǔ)虧損,之后可以算所得稅嗎,, 不應(yīng)該是算完了所得稅,剩下的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配后才能彌補(bǔ)嗎
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2020-03-23
老師,有沒有關(guān)於建築行業(yè)掛靠的一些賬務(wù)處理的習(xí)題啊
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2019-09-03
你好,我下周在同一臺(tái)電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅,在企業(yè)管理點(diǎn)添加,請(qǐng)問企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19