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請(qǐng)教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
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2020-10-28
公司用電,之前收到供電公司開的專票是16個(gè)點(diǎn),今天收到一張普票,稅率還是16?不應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn)嗎
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2018-08-24
請(qǐng)問老師?,建筑工程公司在異地預(yù)交增值稅的時(shí)候,相應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加要不要在異地預(yù)交?
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2019-10-20
9月應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng) 6900元,還有前期可抵扣金稅盤的使用費(fèi)820元,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
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2018-10-14
一般納稅人汽車4s店,17%增值稅,現(xiàn)只給我核汽車銷售稅種,票種,我還須增加什么稅種,票種,稅率多少
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2017-01-10
公司是做電梯電梯銷售售貨公司,增稅稅交納太多可以再成立分公司小規(guī)模納稅人,減少繳納增值稅嗎?
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2018-11-25
取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬,用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上,就只用交2500了可以?這1萬的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里?要改動(dòng)去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?
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2021-12-08
個(gè)人所得稅報(bào)稅的時(shí)候,有個(gè)以前年度虧損欄,我可以把去年的虧損填報(bào)上去嗎?
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2018-02-02
17年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí),沒確認(rèn)一筆營業(yè)外收入,后來年審時(shí),審計(jì)說要在17年年財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)營業(yè)外收入,請(qǐng)問之前17年第四季度國稅網(wǎng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么辦?怎么修改?謝謝。
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2018-04-07
老師,季度所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅額是怎么算的?比如我這個(gè)季度利潤70萬,本年虧損20萬,以前年度虧損30萬,算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候是70-20還是70-50
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2016-10-29
年度所得稅表本期金額是填幾個(gè)月的,累計(jì)金額是填本年一年的嗎?這是第四季度的
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2017-03-14
年度企業(yè)所得稅填報(bào)時(shí),如果不用繳稅,利潤表中的所得稅費(fèi)用要填嗎
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2020-05-26
老師,我們公司有對(duì)別的公司進(jìn)行股權(quán)投資,企業(yè)所得稅年度匯算的社會(huì)需要申報(bào)(企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表(發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來須填報(bào))嗎?
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2021-05-24
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
上年度第二季度有利潤,所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
收到國稅短信:您單位2016年度個(gè)人的工資薪金申報(bào)總額與企業(yè)所得稅年報(bào)里的工資費(fèi)用支出不一致。請(qǐng)貴單位進(jìn)行自查,并將差異原因于2018年1月7日前遞交。因?yàn)橹按砉緜€(gè)稅申報(bào)2個(gè)人,做帳做3個(gè)人的工資,所以存在差異,這個(gè)要怎么處理好
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2017-12-28
小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤總額是28萬,,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2022-03-24
企業(yè)所得稅是季度預(yù)交,本年利潤5月期末貸方余額是15949.93元,5月份要計(jì)提多少所得稅?
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2020-06-05
老師 你好 公司利潤總額300多萬 但彌補(bǔ)以前年度虧損后 應(yīng)納稅所得額只有50萬 減去減免所得稅和已交企業(yè)所得稅 10-12月份不需要繳納企業(yè)所得稅 那公司這邊(股東)還要交20%的個(gè)人所得稅嗎?
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2023-01-10
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)所得稅費(fèi)用繳納公式是什么,員工不到10個(gè),以前年度都是虧損,這季度凈利潤10萬
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2020-04-07