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金稅三期個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),大病險(xiǎn)10元是否可以稅前扣除就是說醫(yī)療保險(xiǎn)金額里要包含這10元嗎
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2017-08-04
我公司收到差額征收的勞務(wù)發(fā)票,所得稅匯算的時(shí)候,能稅前扣除嗎?
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2018-10-16
老師,以前年度的虧損,可以在季度所得稅申報(bào)表時(shí) 扣除嗎?怎么填報(bào)?
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2022-05-30
請問老師,公司制定的獎(jiǎng)勵(lì)部門的提成支出,能不能在所得稅前扣除?
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2019-06-27
我單位是電力建筑安裝企業(yè),每年都是在各農(nóng)村施工,雇用當(dāng)?shù)匕傩兆雠R時(shí)工,這部分工資能直接做表進(jìn)工資,稅前扣除嗎
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2021-03-22
設(shè)備3000元固定資產(chǎn)可以一次性扣除填季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候填固定資產(chǎn)扣除表嗎?這要怎么填?
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2019-01-15
老師,你好!研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,費(fèi)用發(fā)生的那個(gè)季度交企業(yè)所得稅時(shí)就可以做加計(jì)扣除嗎?謝謝!
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2022-03-24
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價(jià)值1440萬元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬元(1440÷2),會(huì)計(jì)折舊金額為72萬元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬元。 老師,我想問下這個(gè)問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬元?是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
我走一個(gè)機(jī)械公司過賬36萬元,沒有提供任何成本票,先前說好不收管理費(fèi),他應(yīng)該收我多少個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用?他開的消項(xiàng)稅是3個(gè)點(diǎn) 他的企業(yè)所得稅應(yīng)該收多少?
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2020-07-21
房地產(chǎn)中介,只有管理費(fèi)。,沒有別的成本,企業(yè)所得稅表中怎么填列
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2019-10-21
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會(huì)計(jì)上是正常提折舊?還是會(huì)計(jì)上直接計(jì)入管理費(fèi)用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費(fèi)小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時(shí)候,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,后將這個(gè)項(xiàng)目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請教個(gè)問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
本月申報(bào)企業(yè)所得稅,因?yàn)槔麧櫩傤~為負(fù)數(shù),那這個(gè)加計(jì)扣除可以刪除不填嗎
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2022-10-17
2019年,居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20000元,取得稿酬共計(jì)15000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 2021年的應(yīng)稅所得
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2022-06-10
法院判決的營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
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2020-07-22
老師,沒有收入是否招待費(fèi)無法稅前扣除
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2021-08-26
法院的訴訟費(fèi)沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
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2021-05-27