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老師你好!A公司用自產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B,A公司就機(jī)器設(shè)需要申報(bào)增值稅,需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?然后,雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成,請(qǐng)問,A公司分到的Y產(chǎn)品再銷售出去,需要繳納哪些稅收?謝謝!
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2021-07-27
就是說註冊(cè)公司的時(shí)候註冊(cè)的是生產(chǎn)型的公司,那能不能做進(jìn)口貿(mào)易的業(yè)務(wù)
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2017-02-07
微小企業(yè)一個(gè)季度的利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本季度的所得稅是按零申報(bào)嗎?
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2018-07-09
你好!老師,合伙企業(yè)季度申報(bào)個(gè)人所得稅,利潤(rùn)6000多,不需要交稅嗎?申報(bào)完了系統(tǒng)沒有提示交稅
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2022-07-13
老師,您好,企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類),在申報(bào)第一季度時(shí)交了13.97,之后為什么申報(bào)第二季度第三季度都在這個(gè)表的14欄:“減:本年實(shí)際已繳納所得稅額”出現(xiàn)13.97呢?
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2021-11-23
老師,企業(yè)所得稅納稅申報(bào),應(yīng)付賬款暫估款怎么填呢?需要調(diào)增嗎
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2022-04-13
收到分紅計(jì)入投資收益,有個(gè)老師說申報(bào)時(shí)投資收益不用交增值稅,交企業(yè)所得稅,為啥呀,所得稅申報(bào)表怎么填呢
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2019-10-11
你好,老師!企業(yè)所得稅納稅申報(bào)變里的營(yíng)業(yè)成本填寫的金額包括費(fèi)用嗎?
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2019-07-06
企業(yè)所得稅匯算中工資薪金支出帳載金額是不是應(yīng)與“個(gè)稅申報(bào)金額”一致
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2024-02-19
企業(yè)預(yù)收的款項(xiàng),比如預(yù)收2018年8月到2019年7月的款項(xiàng),增值稅的申報(bào)都是按開票的預(yù)收款金額確認(rèn)的。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候,要填列《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》么?
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2019-04-30
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)-年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中,第二十項(xiàng)三費(fèi)下的各項(xiàng)稅費(fèi)欄怎么填,交的稅費(fèi)主要是印花稅,個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
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2020-04-13
老師,你好!小規(guī)模納稅人,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?營(yíng)業(yè)收入―營(yíng)業(yè)成本≠利潤(rùn)總額的可以的么?利潤(rùn)總額填的是企業(yè)利潤(rùn)表里面企業(yè)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)金額那個(gè)數(shù)?企業(yè)所得稅申報(bào)期間費(fèi)用不用填么?
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2020-07-12
請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度申報(bào)表第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損,是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來的,還是需要自己手動(dòng)填寫進(jìn)去的?
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2022-05-13
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)是報(bào)幾個(gè)月的數(shù)據(jù)?比如稅款所屬期為1月1日至3月31日,填企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí)是按照損益表1、2月份的數(shù)據(jù)填嗎?
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2016-05-06
每季度交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟甑滓獏R算清繳,每季度所得稅申報(bào)時(shí)就相應(yīng)的會(huì)調(diào)整成本,是按什么依據(jù)來調(diào)的啊,除了調(diào)成本還需要調(diào)其他的嗎
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2017-03-15
季度未,企業(yè)所得稅要不要進(jìn)行計(jì)提,如計(jì)提后利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與計(jì)提前有變動(dòng),進(jìn)行季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額填計(jì)提前還是計(jì)提后?
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2017-07-04
所得稅費(fèi)用需要12月計(jì)提的對(duì)吧 。我2022年12月計(jì)提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 ,減:本年實(shí)際繳納所得稅額 沒有這筆所得稅 這正常嗎?只有9月繳納和計(jì)提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時(shí)候是減掉了 申報(bào)表中不能體現(xiàn)出來嗎?
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2024-01-09
企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅工資申報(bào),是以應(yīng)發(fā)工資申報(bào)嗎?有幾個(gè)同事因?yàn)檫t到被扣工資,我是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào),還是實(shí)發(fā)工資,在個(gè)人所得稅系統(tǒng)申報(bào)呢?
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2020-05-11
小微企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅主表填列,營(yíng)業(yè)收入300000,營(yíng)業(yè)成本220000,利潤(rùn)總額是80000元,企業(yè)所得稅減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)按20%的稅率填在哪一減免明細(xì)表的哪一行?
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2020-01-04
請(qǐng)問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈(zèng),賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈(zèng)) 貸:非營(yíng)運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會(huì)大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝, 另其價(jià)值應(yīng)該如何取得?
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2019-04-09