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我想咨詢一下,同事出差韓國(guó)拿過(guò)來(lái)的韓國(guó)消費(fèi)小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報(bào)銷的時(shí)候,管理費(fèi)用,差旅費(fèi),但是,只有韓國(guó)的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
我公司收到差額征收的勞務(wù)發(fā)票,所得稅匯算的時(shí)候,能稅前扣除嗎?
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2018-10-16
老師,以前年度的虧損,可以在季度所得稅申報(bào)表時(shí) 扣除嗎?怎么填報(bào)?
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2022-05-30
請(qǐng)問(wèn)老師,公司制定的獎(jiǎng)勵(lì)部門的提成支出,能不能在所得稅前扣除?
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2019-06-27
老師,沒(méi)有收入是否招待費(fèi)無(wú)法稅前扣除
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2021-08-26
法院的訴訟費(fèi)沒(méi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
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2021-05-27
法院判決的營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
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2020-07-22
開(kāi)票日期2020年5月,發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月,那進(jìn)項(xiàng)稅能在2020年抵扣?所得稅能在2020年稅前扣除?
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2020-05-28
我單位是電力建筑安裝企業(yè),每年都是在各農(nóng)村施工,雇用當(dāng)?shù)匕傩兆雠R時(shí)工,這部分工資能直接做表進(jìn)工資,稅前扣除嗎
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2021-03-22
(1)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=1590(萬(wàn)元) (2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬(wàn)元) 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬(wàn)元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=80(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生30萬(wàn)元,可以據(jù)實(shí)扣除,無(wú)需調(diào)整。 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬(wàn)元) (3)廣告費(fèi)扣除限額=900(萬(wàn)元) 廣告費(fèi)調(diào)增所得額=150(萬(wàn)元) (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=30(萬(wàn)元)>15(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=10(萬(wàn)元) (5)公益性捐贈(zèng)扣除限額=190.8(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈(zèng)100萬(wàn)元,可以據(jù)實(shí)扣除,無(wú)需調(diào)整。直接捐贈(zèng)和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬(wàn)元) (6)可以扣除的利息費(fèi)用=30(萬(wàn)元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬(wàn)元)。 (7)相當(dāng)于被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計(jì)算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬(wàn)元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬(wàn)元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價(jià)值1440萬(wàn)元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對(duì)該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬(wàn)元(1440÷2),會(huì)計(jì)折舊金額為72萬(wàn)元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬(wàn)元。 老師,我想問(wèn)下這個(gè)問(wèn)題里面,為什么稅前扣除金額是720萬(wàn)元?是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
去年3季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有1650的管理費(fèi)用申報(bào)漏了,4季度沒(méi)有補(bǔ)上,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的未分配利潤(rùn)和公司有1650的差額,年度匯算清繳時(shí),我應(yīng)該怎么處理,還有繳納的地稅部分是準(zhǔn)予稅前扣除的,這個(gè)部分的又怎樣處理呢?
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2018-03-09
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,后將這個(gè)項(xiàng)目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開(kāi)“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬(wàn),而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的,請(qǐng)問(wèn):這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開(kāi)票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
設(shè)備3000元固定資產(chǎn)可以一次性扣除填季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候填固定資產(chǎn)扣除表嗎?這要怎么填?
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2019-01-15
老師,你好!研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,費(fèi)用發(fā)生的那個(gè)季度交企業(yè)所得稅時(shí)就可以做加計(jì)扣除嗎?謝謝!
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2022-03-24
費(fèi)用收據(jù)做賬可以嗎?企業(yè)沒(méi)法取得發(fā)票,所得稅稅前調(diào)增可以了吧
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2019-04-26
捐贈(zèng)從稿酬所得中扣除,不是只能年終扣除么,預(yù)交時(shí)不能扣除,怎么這題可以扣除呢。
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2021-08-11
我公司一直申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè) 其2021年有委托研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)匯算2021年企業(yè)所得稅年報(bào)這塊能全額扣除嗎 因?yàn)楹孟衤?tīng)說(shuō)委托研發(fā)費(fèi)用80%做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除.不知道目前在申請(qǐng)高企這20萬(wàn)能做全額扣除不
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2023-03-15