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個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅沒(méi)有申報(bào),稅盤(pán)可以清卡嗎?
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2021-04-07
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們公司去年有利潤(rùn),已經(jīng)交過(guò)企業(yè)所得稅了,暫時(shí)還沒(méi)分紅需要交個(gè)人所得稅嗎??
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2022-06-16
因18年上家公司走逃,我公司收到的發(fā)票異常了,稅務(wù)局要求我們修改企業(yè)所得稅報(bào)表,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)在哪張表哪個(gè)單元格里調(diào)增呢?
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2021-08-19
老師企業(yè)所得稅報(bào)表為啥提交不了
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2016-05-12
請(qǐng)教一下各位老師,關(guān)于公司年終利潤(rùn)的個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅: 假設(shè)我本項(xiàng)目有一百萬(wàn)的利潤(rùn),那么我是該多買票(7~8%個(gè)點(diǎn))進(jìn)來(lái)沖成本劃算還是不用買票?
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2022-05-30
老師好!我想咨詢一下企業(yè)補(bǔ)以前年度的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅及滯納金后所取得的稅票能在今年作帳嗎?
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2021-08-22
請(qǐng)問(wèn)去稅局變更企業(yè)所得稅報(bào)表需要打印什么資料?需要打印以前報(bào)過(guò)的數(shù)據(jù)嗎
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2021-04-06
已經(jīng)申報(bào)了的企業(yè)所得稅報(bào)表在哪里下載呢
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2021-04-14
非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)在稅務(wù)局做過(guò)備案了,但是所得稅稅種沒(méi)有取消,顯示的還需要報(bào)企業(yè)所得稅,但是頁(yè)面進(jìn)不去,提示的是不需要繳納所得稅 那這樣的企業(yè)所得稅不報(bào)會(huì)有影響嗎?
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2021-10-22
老師,我們公司為分公司,2023年企業(yè)所得稅分?jǐn)偭丝偛康?%,即2萬(wàn)。我們分公司有三個(gè)部門(mén),每個(gè)部門(mén)收入和支出是獨(dú)立的,那每個(gè)部門(mén)需分?jǐn)偠嗌倨髽I(yè)所得稅?按什么方式分?jǐn)偙容^合理?
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2024-05-24
可抵免境外所得稅稅額,是指企業(yè)來(lái)源于中國(guó)境外的所得依照中國(guó)境外稅收法律以及相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納并已實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅性質(zhì)的稅款。 怎么通俗易懂的理解?
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2022-12-15
個(gè)人和企業(yè)取得分工,是不是只有個(gè)人需要交個(gè)人所得稅,稅率是20%,企業(yè)不需要交企業(yè)所得稅?企業(yè)取得分紅稅務(wù)上需要怎么處理?
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2021-07-16
請(qǐng)問(wèn)上一年沒(méi)計(jì)提所得稅 今年交了企業(yè)所得稅 賬要怎么做
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2021-07-13
我想問(wèn)下企業(yè)所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算,我不太懂
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2024-04-18
政府返還的企業(yè)所得稅計(jì)入什么科目呢,需要繳納所得稅嗎
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2023-11-15
個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)計(jì)提了,沒(méi)有繳納。這個(gè)需要怎么調(diào)整
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2022-08-12
肖老師舉的例子:企業(yè)所得稅年納稅所得額超過(guò)100-300萬(wàn),例企業(yè)所得稅收入200萬(wàn),為什么不直接用200×50%×20%。而是先用100×25%×20%,再用剩下100×50%×20%?
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2021-12-12
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得這塊的個(gè)人所得稅有優(yōu)惠嗎?個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅和小微企業(yè)所得稅都有優(yōu)惠啊
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2022-03-19
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè),采用買際成 本法進(jìn)行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購(gòu)進(jìn)甲原材料 - 批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn) 元、增值稅13萬(wàn)元?,F(xiàn)材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 (2)6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購(gòu)進(jìn)乙原 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元,尚未驗(yàn)收入庫(kù)。7月3日 該材料運(yùn)抵A公司,己驗(yàn)收人庫(kù)。 要求:根據(jù)上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-08
公司是2017年9月份成立的,2017年度虧損金額為16.5萬(wàn)元,18年一季度也是虧損,虧損金額為5.5萬(wàn)元,我想問(wèn)一下,如果我們公司二季度盈利了24萬(wàn)元(利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額數(shù)),那么二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候(我們是按季度申報(bào)所得稅),我可以先彌補(bǔ)17年的虧損額16.5萬(wàn)元,然后余額再按25%申報(bào)應(yīng)繳納所得稅,對(duì)么?(即:24-5-16.5的差額按25%申報(bào))
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2018-04-26