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老師,我們18年的企業(yè)所得稅年報(bào)錯(cuò)了 需要修改 稅務(wù)局說要自己制作表格
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2019-05-20
外地員工在當(dāng)?shù)刈约航簧绫?,企業(yè)給報(bào)銷,可以作為費(fèi)用所得稅稅前扣除不?
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2019-12-03
請問,企業(yè)所得稅申報(bào)主表中的,減去已繳納所得稅,請問體現(xiàn)出來的數(shù)據(jù)是按季累積的嗎
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2019-09-27
交這個(gè)季度企業(yè)所得稅,但報(bào)表老把上季度的負(fù)利潤扣除才讓交稅應(yīng)該怎么處理才能按這個(gè)月利潤交,減免所得稅額明細(xì)表3自動(dòng)顯示是扣除副利潤后的減半增稅額
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2017-01-09
老師好,同行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)警戒線2.5%,是不是按25%的稅率交的;那現(xiàn)在我們屬于小微,所得稅稅率為5%,那我們企業(yè)的稅負(fù)警戒線是不是就應(yīng)該是0.5%,是這個(gè)計(jì)算概念嗎?
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2019-12-26
老師這個(gè)小規(guī)模核定征收,現(xiàn)在身邊企業(yè)所得稅年報(bào),這個(gè)所得稅季報(bào)的時(shí)候我都有計(jì)提繳納 為什么還是有要繳納?是不是哪里填錯(cuò)了?我是忘記點(diǎn)否
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2021-05-07
我正在做年度企業(yè)所得稅申報(bào),提醒我這個(gè),尊敬的納稅人,您小微的優(yōu)惠金額計(jì)算有誤,請您點(diǎn)擊并保存107040(減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表)享受小微優(yōu)惠!” 我實(shí)在不知道怎么改了 怎么改都提醒我這個(gè)
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2021-04-26
企業(yè)所得稅季報(bào),A201030減免所得稅優(yōu)惠表已經(jīng)保存,但是主表沒有任何減免
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2019-04-03
企業(yè)所得稅季報(bào)已經(jīng)報(bào)完了,稅款已經(jīng)交完了,分錄沒計(jì)提所得稅,可以下個(gè)月在計(jì)提嗎
1/2022
2019-04-12
企業(yè)所得稅申報(bào),如果前三季度虧算20萬,第四季度盈利10萬,是不是第四季度也不用繳納所得稅,還是按10萬來繳納25%的所得稅?
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2020-01-12
企業(yè)所得稅年報(bào)主表(A1000000),報(bào)表項(xiàng)目所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)1530.48,應(yīng)該填在A1000000主表第32欄嗎?
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2020-04-16
我想問下來老師,所得稅費(fèi)用有數(shù)字需要填在企業(yè)所得稅年報(bào)中嗎,要的話填在哪,謝謝
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2021-05-28
2021年第一季度申報(bào),小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率是多少,所得稅費(fèi)用怎么算
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2021-04-19
第三季度公司實(shí)現(xiàn)利潤5000000元,前兩個(gè)季度分別實(shí)現(xiàn)利潤3000000元和4000000元,預(yù)計(jì)全年的總利潤額為20000 000元。請問第三季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅是多少?(公司所得稅稅率為25%。)
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2023-10-31
老師,現(xiàn)在申報(bào)2022年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候調(diào)增需要補(bǔ)交稅款95元,我能在4月補(bǔ)計(jì)提2022年12月所得稅費(fèi)用嗎,如果計(jì)提了,利潤表的本年累計(jì)金額會(huì)不會(huì)因?yàn)榘夏陻?shù)據(jù)對不上
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2023-04-04
請問在做企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),當(dāng)年的實(shí)際利潤額為負(fù),但是有補(bǔ)交上年度的企業(yè)所得稅,請問補(bǔ)交的上年度企業(yè)所得稅是否要在《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表上反映出來》?我看了沒看到哪一項(xiàng)填補(bǔ)交的上年度所得稅。
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2016-08-17
老師好:申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí), 填財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集-利潤表,所得稅費(fèi)用需要填嗎?
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2024-01-11
老師,小企業(yè)企業(yè)所得稅退款沖減所得稅后為負(fù)數(shù),
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2019-08-04
計(jì)提企業(yè)所得稅和支付企業(yè)所得稅的分錄怎么做?
1/1964
2020-07-30
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-26