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老師,請(qǐng)問(wèn)一下在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面,有一部分房屋是免企業(yè)所得稅的,那么資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填寫什么? 如圖
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2020-05-14
如果自來(lái)水公司存在工程款已預(yù)收且已開票,但工程尚未施工,一旦確認(rèn)收入,將產(chǎn)生大額利潤(rùn),進(jìn)而產(chǎn)生企業(yè)所得稅,這種情況怎么合理避免產(chǎn)生企業(yè)所得稅?
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2021-11-26
老師本月預(yù)交的企業(yè)所得稅分錄,借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 支付時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款????
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2016-10-24
老師,請(qǐng)問(wèn)今年的工資薪金所得多少以內(nèi)免交個(gè)稅,還有就是員工工資報(bào)高了對(duì)企業(yè)有什么不好?好處是利潤(rùn)可以減少,少交企所。
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2019-07-31
個(gè)體工商戶,國(guó)家政策增值稅10萬(wàn)以下免稅,個(gè)人所得稅免嗎?
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2019-04-01
快要年底了,國(guó)稅規(guī)定企業(yè)年應(yīng)納所得額大于10萬(wàn)小于30萬(wàn)企業(yè)所得稅減免5%,小于10萬(wàn)企業(yè)所得稅減免15%,我們企業(yè)目前還在享受減免15%的優(yōu)惠,可是手頭的抵扣聯(lián)很多快要過(guò)期了,如果我在今年年底前把這些過(guò)期的發(fā)票都拿去抵扣了就得開一定額度的發(fā)票,那么金額就大于10萬(wàn)就只能享受減免5%的優(yōu)惠,如果那些抵扣聯(lián)不抵扣,直接拿去做賬,這樣妥么?我該選擇繼續(xù)開票好呢?還是不開票,讓那些抵扣聯(lián)過(guò)期不抵扣?
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2014-11-22
109題老師不會(huì)祥細(xì)講下謝謝(1)來(lái)源于一國(guó)(地區(qū))經(jīng)營(yíng)所得的抵免限額=中國(guó)境內(nèi)和境外經(jīng)營(yíng)所得依照規(guī)定計(jì)算的經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅額x來(lái)源于該國(guó)(地區(qū))的經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額÷中國(guó)境內(nèi)和境外經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額合計(jì)。(2)張某取得的境外經(jīng)營(yíng)所得的抵免限額=(82.34×35%-6.55)×48.91÷82.34=13.23(萬(wàn)元)。
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2025-05-17
小規(guī)模企業(yè)的增值稅減免計(jì)入其他收益還是營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)損益在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填申報(bào)表?
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2020-01-02
一:總公司產(chǎn)品配套的剩余庫(kù)存原材料(如油泵,電機(jī),電子元件,鋼板等)是否允許從總公司賣給分公司。 二:總公司是高新企業(yè),分公司不是高新企業(yè),是否能做到分公司也可以享受所得稅減免10%的政策。 三:分公司如承擔(dān)總公司的研發(fā)項(xiàng)目并生產(chǎn)的費(fèi)用(包括人員工資,生產(chǎn)成本等費(fèi)用)是否可以計(jì)算到總公司的研發(fā)投入中(總公司提出的研發(fā)需求,但沒(méi)有研發(fā)人員了) 四,合同需要繳納印花稅,如何計(jì)算。
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2022-05-20
現(xiàn)在小微企業(yè)的增值稅減免為一季度30萬(wàn),另外還需要交納什么稅費(fèi)?剛注冊(cè)小微企業(yè) 比如地稅和個(gè)人所得稅交稅比例
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2019-02-26
老師 我這有個(gè)繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬(wàn) 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)累計(jì)應(yīng)納所得稅額150萬(wàn) A企業(yè)1季度:
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2022-06-30
2、假定某居民個(gè)人于2020年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從2020年1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有其他減免收入及減免稅額等情況。 (2)5月取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。 (3)8月取得稿酬所得20000元。 (4)10月住院花費(fèi)25000元。 計(jì)算:2020年應(yīng)納的個(gè)人所得稅額。
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2022-07-04
老師,關(guān)于財(cái)稅2011中的137號(hào)文,國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅。那這塊收入分開核算,企業(yè)所得稅免征嗎
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2022-06-30
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅局按收入的10%核定征收個(gè)人所得稅,個(gè)獨(dú)公司1季度收入29萬(wàn),除了免交增值稅,個(gè)稅免嗎?
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2021-03-02
公司為高新技術(shù)企業(yè)。這次填報(bào)減免稅調(diào)查,公司享受的所得稅按照15%計(jì)算的優(yōu)惠政策,請(qǐng)問(wèn)是屬于那個(gè)減免稅代碼
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2017-06-18
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?交企業(yè)所得稅如何做賬
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2020-04-30
企業(yè)所得稅匯算清繳,季度如何申報(bào)企業(yè)所得稅?
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2021-10-15
一人企業(yè)繳納企業(yè)所得稅,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
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2019-03-01
某上市公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅(稅率25%)。年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟,預(yù)計(jì)賠償對(duì)方100萬(wàn)元,并記入"營(yíng)業(yè)外支出"和"預(yù)計(jì)負(fù)債";次年3月15日法院判決,該官司需賠償對(duì)方300萬(wàn)元,假定該事項(xiàng)可以在所得稅前列支,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)653.5萬(wàn)元。公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,次年4月30日對(duì)外公告財(cái)務(wù)報(bào)告, 要求:1.計(jì)算年度應(yīng)納稅所得額。 2.計(jì)算年度應(yīng)交企業(yè)所得稅。 3.計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
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2023-10-18
本企業(yè)為農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖企業(yè),免增值稅、所得稅,但每年都有支付補(bǔ)助,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,如果我全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)大于零需要交所得稅嗎?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)小于零呢?
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2023-12-25