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取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬,用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上,就只用交2500了可以?這1萬的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里?要改動(dòng)去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?
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2021-12-08
年度所得稅表本期金額是填幾個(gè)月的,累計(jì)金額是填本年一年的嗎?這是第四季度的
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2017-03-14
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
現(xiàn)在要報(bào)2018年一季度企業(yè)所得稅。但是去年的企業(yè)所得稅全年未報(bào),現(xiàn)在要去大廳補(bǔ)報(bào),需要帶什么資料嗎?
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2018-04-18
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè),假定 2019年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額 195 萬元、成本費(fèi)用總額 210萬元,當(dāng)年虧損 15萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為 8%,該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 這個(gè)題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
收到地稅信息說2016年度年收入12萬以上要申報(bào)。是申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?可是每個(gè)月個(gè)人所得稅才報(bào)了3000元。
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2017-03-22
零申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),企業(yè)所得年報(bào)是不是都直接保申報(bào)?
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2018-04-19
退回18年年終匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅10萬。 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 19年至10月收入200萬,10月份退回的18年企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)增加19年收入變成210萬?
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2019-12-11
2017年年度工資忘了計(jì)提,2020發(fā)現(xiàn)了,如何體現(xiàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中
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2021-07-03
小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額是28萬,,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2022-03-24
第師。我想問下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是年度終了才申報(bào)嗎?
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2016-10-09
個(gè)體工商戶年度匯算清繳經(jīng)營(yíng)所得B表怎么申報(bào)
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2022-03-22
請(qǐng)問2021年第三季度所得稅已扣款,還能更正申報(bào)嗎?
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2021-10-20
所得稅的季度申報(bào)利潤(rùn)總額是本年數(shù)還是累計(jì)數(shù)
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2019-10-21
請(qǐng)問個(gè)體工商戶年度經(jīng)營(yíng)所得B表我在電子稅務(wù)局申報(bào)完了,是不是自然人電子稅務(wù)局中得年度匯繳申報(bào)就不用再申報(bào)了。
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2025-01-06
老師,您好,我想問下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務(wù)局說2020年年報(bào)已申報(bào)完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費(fèi),因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對(duì)
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2023-02-08
分公司,企業(yè)所得稅由總公司統(tǒng)一申報(bào)后分?jǐn)偨o我們,但18年第四季度所得稅未在12月計(jì)提,現(xiàn)已結(jié)賬,后面怎么處理呢?
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2019-01-30
問我司2021年11月創(chuàng)辦,2021年為籌建期,所有費(fèi)用都記入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),我21年4季度和22年1季度的企業(yè)季度所得稅報(bào)表是正常報(bào)虧損的,籌建期是不計(jì)入虧損年度的、我們這種情況,報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí),是否需要填報(bào)?或是零申報(bào)?或是在納稅調(diào)整增加額處把利潤(rùn)調(diào)增,使應(yīng)納稅所得額為0?
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2022-04-21
一季度的企業(yè)所得所申報(bào),繳款了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,問怎么處理? 今天可以申報(bào)更正嗎?
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2018-04-16
深圳2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上怎么報(bào)?
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2019-05-30