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為什么購入材料的增值稅不算入應(yīng)交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計(jì)收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價(jià)款300000元,增值稅39000元;從國 外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計(jì)算可以抵扣的進(jìn) 項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
請(qǐng)問老師,我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?我查資料上是說,不管進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)如何,每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實(shí)際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會(huì)計(jì)就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅;進(jìn)貨時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅;下月繳稅時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金。這樣下來應(yīng)交稅費(fèi)期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目都沒有,直接就三級(jí)。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有影響。
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2018-10-30
6月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅金)141357.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金)79508.94 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報(bào)稅的時(shí)沒將其中的即征即退部分填列出來,故更正申報(bào)表更正后一般項(xiàng)目銷項(xiàng)稅金77909.31,進(jìn)項(xiàng)稅金73215.41,應(yīng)交稅金4693.9即征即退項(xiàng)目銷項(xiàng)稅金63448.28,進(jìn)項(xiàng)稅金6293.53,應(yīng)交稅金57154.75,重新交稅57154.75元并對(duì)61848.65-4693.9=57154.75元申請(qǐng)退稅,要怎么寫分錄?
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2018-08-02
請(qǐng)問老師,我在實(shí)際做賬的練習(xí)中,從來就沒有用到過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個(gè)科目。用到的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個(gè)科目。請(qǐng)老師幫幫審審我這種認(rèn)識(shí)是否正確。
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2019-07-04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
營(yíng)改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤(rùn)表什么科目
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2017-02-17
預(yù)交增值稅怎么做賬?
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2017-05-03
比如一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額80 銷項(xiàng)稅額100 繳納了10的增值稅 銀行扣款成功,當(dāng)月應(yīng)該做全哪些分錄?結(jié)轉(zhuǎn)又該如何做分錄?我想要詳細(xì)順序步驟,麻煩老師了,謝謝!2019-03-14 20:26借:原材料(等)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 80貸:銀行存款 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 100計(jì)提本月應(yīng)納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 20繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20貸:銀行存款 202019-03-14 20:54繳納稅款分錄不是借:應(yīng)交增值稅――已交稅金貸:銀行存款??2019-03-14 21:02不是,寫的分錄是正確的。你再理解理解。
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2019-03-14
還要交土地增值稅???
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2015-11-24
增值稅到底交多少呀
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2021-07-31
私立醫(yī)院交增值稅嗎?
1/1867
2018-06-04
交不起增值稅怎么辦?
1/884
2015-12-31
收據(jù)需要交增值稅嗎?
1/1495
2019-08-19
老師,求增值稅各明細(xì)科目之間的轉(zhuǎn)換和應(yīng)用,分錄講解,謝謝
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2021-08-11
是剛剛問小規(guī)模增值稅計(jì)提的,那做到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里,那以后季度如果小于30萬不用交增稅也是做在這個(gè)科目里嗎?因?yàn)橐粋€(gè)季度有三個(gè)月,如果前兩個(gè)月是減免的,最后一個(gè)月是超過30萬的,那是不是前兩個(gè)月也人全額增稅?
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2017-07-11
老師是不是只要銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就得把余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅???分錄怎么寫呢?
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2017-06-30
老師:我上個(gè)月申報(bào)增值稅加計(jì)抵扣了261.45,實(shí)際繳納了(這個(gè)月拿到回單的數(shù)據(jù))17155.92,那么我分錄是不是,借:應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅17417.37,貸:其他收益 261.45,貸:銀行存款17155.92
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2019-06-14