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4月申報(bào)3月的稅,需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元?3月銷項(xiàng)稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14476.15=2262.35元,但我抵減了820元,3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)我是不是再做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計(jì)收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價款300000元,增值稅39000元;從國 外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計(jì)算可以抵扣的進(jìn) 項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
2016年外購一臺不需要安裝的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用十年,增值稅注明25萬,增值稅為4.25萬,
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2015-11-02
購入工程物資一批增值稅專用發(fā)票注明價款1500000,增值稅稅額255000款項(xiàng)以銀行支付
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2022-04-20
請問老師,我們公司這個月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?我查資料上是說,不管進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)如何,每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實(shí)際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計(jì)就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅;進(jìn)貨時計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅;下月繳稅時計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金。這樣下來應(yīng)交稅費(fèi)期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應(yīng)交稅費(fèi)二級科目都沒有,直接就三級。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務(wù)局會不會有影響。
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2018-10-30
6月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅金)141357.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金)79508.94 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報(bào)稅的時沒將其中的即征即退部分填列出來,故更正申報(bào)表更正后一般項(xiàng)目銷項(xiàng)稅金77909.31,進(jìn)項(xiàng)稅金73215.41,應(yīng)交稅金4693.9即征即退項(xiàng)目銷項(xiàng)稅金63448.28,進(jìn)項(xiàng)稅金6293.53,應(yīng)交稅金57154.75,重新交稅57154.75元并對61848.65-4693.9=57154.75元申請退稅,要怎么寫分錄?
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2018-08-02
請問老師,我在實(shí)際做賬的練習(xí)中,從來就沒有用到過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個科目。用到的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個科目。請老師幫幫審審我這種認(rèn)識是否正確。
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2019-07-04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
老師我2019年銷售稅額是45000進(jìn)項(xiàng)稅額是37000 做了筆借:轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸:未交增值稅8000,銀行扣款時借:未交增值稅 貸 :銀行存款 就平了,但銷售稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,月末可以把多交的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目,直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
繳納稅金時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時,直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
預(yù)交增值稅怎么做賬?
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2017-05-03
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個月時納稅輔導(dǎo)期最后一個月,增值稅專票入賬還沒認(rèn)證,做了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”這個可以下個月調(diào)整分錄嗎?怎么調(diào)比較好?
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2017-07-20
銷項(xiàng)稅貸方781333.47、進(jìn)項(xiàng)稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方27456.69!老師,請幫忙寫個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄!主要是不平,差20!11月有沖減減免稅20,之前是460!增值稅申報(bào)表里的應(yīng)納稅額減征額(畫起來的)得填入—20吧?我上月沒填,這個月申報(bào)的時候我填上可以么
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2020-12-31
銷項(xiàng)稅是14萬,上期留抵7.5萬,本月留底6.5萬。老師說要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄,搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師,我公司在19年增值稅沒有計(jì)提,直接繳納的增值稅29.39元(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù),現(xiàn)在想在21.3月補(bǔ)計(jì)提增值稅,分錄該怎么寫呢?
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2021-03-23
請問轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計(jì)分錄是怎樣的呢?
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2020-05-04
老師好,增值稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提增值稅怎么做分錄呢?銀行扣款的時候我直接。 借,應(yīng)交稅費(fèi)._未交增值稅,,貸,銀行存款
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2022-01-07