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你好徐老師!請教一下,建筑企業(yè)內(nèi)賬,開票收入能不能放在預(yù)收賬款當(dāng)中?月末結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候能不能把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里去?(不管有沒有收到工程款)因為有多個工程,發(fā)生的工程施工的料工費比收入多得多,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候得如何取數(shù),才能和結(jié)轉(zhuǎn)的收入相匹配?
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2020-07-14
老師好,我公司2018年有一筆財政撥款,會計做賬分錄是借:銀行存款8000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,現(xiàn)在,我要把它調(diào)整到政府補助收入里面,怎么調(diào)整呢,
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2020-07-22
小規(guī)模公司不超過9萬,會計分錄,主營業(yè)務(wù)收入,后面要寫應(yīng)交稅費嗎?
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2018-04-27
元月份開的8萬元發(fā)票,是不是只做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅
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2017-02-11
沖紅字發(fā)票把主營業(yè)務(wù)收入少沖了0.19元可能是四舍五入的原因,當(dāng)時沒注意,邁了季度了,怎么做會計分錄處理呀
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2017-11-20
物業(yè)公司收取的裝修押金抵扣本年的物業(yè)費,余額裝明年收取物業(yè)費的時候。賬怎么做,物業(yè)費的會計科目設(shè)立為主營業(yè)務(wù)收入
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2023-11-21
我們是汽車4S店的,從廠家購進配件,分錄是借,庫存商品―配件,貸,應(yīng)付賬款廠家。廠家給我們有索賠保養(yǎng)優(yōu)惠政策,每月末售后交來索賠保養(yǎng)數(shù)據(jù),這時我說還沒給廠家開發(fā)票,先掛賬借,應(yīng)收賬款―傭金折讓,貸,主營業(yè)務(wù)收入,次月我們給廠家開專票,分錄做成借,應(yīng)付賬款廠家,貸,應(yīng)收賬款,傭金折讓,我最后一筆分錄對嗎?
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2017-11-20
老師,因銷售商品時,記一筆分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到貨款時,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)因客戶說多打款5000元,需要退還,公司賬沒有設(shè)預(yù)收賬款,那客戶多打款的5000元,應(yīng)該如何記分錄?
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2016-11-12
請問老師 我們是小規(guī)模本季度 賬上 和 稅控盤 上開具了收入的尾數(shù)是0.93 稅尾數(shù)是0.07 填寫申報表時如填收入0.93的話,稅的尾數(shù)變成了0.09 如把收入尾數(shù)填0.33 稅就是我賬上和稅控盤上的尾數(shù)0.07了 請問老師我是多交點稅 借管理費用0.02 貸應(yīng)交稅費0.02 還是減少收入借管理費用0.6 貸主營業(yè)務(wù)收入-0.6
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2018-08-07
銷售人員的提成怎么入賬?比如說銷售款100萬,提成5%是5萬要發(fā)放給員工,那這一部分款項怎么入賬?收到100萬貨款是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入100 (假設(shè)不考慮稅費),發(fā)放給員工的提成費是借銷售費用-提成 5萬 貸銀行存款5萬 ,賬務(wù)處理上可以直接體現(xiàn)提成的費用嗎?
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2017-07-10
一個憑證,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費,需要指定現(xiàn)金流量附表項目嗎
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2018-08-17
老師你好,請問來料加工企業(yè),只收取加工費,雙方也都不開票,加工費直接記入主營業(yè)務(wù)收入,期間所產(chǎn)生的工人工資和送貨所產(chǎn)生的工人旅差費都計入銷售費用可以嗎,
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2016-11-03
你好老師,食堂領(lǐng)用的公司的產(chǎn)品,怎么做賬啊,銷售部開的銷售開單,可是這筆款我們是收不回來的,借:應(yīng)收賬款—食堂,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 —增值稅—銷項稅額 應(yīng)收賬款的錢無法收回
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2022-03-02
你好老師這個票據(jù)這樣分錄對嗎,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-銷項稅額
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2022-03-07
借:銀行存款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 怎么填制記賬憑證
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2019-10-12
公司是商鋪出租以收取房租租金為主營業(yè)務(wù)收入的,這個房產(chǎn)稅是怎么征收的?從租和從價這兩種是怎么計算的?土地增值稅是怎么征收計算了?
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2017-07-13
期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)最后生成的憑證借方主營業(yè)務(wù)收入是紅色的數(shù)字,這是什么情況
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2019-06-04
當(dāng)月銷售商品開兩張發(fā)票出去 一張現(xiàn)金收款 一張次月銀行轉(zhuǎn)賬 那分錄是不是應(yīng)該:借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:應(yīng)收帳款 貸:庫存商品。等收到錢,借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款
3/2002
2016-08-01
老師,公司是酒店的,本月的開票的收入小于銀行轉(zhuǎn)進來的錢,就是存在一些不開票的情況,但是轉(zhuǎn)錢過來的是那些網(wǎng)上團購的,那銀行多出來的那些錢,我該怎么入賬呢?按照正常做,是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 、銷項稅額。但是銀行的存入的錢比開票的錢多,我該怎么處理呢?
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2016-08-15
你好,老師。我們是人力資源公司,幫別的人力資源公司注冊公司,我們給對方開了專票,收到1000元。這個能確認(rèn)我們的主營業(yè)務(wù)收入嗎,還是做到管理費用里面呢
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2019-08-26