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借:管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 200 借: 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 200 貸:銀行存款 200 當(dāng)這筆業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)可以直接做第一行和第四行嗎?如果上月只做了第一行和第四行,本月想要更正,應(yīng)該怎么修改?不修改的話會(huì)有什么影響?
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2019-10-31
老師,給退休職工發(fā)慰問(wèn)金,不走應(yīng)付職工薪酬科目吧,是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
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2022-02-22
單位購(gòu)買口罩成本價(jià)售賣給員工 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行存款3000 這樣做對(duì)嗎
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2020-04-03
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 4000(500×8) 貸:股本 500(500×1) 資本公積——股本溢價(jià) 3500 借:管理費(fèi)用 30 這個(gè)和下面的合并長(zhǎng)期股權(quán)投資 就變成3950了 借:資本公積——股本溢價(jià) 50 貸:銀行存款 50
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2019-11-15
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計(jì)提嗎?這個(gè)月交了6000元,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?還是先計(jì)提借管理費(fèi)用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個(gè)正確?
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2021-08-21
老師分錄是不是這樣收到補(bǔ)助,借:銀行存款貸其它應(yīng)付款_專項(xiàng)應(yīng)付款,支付時(shí),借:其它應(yīng)付款_專項(xiàng)補(bǔ)助款貸:營(yíng)業(yè)外收入同時(shí)憑發(fā)票借:管理費(fèi)用貸銀行存款
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2018-10-25
老師單位給我們買的毛巾啥的也做福利費(fèi)處理吧,怎么入賬,借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利,貸銀行存款嗎
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2018-10-23
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目,這樣記賬會(huì)不會(huì)多繳納個(gè)稅
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2017-12-08
老師,我單位網(wǎng)上稅務(wù)局工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)的時(shí)候做的分錄是,借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi);實(shí)際支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款,這樣做可以嗎?
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2022-08-13
請(qǐng)問(wèn)老師,比如團(tuán)建花費(fèi)了1000,從員工工資3000扣款個(gè)人負(fù)擔(dān)部分200是這樣寫嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸:銀行存款 1000 借 管理費(fèi)用-工資3000 貸 應(yīng)付職工薪酬 2800 管理費(fèi)用-福利費(fèi) -200
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2019-12-06
單位發(fā)放給職工的防暑藥品 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 這樣做對(duì)嗎
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2019-09-03
老師,因?yàn)楣旧婕疤娣枪締T工代繳社保,個(gè)人繳納和公司承擔(dān)部分分不清楚,可否做賬時(shí):計(jì)提繳納社保 (借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(公司承擔(dān)和個(gè)人合計(jì))) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(合計(jì)) 貸:銀行存款) 計(jì)提繳納工資 (借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(實(shí)發(fā)工資數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(實(shí)發(fā)) 貸:銀行存款)
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2020-04-13
公司今年五月發(fā)生10萬(wàn)元的裝修費(fèi)用,發(fā)生時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 100000  貸:現(xiàn)金或銀行存款100000  當(dāng)月末攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 1000  貨:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1000  直到攤完為止,對(duì)嗎?
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2017-05-28
老師你好,這邊有比費(fèi)用轉(zhuǎn)到公司戶頭 分錄是借銀行存款 貸管理費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)要紅字嗎
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2019-10-12
員工聚餐報(bào)銷做賬是做的,借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款,沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬,今天有人說(shuō)這樣做影響稅,請(qǐng)問(wèn)怎么個(gè)影響稅呢?
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2019-09-14
繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么要通過(guò)“應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)”這個(gè)科目, 不是直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2020-12-26
您好,請(qǐng)問(wèn)我勞務(wù)費(fèi)起憑證是 借應(yīng)付職工薪酬_管理工資,借銀行存款,我想沖出來(lái),怎樣沖,沖出來(lái)應(yīng)該是 借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款,對(duì)吧
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2019-08-12
由于小數(shù)四舍五入的原因,上個(gè)月記提的工資少計(jì)提0.02元,現(xiàn)在實(shí)際發(fā)放比記提是多發(fā)了0.02元,那我現(xiàn)在是不是可以借:應(yīng)付職工薪酬2999.98,借:管理費(fèi)用0.02,貸:銀行存款3000?
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2020-06-01
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款,還是寫借::管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款?
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2020-03-27
員工退的工資,審計(jì)提出要過(guò)一下應(yīng)付職工薪酬,我以前做的借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借銀行存款,應(yīng)付薪酬怎樣過(guò)渡?
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2022-01-21