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公司辦公室裝修,要求裝修公司提供10%的增值稅專票,可對方是小規(guī)模納稅人只能提供3%,按照合同約定,7%稅差從裝修款里扣回,收到裝修公司提供的專票不含稅金額為159795.43,3%稅額為10793.86,價稅合計370589.29.應扣回7%稅差為10793.86,怎么做分錄,扣回的稅差計入什么科目,
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2018-10-02
收到的處置原先抵扣過的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額就體現(xiàn)了三萬,3月開票日期,這個到時是必須在4月申報3月增值稅的時候進行增值稅納稅申報嗎?怎么填申報表的哪一項去的?這個3萬是屬于不含稅金額還是含稅金額去計算
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2019-03-30
公司是一般納稅人有專票普票,12月第一次開普票給客戶,請問申報增值稅附表一,填寫普票金額,在(開具其他發(fā)票)填寫不含稅金額?
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2022-01-08
資產負債表上庫存商品的期末數(shù)是含稅還是不含稅 如何不含稅。如何計算含稅金額是多少 。稅率13%
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2020-03-09
印花稅的計稅金額是含稅,還是不含稅
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2019-03-12
老師你好! 某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務,計算該廠4月應納的消費稅、增值稅。 (1)銷售自產卷煙400標準箱,貨物不含稅價款850萬元,已辦妥銀行托收手續(xù); (2)節(jié)日前夕贈送客戶5箱進口卷煙,不含稅價50萬元; (3)卷煙廠從農民手中收購煙葉,收購憑證上注明收購價款為60萬元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲,受托方收取不含增值稅加工費為10萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。受托方同類煙絲售價90萬元。委托加工收回的煙絲50%對外直接銷售,取得不含稅收入65萬元,另50%當月全部用于生產卷煙。
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2018-10-29
甲企業(yè)將一座2020年七月購置的倉庫以230萬元不含稅價格轉讓,購買時取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價格200萬元,增值稅十萬元
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2022-10-11
都是求稅的問題,請問怎么算? 業(yè)務1:自紅河企業(yè)購進煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價為580萬元,并且本月全部領用用于生產卷煙。 業(yè)務2:發(fā)往信德加工廠煙葉一批,委托加工煙絲,該批煙葉的賬面成本56萬元,支付不含稅加工費23萬元并取得稅控專用發(fā)票,該煙絲加工廠沒有同類煙絲的銷售價格。 業(yè)務3:從國外進口萬寶牌卷煙150標準箱(每箱250條,每條200支),支付買價225萬元,支付到達我國海關前的運輸費用1.8萬元、保險費用1.5萬元;假定進口卷煙的關稅稅率為20%。 業(yè)務4:委托信德加工廠加工的煙絲收回,全部用于加至生產紅鶴牌卷煙,出售卷煙30% (50標準/箱),取得不含稅收入80萬。
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2022-10-23
老師,請問稅種認定信息里沒有印花稅,如果有銷售額的話,也是要申報的吧?然后是按不含稅銷售額來申報就可以了吧?
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2019-10-24
這個月不含稅銷售額是4.2萬,稅額是5460元,稅率13%,計算城建稅時:按照不含稅銷售額計算的,稅費已經(jīng)繳納請問可以像稅局申請退稅嗎?留抵下月。
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2020-07-08
個體工商戶每年不含稅銷售額低于500萬,需要繳納哪些稅呢
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2019-12-24
. [單選] 某煤礦本月共開采原煤6500噸,對外銷售2000噸,取得不含稅銷售額20萬元,剩余4500噸全部移送生產洗選煤,本月銷售洗選煤1500噸,取得不含稅銷售額25萬元,已知,該企業(yè)開采煤炭適用的資源稅稅率為4%,當?shù)卣?guī)定的折算率為80%,則該企業(yè)本月應納資源稅為( )萬元。題解:應納資源稅=(20 25×80%)×4%=1.6萬元 老是應納資源稅不是按“銷售數(shù)量”為計稅依據(jù)嗎,這里為什么是以銷售額為依據(jù),兩題有什么區(qū)別 單選] 某礦山2016年
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2017-04-05
不含稅銷售金額×(稅率 企業(yè)標準稅負)=進項稅額。進項稅/稅率=不含稅銷售額?
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2016-07-31
處州卷煙廠2月份庫存煙絲(全部為外購)賬戶資料顯示:月初庫存50000元,本月購進200000元,月末庫存66000元 ,減少部分全部為生產卷煙領用。 本月生產銷售卷煙20標準箱,每標準條調拔價56元,取得不含稅銷售收入 280000元,款項已收。計算處州卷煙廠應徽納的消費稅稅額。
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2023-10-08
在,企業(yè)(1-10月份累計應納稅額是57萬,累計應稅銷售額是2062萬),(11月份不含稅銷售額674萬,稅額87萬),如果我保持企業(yè)稅負在2.7,這個月勾選多少稅額的發(fā)票呢
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2021-12-08
算稅負率的時候要把固定資產進項T出來?不T出來不是影響了稅負率了么如果只是交納增值稅/不含稅銷售額這里實際繳納的增值稅很大一部分被固定資產進項抵扣了啊
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2017-11-28
印花稅是按不含稅銷售收入報稅嗎
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2018-08-13
印花稅申報的計稅依據(jù)數(shù)據(jù)是填本月不含稅銷售額么?
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2022-04-02
老師您好!現(xiàn)在小規(guī)模可以按1%交稅的稅收優(yōu)惠,怎么開票呢?假如說原來的不含稅銷售額是100,稅費就是3元,總價就是103?,F(xiàn)在我總價開101,還是開103呢?
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2020-04-16
8月份開出發(fā)票16%貨物專票不含稅銷售額145000,實際銷項稅額23200,附表三只填第1欄次右邊1欄就可以了?第5欄本期實際扣除金額是什么?還需要填嗎?
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2018-09-04