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老師,那我們交租金,然后物業(yè)給我們開發(fā)票的話,物業(yè)收了我們稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)算進(jìn)什么科目
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2023-03-06
老師?我們是掛靠施工項(xiàng)目,其中扣部分甲供材1.7%,是否跟甲方也得要甲供材的價(jià)稅分離明細(xì)?
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2024-08-21
我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
你好 老師,小規(guī)模企業(yè)4到6季度公司開了1個(gè)點(diǎn)90多萬的專票,后沒注意稅點(diǎn),紅沖掉3個(gè)點(diǎn)40萬的專票,導(dǎo)致我們的銷售額是正數(shù),可稅額多沖了1000多,請(qǐng)問這個(gè)稅款能退回或者留下次抵嘛?麻煩老師幫我看看,謝謝了
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2020-07-04
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報(bào)的.那可以適用新個(gè)人所得稅法嗎?如果適用的話.個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項(xiàng)扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報(bào)才是正確的呢?
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2019-01-04
小規(guī)模納稅人,外賬,健身行業(yè),公司為個(gè)人提供保健服務(wù),收到現(xiàn)金6千元,服務(wù)已完成,客戶是個(gè)人,不要發(fā)票,公司也沒有開發(fā)票。 外賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?下個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表附表<一> 在所得稅年報(bào) 這筆錢怎么填?
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2017-05-26
老師,請(qǐng)問一下我這邊老板要求我轉(zhuǎn)幾十萬到他的賬戶上,有沒有什么比較節(jié)稅的辦法
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2021-03-11
私立醫(yī)院每月如何申報(bào)國(guó)稅。我醫(yī)院每月要申報(bào)報(bào)國(guó)稅,你不知如何申報(bào),我們是零申報(bào)
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2016-09-09
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專戶。 (2)以外地采購(gòu)專戶存款購(gòu)買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù), (3〕購(gòu)入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工 煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬元(不 含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費(fèi) 50萬元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價(jià)加價(jià) 10%對(duì)外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙 500箱出售,每箱售價(jià)2500元。卷煙稅率56%和每 箱150元,煙絲稅率30%。請(qǐng)計(jì)算A、B卷煙廠各應(yīng) 納的增值稅和消費(fèi)稅。
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2022-11-16
老師,小規(guī)模的月銷售服務(wù)和貨物7萬,銷售不動(dòng)產(chǎn)10萬,怎么不是10萬免稅,而是10萬交稅呢
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2021-06-18
老師,你好,車船稅是指購(gòu)車的價(jià)款嗎?每月都報(bào)嗎?車在購(gòu)買落戶時(shí)不是已上了車輛購(gòu)置稅嗎?
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2021-06-08
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計(jì)仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎?
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2017-07-27
老師,這不是減稅項(xiàng)目嗎? 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96, 5應(yīng)該是0才對(duì)呀! 這個(gè)表不理解,麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師,這不是減稅項(xiàng)目嗎? 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96, 5應(yīng)該是0才對(duì)呀! 這個(gè)表不理解,麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師:企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,年收入20萬,要按多少此例交稅?
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2016-06-02
老師你好!對(duì)于免增值稅的小規(guī)模企業(yè),在做收入時(shí)還需計(jì)提稅,再將稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入科目嗎?
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2020-06-04
想問下最新規(guī)定,4月1日小規(guī)模3%免增增值稅,開票稅率填不填 超過15萬是否享受該政則
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2022-03-25
老師,請(qǐng)問金稅盤抵完稅以后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就有個(gè)接方金額一直放在那要怎么辦了
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2019-04-14
增值稅普通發(fā)票,2018年的已給對(duì)方開具發(fā)票,但是現(xiàn)在對(duì)方要求重開,可以嗎?這里還要繳稅吧?
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2019-02-01