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甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。
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2021-04-22
假設(shè)中國居民來福在境內(nèi)某企業(yè)任職,2021年1至12月每月應(yīng)從任職企業(yè)取得工資、薪金收入16000元,無免稅收入;任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其代繳“三險(xiǎn)一金”2500元,從1月開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元。另外,來福2021年3月從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元,從乙公司取得稿酬收入2000元:6月從丙公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。已知當(dāng)年取得四項(xiàng)所得時(shí)已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計(jì)10128元,沒有大病醫(yī)療和減免收入及減免稅額等情況,請依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為來福進(jìn)行綜合所得個(gè)人所得稅的匯算清繳。(假設(shè)上述勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)收入均為不含稅收入)
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2022-12-15
老師 我的家人,她既有工資所得,又有特許使用權(quán)收入,這個(gè)收入該怎么交稅???那個(gè)特許使用權(quán)是一次性的收入
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2018-12-29
劉宏偉老師講的個(gè)稅匯算清繳課程里面,那個(gè)2020年預(yù)繳工資薪金的18600元怎么算的? 張先生在甲企業(yè)任職,2020 年 1 月-12 月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入 16000 元,無免稅收入,每季度最后一個(gè)月取得 30000 元季度考核獎金收入;每 月繳納三險(xiǎn)一金 3200 元,每月可以辦理的專項(xiàng)附加扣除為 3000 元,無其他扣除。 另外,2020 年 3 月取得勞務(wù)報(bào)酬收入 3000 元,稿酬收入 2000 元,6 月取得勞務(wù) 報(bào)酬收入 30000 元,特許權(quán)使用費(fèi)收入 2000 元。 預(yù)繳稅款情況如下: 1. 2020 年度工資薪金所得共預(yù)繳稅款 18600 元;
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2021-06-02
甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,,通過市民政局向目標(biāo)貧困地區(qū)捐款30萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。
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2022-04-18
北京市某高校教授張艷 2019 年取得工資收入120 000 元.到其他單位講學(xué),取得酬金 80 000元,出版一本專著取得稿酬 3 0000元,將自己獲得的專利權(quán)許可甲公司使用,取得特許權(quán)使用費(fèi)收入 20 000元,準(zhǔn)予扣除的“三險(xiǎn)一金”合計(jì)23 200元,有1個(gè)子女正在上大學(xué),相關(guān)支出可定額扣除 12 000元.支付商商業(yè)健康保險(xiǎn)2400元,通過民政局向貧困地區(qū)捐款5000 元。計(jì)算張艷教授個(gè)人應(yīng)納所得稅。求詳細(xì)過程
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2022-12-10
北京市某高校教授張艷 2019 年取得工資收入120 000 元.到其他單位講學(xué),取得酬金 80 000元,出版一本專著取得稿酬 3 0000元,將自己獲得的專利權(quán)許可甲公司使用,取得特許權(quán)使用費(fèi)收入 20 000元,準(zhǔn)予扣除的“三險(xiǎn)一金”合計(jì)23 200元,有1個(gè)子女正在上大學(xué),相關(guān)支出可定額扣除 12 000元.支付商商業(yè)健康保險(xiǎn)2400元,通過民政局向貧困地區(qū)捐款5000 元。計(jì)算張艷教授個(gè)人應(yīng)納所得稅。求詳細(xì)過程
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2022-12-10
這個(gè)里面的勞動報(bào)酬、特許權(quán)使用費(fèi)和稿酬所得為什么不和收入4000相比
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2020-02-16
李先生在甲企業(yè)任職,2021年1月在某企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無免稅收入;繳納三險(xiǎn)一金3000元,享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無其他扣除。另外,李先生還從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入33000元,從乙公司取得稿酬收入2000元,從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。 已知當(dāng)年取得4項(xiàng)所得時(shí),已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計(jì)9128元,沒有大病醫(yī)療和減免收入及減免稅額等情況(假設(shè)上述勞務(wù)報(bào)酬,稿酬特許權(quán)使用費(fèi)收入均為不含稅收入)。 要求:請計(jì)算李先生在次年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(或退)的個(gè)人所得稅。
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2023-01-05
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,關(guān)于收入確認(rèn)時(shí)間的說法,正確的有( ) A特許權(quán)使用費(fèi)收入以實(shí)際取得收入的日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn) B利息收入以合同約定的債務(wù)人應(yīng)付利息的日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn) C接受捐贈收入按照實(shí)際收到捐贈資產(chǎn)的日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn) D作為商品銷售附帶條件的安裝費(fèi)收入在確認(rèn)商品銷售收入時(shí)實(shí)現(xiàn) 選項(xiàng)d為什么是正確的?
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2020-02-28
老師這里計(jì)入營業(yè)收入有銷售貨物收入提供勞務(wù)收入租金收入特許權(quán)使用費(fèi)收入,可在多選題中為什么abc都計(jì)入應(yīng)納稅所得額中
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2020-07-01
老師,特許權(quán)使用費(fèi)是什么意思,能具體說清楚些嗎?
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2021-08-31
老師,第三小題中,為什么2000的特許權(quán)使用費(fèi)不減800,而是80%?
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2021-10-19
1626402695894 收入這一章 老師這題沒看懂 x是固定對價(jià) y是可變 y是產(chǎn)品銷售額3% 專利單獨(dú)售價(jià)80根100萬 題干說這個(gè)價(jià)是想干嘛 然后y特許使用費(fèi)100萬為什么單獨(dú)分為y 這句話 大白話是什么意思 該可變對價(jià)全部與授予專用技術(shù)Y能夠收取的對價(jià)有關(guān)。且甲公司基于實(shí)際 銷售情況估計(jì)收取的特許權(quán)使用費(fèi)的金額接近Y的單獨(dú)售價(jià)。W此,甲公司將可變對價(jià)部 分的特許權(quán)使用費(fèi)金額全部由Y承擔(dān),符合交易價(jià)格的分?jǐn)偰繕?biāo)。選項(xiàng)A、B正確。
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2021-07-18
老師,企業(yè)支付境外特許權(quán)使用費(fèi)2千美金,服務(wù)完全發(fā)生在境外,企業(yè)需要代扣代繳哪些稅?
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2023-05-19
這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不屬于特許權(quán)使用費(fèi)吧,是按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目交稅吧。這里的1-20%沒有看明白
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2024-06-14
居民個(gè)人特許權(quán)使用費(fèi)不是小于4000減800嗎?這里怎么是減按20%?越做越糊涂了
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2021-11-01
這題怎么又包括特許權(quán)使用費(fèi)所得
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2019-03-01
你好,特許權(quán)使用費(fèi)所得,,是什么意思,哪里能用得上的
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2019-08-13
個(gè)稅算綜合所得的時(shí)候,工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,特許權(quán)使用費(fèi),稿酬所得 這4項(xiàng)要全部加起來,才是收入總額,用這個(gè)去減后面要扣的費(fèi)用?
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2022-08-04