 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方一直有余額是因?yàn)槭裁茨??要怎么處理?/span>
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方一直有余額是因?yàn)槭裁茨??要怎么處理?/span>
 老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅之前賬上掛了個(gè)十幾萬的金額,要怎么處理?
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅之前賬上掛了個(gè)十幾萬的金額,要怎么處理?
 老師我們是小規(guī)模 每個(gè)月需要做這兩筆分錄嗎?1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提地稅
老師我們是小規(guī)模 每個(gè)月需要做這兩筆分錄嗎?1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提地稅
 老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是應(yīng)該有借方余額呢
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是應(yīng)該有借方余額呢
 老師 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅是紅字
老師 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅是紅字
 老師,小規(guī)模企業(yè)月末的時(shí)候,需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)月末的時(shí)候,需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
 老師,
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是從哪里得來的
老師,
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是從哪里得來的
 老師我3月份有筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,但現(xiàn)在想不起來為啥轉(zhuǎn)出的了咋辦
老師我3月份有筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,但現(xiàn)在想不起來為啥轉(zhuǎn)出的了咋辦
 老師,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方有余額對嗎
老師,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方有余額對嗎
 轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有余額,該怎么平掉?
轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有余額,該怎么平掉?
 轉(zhuǎn)出未交增值稅如果是月末借方余額,那么還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅如果是月末借方余額,那么還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面嗎
 之前會計(jì)遺留下來的往年累計(jì)的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎么平賬
之前會計(jì)遺留下來的往年累計(jì)的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎么平賬
 請問這兩個(gè)未交增值稅有什么不一樣?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
請問這兩個(gè)未交增值稅有什么不一樣?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
 這個(gè)步驟做完之后做什么,轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后是做什么呢?謝謝老師
這個(gè)步驟做完之后做什么,轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后是做什么呢?謝謝老師
 老師好,我發(fā)現(xiàn)4月未結(jié)轉(zhuǎn)稅款,現(xiàn)在5月又發(fā)現(xiàn)稅務(wù)的留抵與賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅不相等,這個(gè)怎么去查呀?謝謝
老師好,我發(fā)現(xiàn)4月未結(jié)轉(zhuǎn)稅款,現(xiàn)在5月又發(fā)現(xiàn)稅務(wù)的留抵與賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅不相等,這個(gè)怎么去查呀?謝謝
 這是我的轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)!11和12月都有留抵,年底還用再怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)一下至平賬么?
這是我的轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)!11和12月都有留抵,年底還用再怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)一下至平賬么?
 老師,你好。轉(zhuǎn)出未交增值稅年底借方余額279012.05元怎么處理?
老師,你好。轉(zhuǎn)出未交增值稅年底借方余額279012.05元怎么處理?
 老師 之前進(jìn)項(xiàng)多抵扣了。 我借方轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸方未交增值稅,   申報(bào)表 在哪里填寫呢
老師 之前進(jìn)項(xiàng)多抵扣了。 我借方轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸方未交增值稅,   申報(bào)表 在哪里填寫呢
 老師,是不是我平時(shí)要是做圖片的分錄,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)之類的分錄,要是平時(shí)只是計(jì)提借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,就需要年底關(guān)賬結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的分錄呢
老師,是不是我平時(shí)要是做圖片的分錄,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)之類的分錄,要是平時(shí)只是計(jì)提借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,就需要年底關(guān)賬結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的分錄呢
 請問,老師,增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么轉(zhuǎn)平
請問,老師,增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么轉(zhuǎn)平