 注公司新增認(rèn)繳注冊資本金800用做帳務(wù)處理嗎?沒有實繳
注公司新增認(rèn)繳注冊資本金800用做帳務(wù)處理嗎?沒有實繳
 我在3月工資表上做多了2人的社保,申報時忘了申報這2人,記帳時又按多2人工資表的社保出帳,導(dǎo)致其他應(yīng)收款-社保    月未有余額(貸方),該如何調(diào)帳
我在3月工資表上做多了2人的社保,申報時忘了申報這2人,記帳時又按多2人工資表的社保出帳,導(dǎo)致其他應(yīng)收款-社保    月未有余額(貸方),該如何調(diào)帳
 打個比方:在做帳分錄時,摘要是"付某公司活動兼職費用,科目名稱是主營業(yè)務(wù)成本,借方30000,貸方是否用現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)帳付款都稱為庫存現(xiàn)金嗎?
打個比方:在做帳分錄時,摘要是"付某公司活動兼職費用,科目名稱是主營業(yè)務(wù)成本,借方30000,貸方是否用現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)帳付款都稱為庫存現(xiàn)金嗎?
 收到該公司股息,但又作為對該公司的增資,帳務(wù)上應(yīng)如何處理?
收到該公司股息,但又作為對該公司的增資,帳務(wù)上應(yīng)如何處理?
 老師:你好!我今天才開始做帳,我只知道U盾里餘額,怎麼做?
老師:你好!我今天才開始做帳,我只知道U盾里餘額,怎麼做?
 請問資產(chǎn)負(fù)債科目在月底做月底匯兌損益,在次月初不用做迴轉(zhuǎn)嗎?還是應(yīng)收應(yīng)付要做回轉(zhuǎn)
請問資產(chǎn)負(fù)債科目在月底做月底匯兌損益,在次月初不用做迴轉(zhuǎn)嗎?還是應(yīng)收應(yīng)付要做回轉(zhuǎn)
 零售企止商品盍點岌生溢余后,在査明原因前,座按( ) 己入“待理財斉損溢”賦戸。
A售價
  B.迸價
C. 凋拔價
D. 重估價
零售企止商品盍點岌生溢余后,在査明原因前,座按( ) 己入“待理財斉損溢”賦戸。
A售價
  B.迸價
C. 凋拔價
D. 重估價
 老師,法人自己拿現(xiàn)金發(fā)工資,不通過公司帳戶,這怎么做帳
老師,法人自己拿現(xiàn)金發(fā)工資,不通過公司帳戶,這怎么做帳
 借資質(zhì)給別的公司用,扣除費用后打錢給對方應(yīng)如何做帳。
借資質(zhì)給別的公司用,扣除費用后打錢給對方應(yīng)如何做帳。
 我們公司的貿(mào)易進(jìn)貨單都沒有公司蓋章如簽名的,能入帳嗎?
我們公司的貿(mào)易進(jìn)貨單都沒有公司蓋章如簽名的,能入帳嗎?
 臨時工資也計提的時候也做到應(yīng)付職工薪酬么?可以放損益類科目里的銷售費用二級科目設(shè)勞務(wù)工資嗎
臨時工資也計提的時候也做到應(yīng)付職工薪酬么?可以放損益類科目里的銷售費用二級科目設(shè)勞務(wù)工資嗎
 2010年掛的其它應(yīng)付款〈職工教育經(jīng)費)貸方1209.8元.現(xiàn)在帳務(wù)怎么處理?
2010年掛的其它應(yīng)付款〈職工教育經(jīng)費)貸方1209.8元.現(xiàn)在帳務(wù)怎么處理?
 你好老師!
我想問下企業(yè)購買購買設(shè)備耗材,賣方贈的設(shè)備的帳務(wù)處理?
你好老師!
我想問下企業(yè)購買購買設(shè)備耗材,賣方贈的設(shè)備的帳務(wù)處理?
 老師,為了控制稅負(fù),進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證可以入帳嗎,該怎麼掛帳
老師,為了控制稅負(fù),進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證可以入帳嗎,該怎麼掛帳
 收到銀行利息這樣做帳做錯了吧?去年的不能改了怎么調(diào)賬呢?
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 外帳工業(yè)制造業(yè),人工工資要分直接人工和管理人工還有什么
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 這張票我能做帳嗎?如果可以,我分錄怎么做!這是老板參加會議開來的
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 掛靠公司,它打錢給我們,我們可以用不同的幾個帳戶開票給他們嗎
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 一個問題新開公司,因不開發(fā)票國稅沒定稅,地稅只定了個所,怎么建帳
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 老師,請問一下,一般營業(yè)人所開立的小額收據(jù),是否能當(dāng)記帳憑證?
老師,請問一下,一般營業(yè)人所開立的小額收據(jù),是否能當(dāng)記帳憑證?