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購(gòu)入材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的增值稅稅額為78,000元。為什么是負(fù)的
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2023-03-29
去年8月份開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票還可以洪沖嗎
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2023-04-01
日,銷(xiāo)售A產(chǎn)品10件,單價(jià)1500元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為15000元,增值稅為1950,貨款已收到并存入銀行。該批產(chǎn)品的成本為12000元。
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2022-12-24
上月所訂R1 原料3萬(wàn)個(gè)驗(yàn)收入庫(kù),單價(jià)為1元/個(gè)。獲得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅率為13%,貨 款已開(kāi)出支票結(jié)算。
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2023-11-10
2.某公司購(gòu)入B材料20000千克,單價(jià)3元,價(jià)款共計(jì)60000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅額為7800元,款項(xiàng)未付,貨已驗(yàn)收入庫(kù)。
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2024-03-21
請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是由代開(kāi)機(jī)關(guān)開(kāi)具,那么發(fā)票方是哪個(gè)?
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2023-04-25
36 (12.0分)甲公司2018年6月20日購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款1000000元增值稅額1560000元,該增值稅專(zhuān)用發(fā)票2018年6月符合抵扣規(guī)定。該機(jī)器設(shè)備于2018年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司在
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2022-12-12
我給一公司開(kāi)了一堆增值稅專(zhuān)用發(fā)票 然后后悔了 就沒(méi)有給他紙張發(fā)票,只是抬頭啥的是他公司的 他公司沒(méi)有收到發(fā)票 這對(duì)他公司有利嗎?
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2023-04-23
差5萬(wàn)元金額13個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)去抵嗎?
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2023-01-30
價(jià)值100萬(wàn)的貨物已開(kāi)票,先貨后款,根據(jù)合同規(guī)定,客戶(hù)先付70%貨款但需開(kāi)70%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,想問(wèn)下是否可以在開(kāi)70%的票時(shí)不變發(fā)貨數(shù)量,僅合同的貨物單價(jià)*0.7,再開(kāi)票時(shí),合同數(shù)量再乘0.3?
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2024-04-11
請(qǐng)問(wèn)老師6月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以用在5月抵扣嗎
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2023-06-09
原收入20000,成本10000,需要納多少增值稅,如果有增值稅專(zhuān)用發(fā)票5000,還需要納多少稅,可以抵消多少
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2023-12-21
接受勝利公司用機(jī)器設(shè)備投資,投資協(xié)議確認(rèn)投資額為226000元。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,設(shè)備價(jià)款200000元,增值稅26000元,設(shè)備已投入使用。
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2022-12-12
出售701#和702#兩種材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明,701井材料200千克,每千克65元,增值稅稅額1690元;702#材料100千克,每千克70元,增值稅稅額910元,價(jià)稅款已全部收到,存入銀行
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2023-02-02
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在抵扣期限是多少了?
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2023-06-15
開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上面的稅額為什么跟實(shí)際交的稅差了將近一倍多
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2023-09-28
請(qǐng)問(wèn)老師,我取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票但是我沒(méi)有付款這種票我可以做抵扣嗎?
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2024-06-22
開(kāi)50萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,用多少普票能抵消
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2023-10-10
收到海天公司補(bǔ)付的租金10400,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為8000,增值稅額為10400
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2023-11-24
增值稅專(zhuān)用發(fā)票上面稅額和金額有什么區(qū)別??是稅額直接用,金額需要乘稅率嗎
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2023-12-12