長(zhǎng)城公司某年5月1日各總分類賬賬戶余額如下(單位:元)
該公司5月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(不考慮相關(guān)稅費(fèi)):
1.從銀行借入短期借款100 000元存入銀行存款賬戶。
2.從銀行存款中提取現(xiàn)金200元備用。
3.購(gòu)進(jìn)甲材料10噸,每噸單價(jià)100元,貨款以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。
4.以銀行存款償還前欠長(zhǎng)江公司材料款50 000元。
5.車同生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用丙材料5噸,每噸成本400元。
6.銷售A產(chǎn)品25臺(tái),每臺(tái)售價(jià)400元,收到貨款存入銀行。
7.購(gòu)進(jìn)乙材料100噸,每噸單價(jià)300元,貸款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫。
8.銷售A產(chǎn)品6臺(tái),每臺(tái)售價(jià)400元,銷貨款尚未收到。
9.以銀行存款購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)值50 000元。
10.從銀行存款中支付應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的公司本月水電費(fèi)1 250元。
11.公司接受陽光集團(tuán)追加的投資款100萬元,存入銀行。
12.以銀行存款20 000元?dú)w還銀行短期借款。
要求:
1.根據(jù)長(zhǎng)城公司5月1日有關(guān)資料開設(shè)各有關(guān)
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2021-03-19
1月份銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有對(duì)方手寫的收款收據(jù),之前借款沒有通過單位帳戶,借:管理費(fèi)用9,貸:銀行存款9。10月份有開具發(fā)票,借:管理費(fèi)用9,貸:管理費(fèi)用9。這樣做可以嗎。
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2019-10-07
公司的業(yè)務(wù)管理費(fèi)做賬務(wù)處理出時(shí),會(huì)計(jì)分錄是這樣的,借業(yè)務(wù)管理費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 ,為什么要從其他應(yīng)付款過渡一下呢,不能直接 借 業(yè)務(wù)管理費(fèi) 貸 銀行存款 ?
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2017-04-18
老師您好!麻煩幫我看看這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)哈!
支付當(dāng)月的租金水電管理費(fèi)
借:管理費(fèi)用-房租
借:管理費(fèi)用-水電及物業(yè)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)
貸:銀行存款
月底計(jì)提
借:管理費(fèi)用-租金水電物業(yè)管理費(fèi)_管理部門
借:制造費(fèi)用-租金水電物業(yè)管理費(fèi)_生產(chǎn)部
貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用_租金水電物業(yè)管理費(fèi)
麻煩老師了,謝謝!
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2021-10-11
領(lǐng)用辦公用品 為什么還要借 管理費(fèi)用 購(gòu)入時(shí)候 是 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款
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2018-03-21
交印花稅 1借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款 哪個(gè)對(duì)
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2016-11-17
報(bào)銷購(gòu)買的辦公用品,分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是分2筆,先借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。后報(bào)銷,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
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2019-03-30
做錯(cuò)了個(gè)憑證“借管理費(fèi)用 貸銀行存款” 正確的憑證應(yīng)該是“借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補(bǔ)xx號(hào)憑證 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用
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2017-08-26
支付企業(yè)管理咨詢服務(wù)費(fèi)。做分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 還是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款?
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2020-06-03
老板出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款 一步,還是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 兩步呢???
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2021-10-09
公司給人管理店鋪,收到的費(fèi)用是借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi) 嗎?
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2020-07-24
跨年度管理費(fèi)用調(diào)為其他應(yīng)收款,怎么調(diào)賬入錯(cuò)了本來是借款 之前分錄借:管理費(fèi)用 貸銀行存款下一步
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2018-04-13
一筆借款的,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,和一筆加油的,借:管理費(fèi)用-車使費(fèi),貸:銀行存款,這兩筆會(huì)計(jì)分錄可以合一塊寫嗎,借:其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用-車使費(fèi),貸:銀行存款
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2018-09-30
老師 我們要把一筆憑證反向沖掉,比如原本是 借 管理費(fèi)用 100 貸 銀行存款100 沖掉是變成:借 銀行存款100 貸 管理費(fèi)用100 還是 借 管理費(fèi)用 -100
貸 銀行存款 -100 是哪個(gè)呢?
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2021-03-17
2018年10月有一筆管理費(fèi)用本應(yīng)做成:借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款,誤記成:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,2019年1月,對(duì)方單位把錢退回了,現(xiàn)在要沖借款,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄?
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2019-01-23
管理費(fèi)用可以暫估嗎,可以
借:管理費(fèi)用-暫估
貸:銀行存款
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2019-06-10
老師,公司之前的內(nèi)賬發(fā)工資沒有計(jì)提,是借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金。但交社保是借:管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在想調(diào)平其他應(yīng)收款借方余額,可以做成借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2018-12-08
繳納河道管理費(fèi)借方走其他應(yīng)交款還是管理費(fèi)用科目
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2016-11-26
借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
預(yù)付半年房租18萬 攤銷的時(shí)候是借管理費(fèi)用3萬嗎貸預(yù)付賬款3萬嗎
借 預(yù)付賬款 貸銀行存款
攤銷的時(shí)候
借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
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2019-10-22
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