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請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)金收到貨款可以不存到銀行直接拿來(lái)還法人借款嗎?
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2021-11-18
老師,公賬轉(zhuǎn)出納私賬,備注那寫了往來(lái)款,做分錄時(shí)是借:現(xiàn)金,貸:銀行存款嗎?
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2021-10-22
我公司是一家人力資源公司,A公司委托我公司每月代發(fā)工資、代扣代繳社保公積金,然后每月他會(huì)把相應(yīng)的款項(xiàng)匯到我公司銀行,這種情況我要怎么做賬 比如A公司打錢給我,就直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A公司 因?yàn)榇蝈X給我們,我們也有銀行流水要做進(jìn)賬里,付工資和社保,我肯定要貸銀行存款是吧 那這樣其他應(yīng)付款-A公司不是一直掛在賬上,顯示我欠他公司一筆款嗎
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2022-04-19
籌建期預(yù)付的房租租金。1,付款時(shí),借:預(yù)付賬款-房租金66000元,貸:銀行存款66000元,2、借:管理費(fèi)用11000元,貸:預(yù)付賬款-租金11000,做的分錄對(duì)嗎?
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2017-07-21
預(yù)支給A員工的備用金,在發(fā)工資的時(shí)候直接抵扣了,會(huì)計(jì)分錄是這樣寫嗎?預(yù)支備用金時(shí)借:其他應(yīng)收款-備用金-A 100貸:銀行存款 100發(fā)工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 2500貸:其他應(yīng)收款-備用金-A 100貸:銀行存款 2400
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2019-06-01
老師,借款合同計(jì)算印花稅,是按照本金來(lái)計(jì)算還是本金加利息來(lái)計(jì)算?
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2020-10-10
老師,籌建期裝修,很多費(fèi)用是先由員工私款墊付 ,再報(bào)銷由基本戶付款給員工,這種情況需要用”其它應(yīng)收款“科目過(guò)渡嗎?還是直接在報(bào)銷時(shí)計(jì)入”長(zhǎng)期待攤費(fèi)用“ 借:其它應(yīng)收款-XX 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貨:其它應(yīng)收款-XX 還是,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貨:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
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2019-11-30
現(xiàn)金流量表反映的只是現(xiàn)金變動(dòng)情況嗎?包括銀行存款等其他貨幣資金嗎
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2022-03-29
信用卡按信譽(yù)等級(jí)分為金卡和普通卡。按使用對(duì)象分為單位卡和個(gè)人卡 (1)企業(yè)從基本賬戶轉(zhuǎn)存信用卡備用金時(shí)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)時(shí)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 (3)持信用卡購(gòu)物支付貨款或費(fèi)用時(shí),根據(jù)簽購(gòu)單回單或付款憑證作會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶請(qǐng)問(wèn)信用卡是這樣做的分錄嗎
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2016-04-27
賬上金額與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金不一樣,核對(duì)了好幾遍數(shù)目,科目都沒(méi)錯(cuò),怎樣查找錯(cuò)誤根源
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2021-10-14
老師,我們是新成立的企業(yè),所有的期初數(shù)據(jù)都為零,這是第一筆業(yè)務(wù),這樣我的庫(kù)存現(xiàn)金金額就為負(fù)數(shù)了,我需要怎么做呢
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2019-11-26
東方公司的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金預(yù)計(jì)賬月2600,實(shí)際盤點(diǎn)金額2400,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后屬于未查明原因盤虧。寫出審批前和審批后的財(cái)務(wù)處理。
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2022-12-23
當(dāng)日,華風(fēng)公司出納小王盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,庫(kù)存現(xiàn)金少于賬面金額,有可能是以下哪些情況導(dǎo)致( )。
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2023-10-19
老師,我接賬時(shí)發(fā)現(xiàn)公司的現(xiàn)金賬賬面金額不對(duì),要怎么調(diào)整?賬面的庫(kù)存現(xiàn)金170000,實(shí)際上沒(méi)有一分錢
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2020-05-29
老師,庫(kù)存現(xiàn)金借方金額,我結(jié)賬時(shí)為啥提醒我的庫(kù)存現(xiàn)金是赤字
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2020-07-06
老師你好,公司之前合并后分開(kāi),就剩庫(kù)存,欠款,還有一些未收回來(lái)的款,庫(kù)存算期初數(shù),那欠款(應(yīng)付賬款)和未收回來(lái)的款(應(yīng)收賬款),都算期初余額嗎?,是的話,期初數(shù),兩邊根本不會(huì)平呀!,這要怎么建賬?
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2019-08-05
客戶打到對(duì)公戶一半款項(xiàng),在回單上備注余款現(xiàn)金支付,收到現(xiàn)金還需要存到對(duì)公戶嗎?
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2019-01-02
為什么企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金或?qū)F(xiàn)金存入銀行時(shí)只填制付款憑證,而不填制收款憑證
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2019-03-06
借:其他應(yīng)收款-住房公積金 50000 貸:銀行存款 50000 這個(gè)在現(xiàn)金流量表中在哪個(gè)項(xiàng)目當(dāng)中體現(xiàn)?
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2018-02-26
收到的貨款含有稅金,貨款31994.79,稅金2559.21,做分錄的時(shí)候應(yīng)該怎么做? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 31994.79 應(yīng)交增值稅 2559.21 貨款之前計(jì)提了,但是稅金沒(méi)有計(jì)提
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2018-03-16