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2021年12月企業(yè)收到項目管理費,如果成本票取得跨年,1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實際處理呢?
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2022-03-26
老師像所得稅費用、稅金及附加、管理費用各種稅費,為什么科目表上沒有,屬于什么科目,怎么用,什么情況下
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2022-04-15
請問老師:房屋拆除作業(yè)給旁邊居民造成影響給與的補償(只有居民的領(lǐng)條),開發(fā)公司可否將其計入拆遷補償款中?
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2016-08-09
老師,公司9月成立,12月份有一個員工,1月20號發(fā)的12月的工資,我12月的時候沒有計提,1月份的時候直接發(fā)放可以嗎?借管理費用貸應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款。可以這樣做嗎?
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2020-07-23
企業(yè)所得稅的分錄 借:企業(yè)所得稅 貸銀行存款 對不?
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2020-05-18
中國公民王某于2022年7月從某大學畢業(yè),并于8月初入職甲公司,甲公司每月支付王某工資、薪金9 000元,在此之前王某未取得過任何收入。 已知工資、薪金所得預扣預繳個人所得稅減除費用為5 000元/月。甲公司在扣繳王某9月工資、薪金個人所得稅時,可以扣除的累計減除費用為( ?。?。 A.5 000 B.10 000 C.45 000 D.60 000 【答案】C 【解析】對一個納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個人,扣繳義務(wù)人在預扣預繳個人所得稅時,可按照5 000元/月乘以納稅人當年截至本月月份數(shù)計算累計減除費用 老師這個不會做 謝謝
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2023-05-09
假定某居民個人于2019年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月 減除費用5000元,“三險一金”等專項扣 除為1500元,從1月起享受子女教育專項 附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅 額等情況。 (1)五月取得勞動報酬取得5000 (2)八月取得稿酬取得20000 (3)十月住院花費25000
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2021-07-02
假定某居民個人于2019年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月 減除費用5000元,“三險一金”等專項扣 除為1500元,從1月起享受子女教育專項 附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅 額等情況。 (1)五月取得勞動報酬取得5000 (2)八月取得稿酬取得20000 (3)十月住院花費20000元
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2022-01-06
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中,正確的是(  )。 A.平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對外銷售半成品的企業(yè) B.平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C.平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實物管理和成本管理 D.平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2024-04-15
民非組織的銀行手續(xù)費和利息收入計入什么科目?
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2022-03-17
外地預繳企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅、地方教育附加、城市維護建設(shè)稅、個人所得稅、教育費附加、資源稅,怎么記賬?
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2018-10-16
中央和地方共享收入的稅種有3大稅:增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅,2小稅:城建稅、資源稅。印花稅也是嗎?
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2018-07-01
老師,您好,農(nóng)民工銀行卡發(fā)的工資,原有公司未扣除個人所得稅,一次性發(fā)了60000元,如果稅務(wù)局查的話是直接查公司還是會查農(nóng)民工個人
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2019-06-14
你好老師,申報企業(yè)所得稅時營業(yè)成本包括銷售費用,管理費用這些嗎?
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2023-07-11
公司沒有收入,只有管理費用和財務(wù)費用,怎么填寫企業(yè)所得稅申報表
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2019-01-16
申報企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)成本是否包含稅金及財務(wù)費用、管理費用?
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2019-10-09
你好,請問在小企業(yè)準則下,18年的費用,發(fā)票沒有開出,做了如下分錄: 借:管理費用1060 貸:銀行存款1060 匯繳也沒有調(diào)增,19年5月24日收到了專票954元,5月份已認證,請問分錄怎么做,謝謝
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2019-06-06
你好,請問在小企業(yè)準則下,18年的費用,發(fā)票沒有開出,做了如下分錄: 借:管理費用1060 貸:銀行存款1060 匯繳也沒有調(diào)增,19年5月24日收到了專票954元,5月份已認證,請問分錄怎么做,謝謝
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2019-06-06
工程管理咨詢行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的享受減半征收嗎?
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2019-02-21
業(yè)務(wù)招待費年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對嗎
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2023-07-19