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1.企業(yè)6月20日購進(jìn)電腦一臺(tái),歸行政部門使用價(jià)值6000元,增值稅稅率13%,已付款。殘值率5%,使用期限5年,使用直線法折舊。請做出6月購進(jìn)和7月折舊的分錄。
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2021-11-16
A 公司于4月10日銷售商品一批,售價(jià)為500 000元,增值稅為65 000元,收到購貨單位的銀行承兌匯票一張,面值為565 000元,期限為180天,票面利率為12%。6月15日,A公司持該票據(jù)向銀行申請貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為8%。
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2021-09-24
稅局通知自查中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)特征:五金產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)模型,明細(xì)中提示未開票銷售占增值稅銷售比重風(fēng)險(xiǎn)得分10分,期間費(fèi)用率風(fēng)險(xiǎn)得分10分,存貨周轉(zhuǎn)率風(fēng)險(xiǎn)得分19.18分,這個(gè)需要如何解釋?
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2018-12-04
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1 200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬元,煙絲全部驗(yàn)收入庫; (2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元; (3)生產(chǎn)卷煙1 500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元; (4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。 已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。 要求:根據(jù)上述資料,分別計(jì)算9月應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅。(如有小數(shù)點(diǎn),一律四舍五入保留兩位小數(shù))
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2023-04-06
預(yù)期市盈率和本期市盈率相比,為什么沒有乘以1?增長率
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2019-07-24
必答 [簡答題] 【典型業(yè)務(wù)案例】 湖南友誼商場2019年7月的“主營業(yè)務(wù)收入”為15411180元,增值稅稅率為13% 要求:月末調(diào)整計(jì)算增值稅銷售稅額、編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-09-22
本月應(yīng)交增值稅26032.28 ,銷售收入扣稅后是344425.86 是一般納稅16%稅 增值稅 城建稅 印花稅 地方教育附加 教育附加 怎么計(jì)算的?稅率是多少。是市區(qū)
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2018-12-17
在安裝過程中,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為7 000元,市場售價(jià)為10 000元。增值稅稅率13%。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄需要考慮增值稅嗎?
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2022-10-24
老師好,公司銷售收入有1億八千多萬,但是增值稅交了30幾萬,是不是稅負(fù)率偏低啊,企業(yè)所得稅要交多少,增值稅要交多少?沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-12-27
3、以自產(chǎn)的毛巾作為非貨幣性福利發(fā)放給生產(chǎn)工人,該批毛巾的市場售價(jià)總額為80 000(不含增值稅),增值稅稅率為13%,成本總額為55 000元。
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2022-05-12
個(gè)體工商戶 小規(guī)模納稅人 2019.9成立,增值稅征收率為3%,當(dāng)月合計(jì)商品銷售收入41000元(不含稅),其中開票收入1036.02元,這個(gè)在增值稅申報(bào)表如何填列啊
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2019-10-05
木地板有限責(zé)任公司屬于一般納稅人,主營銷售各種木地板業(yè)務(wù),該公司銷售自己生產(chǎn)的地板同時(shí)有償為客戶提供安裝服務(wù),也單獨(dú)承接地板安裝服務(wù),經(jīng)營業(yè)務(wù)屬于增值稅法中的哪種特殊銷售行為?按稅法規(guī)定如何進(jìn)行稅務(wù)處理?
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2023-12-18
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年有關(guān)購入需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)12月3日購買設(shè)備一臺(tái),價(jià)款為400 000元,增值稅稅率為13%,以銀行存款支付,直接進(jìn)行安裝。 (2)12月5日購買材料50 000元,增值稅稅率為13%,以銀行存款支付,直接用于上述設(shè)備安裝工程。 (3)12月6日應(yīng)付安裝工程人員薪酬50 000元。 (4)12月7日安裝工程完工,交付使用。 (5)該設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值率為5%,采用年限平均法計(jì)提折舊,計(jì)算年折舊額。 (6)該設(shè)備于2024年12月20日出售,不含增值稅的售價(jià)為360 000元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)收到存入銀行。另以銀行存款支付清理費(fèi)1 000元。 要求:計(jì)算并編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2020-04-26
請問一下本來只有13%的稅率 現(xiàn)在增加稅率9% 需要帶什么去稅務(wù)局增加
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2020-07-09
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jsst_svr001,異常原因:1010310006000085:《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》中“增值稅價(jià)稅合計(jì)合計(jì)數(shù)”減掉《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第11列“價(jià)稅合計(jì)”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”+“11%稅率+6%稅率”+“5%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”+ 這是什么問題啊
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2018-08-08
2020年8月,某酒廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)糧食白酒100噸全部用于銷售,當(dāng)月取得不含稅銷售額500萬元,同時(shí)收取品牌使用費(fèi)15萬元,當(dāng)期收取包裝物押金10萬元。白酒的消費(fèi)稅稅率為定額稅率0.5元/斤,比例稅率20%。 要求:計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅。
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2021-12-17
老師,您好去我們公司購進(jìn)了一批農(nóng)產(chǎn)品然后買的包裝盒往外銷售,有9%稅率如大米的也有13%類型的如精制茶,如果我按照禮盒出售只能填寫稅率13%吧,但是分開寫產(chǎn)品的話大米等一批農(nóng)產(chǎn)品可以按照9%稅率,可以少繳納增值稅吧?這樣允許嗎
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2019-05-06
這個(gè)增值稅稅率是多少?是小規(guī)模嗎?
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2017-07-24
公司是典當(dāng)公司,股權(quán)質(zhì)押貸款給別人300萬,期限6個(gè)月,利率收益分三次每過兩個(gè)月收一次,但發(fā)票已經(jīng)在貸款初開出來了,本金和收入在票上都已體現(xiàn)(實(shí)際按約定沒有收到收入),那開票當(dāng)月是否做收入?如果視同收入,每月增值稅率應(yīng)該是多少?
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2017-05-24
小規(guī)模的增值稅稅率是多少?
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2019-12-09