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這是電子商務(wù)實操,這道題刷單收入之前的稅費是計入銷項稅額的,當時說雖然是刷單收入,但稅還是要交的呀,那為什么到后面又說這個銷項稅額計入到銷售費用 -刷單費?
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2017-07-29
請問老師,那個銷售人員的社保和公積金,可以增加在銷售費用-職工薪酬下面新增一個社保/公積金科目嗎
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2019-06-17
.銷售額為不含增值稅的價款和價外費用幫我解釋下
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2015-11-10
請問老師公司是做咨詢培訓(xùn)服務(wù)的,公司組織培訓(xùn)時酒店的會務(wù)費是計入營業(yè)成本還是銷售費用?
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2018-10-23
單位買了5萬油卡送客戶,確定的發(fā)票內(nèi)容是預(yù)付卡銷售,可以直接做銷售費用嗎?
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2022-01-20
你好!紙箱隨產(chǎn)品出售,不收費,怎么算成本,是算銷售費用好還是算生產(chǎn)成本好
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2020-03-18
試吃品怎么做分錄?可以只做一筆嗎?借:銷售費用 貸:庫存商品 進賬票怎么處理?
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2021-11-12
比如去飯店開個會員卡,充1000送300,那卡里就有1300,但是如果是店家,,那送出去的300是要計入營業(yè)成本的還是計入銷售費用?因為這300都是自己承擔的,就影響到了損益
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2019-03-30
2019年9月16日,啟明公司銷售一批發(fā)電機的零配件給興旺公司,購買方指定了專門的運輸機構(gòu)H運輸公司進行運送,并且購買方興旺公司承擔全部的運輸費用,啟明公司在該批商品運送至興旺公司時確認銷售收入的實現(xiàn),對嗎
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2021-11-16
汽車4S店做的店面活動請的司儀開具的活動服務(wù)費應(yīng)該怎么入賬屬于是什么費用,可以入成銷售費用-店面活動費用馬?可以全額所得稅扣除吧
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2017-06-09
本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達起征點銷售額”)中,這個提示11行里填不進去,應(yīng)該是自動生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達起征點銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中
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2022-01-12
老師,我二季度收入773316.41萬,專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報時,我把收入298000填進了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時候顯示:剔除不動產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達起征點,請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,這是為什么?
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2019-07-14
本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
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2019-10-04
老師,在商業(yè)正常期里,第31筆業(yè)務(wù)銷售部劉虹報單,內(nèi)列員工培訓(xùn)費,我做的是借銷售費用-培訓(xùn)費,為什么答案是借銷售費用-計提職工教育經(jīng)費?
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2015-02-03
請問是不是不管你有銷部門還是管理部門,銷售部門發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費都記入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,但是銷售部門的工資是記入銷售費用。
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2016-07-21
這個不分銷售方和購買方嗎,我知道的是銷售方銷售東西,得到銀行匯票是用銀行存款,購買方付款時用銀行匯票結(jié)算是其他貨幣資金
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2020-05-14
職工福利費按人比例分到銷售費用和管理費用嗎?
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2023-12-27
公司報銷費用,預(yù)付卡銷售購物卡的費用記賬分錄
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2020-12-16
銷售費用和管理費用底下能同時設(shè)業(yè)務(wù)招待費嗎
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2018-07-09