国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師好,想問一下 公司購買的消防器材,計入管理費用下的哪個二級科目
1/1474
2022-01-19
老師,結(jié)轉(zhuǎn)管理費用怎么做呢?是所有的管理費用都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
3/1461
2020-12-03
老師,我們公司配送人員的工資計入管理費用請問沒有問題吧?
1/835
2022-01-18
公司簽的租賃合同是按季度交 ,那還需要每個月計提嗎?還是我支付給對方就直接做分錄借:記管理費用,房租,貸:銀存
4/766
2023-01-15
老師,支付股權(quán)代持費計入管理費用下的二級明細(xì)是什么?
1/42
2025-09-13
老師,辦公室裝修20萬可以直接計入管理費用嗎
3/925
2022-05-07
正常前期投標(biāo)費計入管理費用,不能記項目成本吧,是不是也不能核算項目,如果合適項目,核算項目明細(xì)賬會結(jié)轉(zhuǎn)損益,合理嗎
1/2415
2021-10-30
培訓(xùn)機構(gòu)的賬務(wù)處理 學(xué)員年班費用4000,配贈商品成本700,收入分?jǐn)?2個月,商品成本怎么做賬務(wù)處理?另外老師提成4000*6%,這部分怎么做賬務(wù)處理?
1/1659
2020-06-16
老師您好!我填利潤表時遇到個問題,就是營業(yè)成本本年累計=主營業(yè)務(wù)成本本年累計數(shù)+其他業(yè)務(wù)成本本年累計數(shù)沒錯吧?但是我書上給的1-11月的營業(yè)成本我加上12月的數(shù)是28029600.05但是軟件上的答案卻是27935824.65。讓我懷疑我的公式是不是錯了?還是材料錯了?
5/395
2021-12-20
,我在結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么都做不平了,本月收入為:102601.2,主營業(yè)務(wù)成本:58710.93,管理及其它費用小計為:10366.59,本年利潤為:33523.6(正數(shù)),我為啥分錄總做不平了。請列下詳細(xì)會計分錄
3/807
2020-12-23
年底暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品發(fā)出成本,次年2月收到發(fā)票,如何賬務(wù)處理?需要調(diào)整商品發(fā)出的成本嗎?
1/2015
2020-05-17
小規(guī)模納稅人差額征稅的收入減成本扣除,成本沒按實際成本扣除,跨年度才調(diào)整,如:銷項發(fā)票收入10000-成本5000/(1+0.05)*0.05 成本進(jìn)項發(fā)票是6000或4000要怎么處理?
1/810
2019-05-18
老師,職工薪酬的歸集與分配 不是有直接計入成品成本的和不能直接計入產(chǎn)品成本的,為什么不加上車間管理人員的3萬再分配呢
1/571
2024-02-27
某企業(yè)月初“原材料”借方余額計劃成本50000元,月初“材料成本差異”貸方余額為3500元,本月購入材料的計劃成本為250000元,本月購入材料的超支差異為15500元,本月領(lǐng)用材料計劃成本為220000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用213000元,車間管理部門領(lǐng)用2000元,行政管理部門領(lǐng)用1500元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用3500元。要求:計算材料成本差異分配率,分配發(fā)出材料的差異并編制會計分錄。
1/2823
2021-10-17
老師,請問一下,我們是金融理財公司,怎么做生產(chǎn)成本?
1/436
2016-05-04
老師,你好,我們自己代理娃哈哈水,自己拿來用了,要怎么做賬?這個也要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?
3/718
2019-06-11
小規(guī)模企業(yè),17年取得17000的成本票,全額入賬,當(dāng)時做賬分錄是借:材料采購 17000 貸:庫存現(xiàn)金17000成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本17000 貸:材料采購 17000 到18年11月,專管員查出17年那張17000的成本票有問題,讓我們調(diào)賬,用以前年度損益做調(diào)整,這個調(diào)整的分錄怎么做
2/658
2018-12-21
購入本月購入汽車。在本月可以一次性進(jìn)入管理費用,還是下月一次性進(jìn)入管理費用
1/930
2021-10-05
老師,錯把一些費用當(dāng)成了無形資產(chǎn),轉(zhuǎn)出到管理費用之后,本年度,前幾個月的累計攤銷需要做糾錯處理嗎?!現(xiàn)在出現(xiàn)無形資產(chǎn)期末余額是個負(fù)值,該如何處理
2/1723
2020-05-12
以前年度銀行支出的管理費,漏記賬了,應(yīng)該怎么的處理
1/1004
2022-03-05