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老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下的二級(jí)明細(xì)是什么?
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2025-09-13
正常前期投標(biāo)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,不能記項(xiàng)目成本吧,是不是也不能核算項(xiàng)目,如果合適項(xiàng)目,核算項(xiàng)目明細(xì)賬會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益,合理嗎
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2021-10-30
老師,辦公室裝修20萬(wàn)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2022-05-07
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理 學(xué)員年班費(fèi)用4000,配贈(zèng)商品成本700,收入分?jǐn)?2個(gè)月,商品成本怎么做賬務(wù)處理?另外老師提成4000*6%,這部分怎么做賬務(wù)處理?
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2020-06-16
現(xiàn)在成都可以考管理會(huì)計(jì)嗎
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2017-09-28
老師,請(qǐng)問一下,我們是金融理財(cái)公司,怎么做生產(chǎn)成本?
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2016-05-04
老師,你好,我們自己代理娃哈哈水,自己拿來用了,要怎么做賬?這個(gè)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?
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2019-06-11
老師您好!我填利潤(rùn)表時(shí)遇到個(gè)問題,就是營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)數(shù)+其他業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)數(shù)沒錯(cuò)吧?但是我書上給的1-11月的營(yíng)業(yè)成本我加上12月的數(shù)是28029600.05但是軟件上的答案卻是27935824.65。讓我懷疑我的公式是不是錯(cuò)了?還是材料錯(cuò)了?
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2021-12-20
某企業(yè)月初“原材料”借方余額計(jì)劃成本50000元,月初“材料成本差異”貸方余額為3500元,本月購(gòu)入材料的計(jì)劃成本為250000元,本月購(gòu)入材料的超支差異為15500元,本月領(lǐng)用材料計(jì)劃成本為220000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用213000元,車間管理部門領(lǐng)用2000元,行政管理部門領(lǐng)用1500元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用3500元。要求:計(jì)算材料成本差異分配率,分配發(fā)出材料的差異并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-17
年底暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品發(fā)出成本,次年2月收到發(fā)票,如何賬務(wù)處理?需要調(diào)整商品發(fā)出的成本嗎?
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2020-05-17
老師,年報(bào)塡寫企業(yè)信息表中有一項(xiàng)是企業(yè)高級(jí)管理人員任職截止日期必須要塡寫,但是高管人員并沒有離職,那得怎么辦呢,不塡還不可以保存
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2020-05-22
老師,錯(cuò)把一些費(fèi)用當(dāng)成了無形資產(chǎn),轉(zhuǎn)出到管理費(fèi)用之后,本年度,前幾個(gè)月的累計(jì)攤銷需要做糾錯(cuò)處理嗎?!現(xiàn)在出現(xiàn)無形資產(chǎn)期末余額是個(gè)負(fù)值,該如何處理
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2020-05-12
老師,職工薪酬的歸集與分配 不是有直接計(jì)入成品成本的和不能直接計(jì)入產(chǎn)品成本的,為什么不加上車間管理人員的3萬(wàn)再分配呢
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2024-02-27
老師我們公司自行研發(fā)的軟件,之前有銷售,所以轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)后后攤銷記入成本,自用記入管理費(fèi)用,本月沒有銷售,只有自用是不是直接就是管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷
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2019-08-30
小規(guī)模企業(yè),17年取得17000的成本票,全額入賬,當(dāng)時(shí)做賬分錄是借:材料采購(gòu) 17000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金17000成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17000 貸:材料采購(gòu) 17000 到18年11月,專管員查出17年那張17000的成本票有問題,讓我們調(diào)賬,用以前年度損益做調(diào)整,這個(gè)調(diào)整的分錄怎么做
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2018-12-21
,我在結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么都做不平了,本月收入為:102601.2,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:58710.93,管理及其它費(fèi)用小計(jì)為:10366.59,本年利潤(rùn)為:33523.6(正數(shù)),我為啥分錄總做不平了。請(qǐng)列下詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄
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2020-12-23
食品公司因一批產(chǎn)成品遇鼠害,做報(bào)廢處理,借:管理費(fèi)用 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn) 貨:庫(kù)存商品,是這么做吧?
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2018-08-27
小規(guī)模納稅人差額征稅的收入減成本扣除,成本沒按實(shí)際成本扣除,跨年度才調(diào)整,如:銷項(xiàng)發(fā)票收入10000-成本5000/(1+0.05)*0.05 成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是6000或4000要怎么處理?
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2019-05-18
食堂去年5月多預(yù)估了一筆管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用25000 貸 其他應(yīng)付款25000(5月發(fā)生16000,剩余9000) 今年3月收到去年累計(jì)票據(jù)100000+,全沒入賬,請(qǐng)問先紅字沖銷去年5月多預(yù)估的管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用(紅字)9000 貸 其他應(yīng)付款(紅字)9000 再 借 以前年度盈余調(diào)整100000+ 貸 其他應(yīng)付款100000+ 借結(jié)余 100000+ 貸 以前年度盈余調(diào)整100000+ 可行?
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2021-05-14
付技術(shù)服務(wù)費(fèi),收到發(fā)票,發(fā)票備注寫的是2021年1月到2022年12月,這個(gè)費(fèi)用全記入2022年還是要分開以前年度和管理費(fèi)用,按年把費(fèi)用分開嗎
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2022-03-22