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老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 主表里帶出來的所得稅費(fèi)只是第一季度的稅費(fèi) 這就和利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)不一樣了 (利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元,其設(shè)在A國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬元(折合人民幣,下同),在A國(guó)已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設(shè)在B國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元,在B國(guó)已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2018年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( ?。┤f元。 A.72.5 B.80 C.75 D.97.5 請(qǐng)問下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請(qǐng)問第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請(qǐng)問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
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2016-01-07
8月預(yù)付一筆勞務(wù)費(fèi)50萬,記入了預(yù)付賬款,暫時(shí)還沒有收到普通發(fā)票。但是這個(gè)月要交企業(yè)所得稅了,能不能先記入成本,這樣企業(yè)所得稅能少交一點(diǎn)
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2018-10-09
#提問#公司2017年沒有交過稅,2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候交了850的企業(yè)所得稅,那么我在工商年報(bào)的時(shí)候納稅總額應(yīng)該填多少呢?是0還是850呢?
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2019-06-13
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我公司被審計(jì)公司要求在202012月份調(diào)整了一筆企業(yè)所得稅,是補(bǔ)繳2019的,我這個(gè)企業(yè)所得稅是在12月份交還是在匯算清繳的時(shí)候交
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2021-01-08
請(qǐng)問已經(jīng)在異地預(yù)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在系統(tǒng)申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),是否需要在申報(bào)表減去已預(yù)交的呢,如果需要減去是在申報(bào)表哪里填寫呢,謝謝
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2020-07-14
老師,我剛到一個(gè)公司,我發(fā)現(xiàn)之前的財(cái)務(wù)在交企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有計(jì)提,直接是交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有一個(gè)余額在借方,我不知道這個(gè)怎么調(diào),這個(gè)需要調(diào)嗎?那我接下來要怎么做賬呢?我也是不做調(diào)整繼續(xù)交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款嗎?還是說要調(diào)整損益?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2024-07-27
老師,年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤(rùn)總額,再底下減去以前年度虧損,算出應(yīng)納稅所得額乘以5%(小微企業(yè))算出應(yīng)納稅所得額,借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用,再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤(rùn)余額,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬?
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2021-01-18
可享受所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,使稅負(fù)降至5%和10%。老師我的問題是:1、這個(gè)所得額是按年核算的嗎?2、這個(gè)所得額我前期是按照10%核算,如果全年超過500萬,是不是要在匯算清繳里面補(bǔ)交所得稅呢?
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2019-03-28
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 現(xiàn)金流分析是什么
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2019-10-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-07
前期工資里計(jì)算的個(gè)稅扣多了,實(shí)際支付的個(gè)稅沒有那么多,現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有金額,怎么沖銷呢?
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2020-06-05
應(yīng)交稅費(fèi)丁字賬里有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎?
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2022-02-17
請(qǐng)問老師,我們單位應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅一直借方余額掛賬怎么回事
1/1892
2018-11-08
繳納個(gè)人所得稅是直接做分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行,是這樣嗎
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2018-12-11
老師。8月份有員工的個(gè)稅算的和系統(tǒng)上不一樣,比系統(tǒng)算的多,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅有余額,我該怎么平賬?
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2019-09-02
老師,個(gè)人所得稅工資計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的個(gè)稅繳納金額不一致要怎么弄?。?/span>
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2021-09-07
為什么是應(yīng)交所得稅而不是遞延所得稅
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2020-07-03
不懂什么時(shí)候用遞延所得稅,什么時(shí)候用當(dāng)期應(yīng)交所得稅
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2019-08-24