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老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 主表里帶出來的所得稅費(fèi)只是第一季度的稅費(fèi) 這就和利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)不一樣了 (利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
小微企業(yè)所得稅減免企業(yè)所得稅,這個(gè)金額是怎么算出來的
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2021-05-11
您好!請(qǐng)問如何用IF公式鏈接最新小微企業(yè)的減免企業(yè)所得稅計(jì)算公式?
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2020-03-06
我們分公司企業(yè)所得稅要匯總給總公司申報(bào)繳納,分公司按總公司走就不能算小微企業(yè),所得稅率就要按25%算了,總公司近幾年都是虧損,不用繳稅,那海南這邊會(huì)不會(huì)按分公司報(bào)表分一部分稅呢? 這個(gè)就要看匯總之后是否需要繳納企業(yè)所得稅的話 如果是需要繳納企業(yè)所得稅呢?那分公司還需要承擔(dān)其中的一部分嗎?還是全部由總公司承擔(dān)
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2022-04-26
個(gè)人借款利息所得所得稅咋交
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2019-01-10
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),合伙企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,年底提賬戶上的款還需要按股息紅利交稅嗎?
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2019-11-08
請(qǐng)問下,企業(yè)所得稅,符合小型微利企業(yè)的單位,報(bào)企業(yè)所得稅表的時(shí)候,利潤(rùn)總額30萬以內(nèi),報(bào)表是不是直接減免15,跳出10要交的稅
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2015-11-28
深圳市的企業(yè) 之前預(yù)交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會(huì)退稅 我已經(jīng)把年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)了,退稅如何申請(qǐng)
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2023-03-15
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅,繳納企業(yè)所得稅分路
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2019-04-24
老師,匯算清繳補(bǔ)交: 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(跨年) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 分錄是這樣的嘛?
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2023-08-10
2018年5月份年度匯算清繳補(bǔ)交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)報(bào)送的2017年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)1800。調(diào)減未分配利潤(rùn)項(xiàng)目1800。年度利潤(rùn)表調(diào)增所得稅費(fèi)用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄:(這是在2018年5月份賬上要做的憑證) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸:銀行存款 1800
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2018-09-28
老師好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營(yíng)業(yè)收入0元 1-6月的營(yíng)業(yè)成本0元 1-6月利潤(rùn)總額虧損55萬 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬 我們當(dāng)?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請(qǐng)問 我計(jì)算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬 謝謝
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2019-07-11
老師,請(qǐng)問公司是小微企業(yè)又享受西部開發(fā)企業(yè)百分之十五的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)納稅所得額在100萬以下,實(shí)際預(yù)交稅款是幾個(gè)點(diǎn)???
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2021-04-22
深圳市的企業(yè) 之前預(yù)交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會(huì)退稅 我已經(jīng)把年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)了,退稅如何申請(qǐng)
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)上年12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報(bào)表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
1/2066
2019-03-27
應(yīng)交個(gè)人所得稅掛的太多,怎樣做分錄沖工資,借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅貸什么
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2017-03-04
老師,跨年的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有一個(gè)0.02的余額,這個(gè)怎么調(diào)一下???計(jì)提多了,實(shí)際繳納的時(shí)候少交了0.02
2/2211
2016-04-07
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,期末借方有1分的尾差,怎么平掉
1/2385
2017-07-17
個(gè)稅部分,這兩個(gè)有啥區(qū)別。為什么圖一做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅就錯(cuò)了呢
5/1589
2020-02-24
你好,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅有貸方余額是因?yàn)槲覀冇?jì)提和扣繳交的個(gè)稅金額不一致導(dǎo)致的,這個(gè)是怎么處理呢
1/1743
2020-03-11