国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師 小規(guī)模納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 怎么計(jì)算 企業(yè)所得稅
2/1271
2019-04-11
招商引資的一般納稅人 月交稅款 政府一季度返稅款 要交企業(yè)所得稅嗎
1/1367
2019-04-28
施工企業(yè),項(xiàng)目部在國(guó)外交了所得稅了,公司在國(guó)內(nèi)交稅的時(shí)候能扣除嗎
1/1240
2018-04-03
老師好 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營(yíng)業(yè)收入0元 1-6月的營(yíng)業(yè)成本0元 1-6月利潤(rùn)總額虧損55萬(wàn) 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬(wàn) 我們當(dāng)?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請(qǐng)問(wèn) 我計(jì)算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬(wàn) 謝謝
1/811
2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補(bǔ)交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)報(bào)送的2017年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)1800。調(diào)減未分配利潤(rùn)項(xiàng)目1800。年度利潤(rùn)表調(diào)增所得稅費(fèi)用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄:(這是在2018年5月份賬上要做的憑證) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸:銀行存款 1800
1/1274
2018-09-28
老師你好,今年小微企業(yè)所得稅延緩到年底,要是不選擇年底延緩,季報(bào)時(shí)有所得稅可以交嗎?
1/620
2020-07-02
我現(xiàn)在要交企業(yè)所得稅7493.5元 實(shí)際已經(jīng)繳納71766.02元 老師能不能幫忙倒推出應(yīng)納稅所得額 謝謝
1/371
2019-10-16
老師企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得分紅了個(gè)人交個(gè)稅稅率多少 老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅繳稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?
1/554
2022-10-11
老師你好:我們是建筑業(yè)小規(guī)模企業(yè),異地施工預(yù)交的所得稅在年度所得稅匯算時(shí)填在哪里?
2/596
2020-04-28
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以?xún)?nèi)按2.5%交所得稅,是從2021年實(shí)行還是從2022年開(kāi)始實(shí)行
2/2034
2022-05-09
同樣的收入,個(gè)體工商戶(hù)交的個(gè)人所得稅是不是要比 小規(guī)模納稅人繳納的企業(yè)所得稅 要少?
1/1230
2019-02-15
我想問(wèn)下建筑公司異地預(yù)交哪些稅呢,增值稅,附加稅,印花稅,有企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎
1/1051
2018-06-06
老師,你好,登錄電子稅務(wù)局,在哪里查看以前有交過(guò)那些稅款?增值稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅
3/1724
2022-02-27
企業(yè)前期已經(jīng)預(yù)交了所得稅,年底加計(jì)抵扣后不需要繳納所得稅的話,是不是需要辦理退稅?
1/631
2022-11-30
所得稅申報(bào)延緩交所得稅,當(dāng)月用計(jì)提所得稅嗎
1/475
2020-07-14
穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要交所得所得稅嗎
1/3364
2019-05-26
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 這里的借方 所得稅費(fèi)用是一級(jí)科目?
2/1034
2022-04-14
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元,其設(shè)在A國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元(折合人民幣,下同),在A國(guó)已繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)元。其設(shè)在B國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,在B國(guó)已繳納企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2018年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( ?。┤f(wàn)元。 A.72.5 B.80 C.75 D.97.5 請(qǐng)問(wèn)下老師這題如何去解答呢
1/20634
2019-02-22
請(qǐng)問(wèn)第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請(qǐng)問(wèn)第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
2/1297
2016-01-07
公司被退去年的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?注:以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有集體應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,直接扣繳時(shí)計(jì)入所得稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在退稅了,計(jì)入哪個(gè)科目,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
4/338
2021-09-08