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老師您好,小規(guī)模免交的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,不就交企業(yè)所得稅了嗎
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2019-07-08
老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅是只要有利潤(rùn)就交還是不超過多少就不用交
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2016-04-14
我們是小規(guī)模納稅人,增值稅全免,交了企業(yè)所得稅,在地稅上交附加費(fèi)嗎?
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2017-10-19
酒店業(yè)的小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅怎么交?稅率多少?什么情況下是交10%?
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2018-12-17
老師好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營(yíng)業(yè)收入0元 1-6月的營(yíng)業(yè)成本0元 1-6月利潤(rùn)總額虧損55萬 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬 我們當(dāng)?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請(qǐng)問 我計(jì)算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬 謝謝
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2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補(bǔ)交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)報(bào)送的2017年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)1800。調(diào)減未分配利潤(rùn)項(xiàng)目1800。年度利潤(rùn)表調(diào)增所得稅費(fèi)用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄:(這是在2018年5月份賬上要做的憑證) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸:銀行存款 1800
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2018-09-28
公司小規(guī)模企業(yè),本月要開20萬普票,沒有成本票,老師說需要交企業(yè)所得稅。沒太明白,小規(guī)模季度不超45萬,不是不用交增值稅和附加嗎?沒有增值稅不是不用交企業(yè)所得稅嗎? 感覺自己很混亂
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2021-07-05
公司被退去年的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?注:以前的會(huì)計(jì)沒有集體應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,直接扣繳時(shí)計(jì)入所得稅,請(qǐng)問現(xiàn)在退稅了,計(jì)入哪個(gè)科目,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
繳納企業(yè)所得稅年報(bào)的稅金分錄怎么做?
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2016-05-19
第一季度企業(yè)所得稅稅負(fù)偏低會(huì)被稽查嘛
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2021-06-01
企業(yè)根據(jù)什么選擇 繳納企業(yè)所得稅季報(bào)還是月報(bào)?
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2019-04-16
老師,填寫四季度企業(yè)所得稅季報(bào)表,季初資產(chǎn)總額,應(yīng)按照什么數(shù)據(jù)填列呢?
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2020-05-11
應(yīng)交個(gè)人所得稅掛的太多,怎樣做分錄沖工資,借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅貸什么
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2017-03-04
老師,請(qǐng)問,我要教老板的個(gè)稅,發(fā)工資的時(shí)候是不是:借:應(yīng)付工資,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅,現(xiàn)金,個(gè)稅是公司承擔(dān)的
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2020-07-11
個(gè)稅部分,這兩個(gè)有啥區(qū)別。為什么圖一做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅就錯(cuò)了呢
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2020-02-24
你好,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅有貸方余額是因?yàn)槲覀冇?jì)提和扣繳交的個(gè)稅金額不一致導(dǎo)致的,這個(gè)是怎么處理呢
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2020-03-11
老師這個(gè)題,借貸分錄里,有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,我沒有明白,假如我們公給張三發(fā)工資,8000.沒有社保公益金的情況下超出部分上百分之三的所得,90元,有公司支付,就等于這個(gè)月我們工資支付了8090元,,計(jì)提是8000.求分錄細(xì)節(jié)
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2019-10-11
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,期末借方有1分的尾差,怎么平掉
1/2385
2017-07-17
老師,跨年的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有一個(gè)0.02的余額,這個(gè)怎么調(diào)一下啊?計(jì)提多了,實(shí)際繳納的時(shí)候少交了0.02
2/2211
2016-04-07
2024年考注會(huì),老師,什么情況下影響應(yīng)交所得稅,什么情況下影響遞延所得稅呢?
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2024-08-20