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前期工資里計算的個稅扣多了,實際支付的個稅沒有那么多,現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸方有金額,怎么沖銷呢?
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2020-06-05
老師,個人所得稅工資計提的應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅與系統(tǒng)自動計算的個稅繳納金額不一致要怎么弄???
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2021-09-07
繳納個人所得稅是直接做分錄嗎,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行,是這樣嗎
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2018-12-11
老師。8月份有員工的個稅算的和系統(tǒng)上不一樣,比系統(tǒng)算的多,貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅有余額,我該怎么平賬?
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2019-09-02
公司被退去年的企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做?注:以前的會計沒有集體應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅,直接扣繳時計入所得稅,請問現(xiàn)在退稅了,計入哪個科目,需要計入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
個人借款利息所得所得稅咋交
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2019-01-10
老師,是不是繳納企業(yè)所得稅是以公司盈利為前提的,如果企業(yè)虧損,也是暫免企業(yè)所得稅的
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2016-01-14
老師,我剛到一個公司,我發(fā)現(xiàn)之前的財務(wù)在交企業(yè)所得稅的時候沒有計提,直接是交的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有一個余額在借方,我不知道這個怎么調(diào),這個需要調(diào)嗎?那我接下來要怎么做賬呢?我也是不做調(diào)整繼續(xù)交的時候做借應(yīng)交稅費,貸銀行存款嗎?還是說要調(diào)整損益?我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2024-07-27
老師,年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤總額,再底下減去以前年度虧損,算出應(yīng)納稅所得額乘以5%(小微企業(yè))算出應(yīng)納稅所得額,借:所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤貸:所得稅費用,再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤余額,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目,再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬?
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2021-01-18
建筑業(yè)企業(yè)所得稅,比如項目一百萬我給他們提供一百萬的發(fā)票他們是就不用交所得稅了?
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2016-08-05
自然人獨資,有限責(zé)任公司。匯算清繳完成以后企業(yè)所得稅交完,法人需要繳納個人所得稅嗎?
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2021-02-07
成立一合伙企業(yè),每月收入45000元,每月按照個體戶交所得稅225元,這個所得稅是怎么算出來的
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2019-01-11
問:個人獨資企業(yè)申報經(jīng)營所得后,將剩余的利潤打到投資者的賬戶,還需要交個人所得稅嗎?
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2019-11-15
企業(yè)1-11月累計實現(xiàn)利潤總額4500000,累計已經(jīng)繳納所得稅1485000,按照25%稅率計算本月應(yīng)交所得稅?
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2022-04-21
去年的12月份的成本未暫估,今年1月份把去年12月份的成本暫估了,應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎?沒有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時候也抵扣不了?如果今年來票了,在企業(yè)所得稅沒交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進行會計處理?
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2022-02-21
上次問的匯算清繳交所得稅的分錄 做完之后 月末資產(chǎn)負(fù)債表不平啊計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時調(diào)整未分配利潤  借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整?! ⊙a交稅款時  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款
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2017-06-15
所得稅申報延緩交所得稅,當(dāng)月用計提所得稅嗎
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2020-07-14
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報企業(yè)所得稅時 主表里帶出來的所得稅費只是第一季度的稅費 這就和利潤表里的所得稅費不一樣了 (利潤表里的所得稅費是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
8月預(yù)付一筆勞務(wù)費50萬,記入了預(yù)付賬款,暫時還沒有收到普通發(fā)票。但是這個月要交企業(yè)所得稅了,能不能先記入成本,這樣企業(yè)所得稅能少交一點
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2018-10-09
#提問#公司2017年沒有交過稅,2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候交了850的企業(yè)所得稅,那么我在工商年報的時候納稅總額應(yīng)該填多少呢?是0還是850呢?
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2019-06-13
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