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收到銀行承兌匯票,再用銀行承兌匯票付貨款會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 匯票到期后的會(huì)計(jì)分錄
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2019-11-21
請(qǐng)問兩個(gè)問題: 1.聘請(qǐng)會(huì)計(jì)記賬 預(yù)付50% 有發(fā)票,明付尾款,在開50%尾款發(fā)票,該怎么做分錄 2.如果聘請(qǐng)會(huì)計(jì) 預(yù)付50%,只有收據(jù),付尾款是對(duì)方才給發(fā)票,改如何做分錄
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2021-11-03
?老師,公司都是先付款后取票,付款時(shí)借應(yīng)付貸銀行,一般在下個(gè)月或者下下個(gè)月取得發(fā)票,用在付款當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用嗎,還是直接在取得發(fā)票的時(shí)候再計(jì)入費(fèi)用也行
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2023-08-08
假如8月付款8月已收到發(fā)票,想在9月抵扣,那么本8付款時(shí)收到銀行回單可以做預(yù)付嗎?因?yàn)槠笔窃?月已經(jīng)收到了,稅務(wù)會(huì)不會(huì)說怎么收到票了還做預(yù)付款?
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2019-09-05
收到發(fā)票就付款了,直接寫借管理費(fèi)用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
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2021-03-18
我們和供應(yīng)商的應(yīng)付款式按照發(fā)票結(jié)算的 因?yàn)槭莾?nèi)賬 我就沒有暫估入賬 等實(shí)際發(fā)票到了的時(shí)候再算應(yīng)付賬款的 這樣可以嗎?因?yàn)殚_票會(huì)往后推遲一個(gè)期間
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2018-03-03
上月把一些裝修工程預(yù)付款記到預(yù)付賬款,當(dāng)時(shí)還沒來發(fā)票就這樣記了,是不是應(yīng)該記得長期待攤費(fèi)用啊,怎么調(diào)整
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2018-03-27
退回承兌應(yīng)付賬款的供應(yīng)商應(yīng)該選交款單位還是付款單位,應(yīng)收票據(jù)的客戶又是交款但是還是什么什么單位
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2019-09-06
幫忙開發(fā)票過來,付款是要付給開發(fā)票過來的供應(yīng)商嗎
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2019-04-18
甲方要求每次按開票金額70%付款,剩下30%要等完工一次性付款,在開票當(dāng)月算虛開發(fā)票嗎?
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2018-09-06
請(qǐng)問預(yù)付貨款是做預(yù)付賬款,材料入庫,票未到,材料已用,這步分錄怎么做啊,沖預(yù)付賬款還是做應(yīng)付暫估啊,
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2021-10-08
請(qǐng)問老師 如果供應(yīng)商開了發(fā)票過來,我們掛了應(yīng)付帳款,現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)付帳款不用付了,怎么沖這個(gè)應(yīng)付帳款呢
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2019-06-06
我們公司電費(fèi)是預(yù)付費(fèi),預(yù)付時(shí)我,借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款,月底計(jì)提時(shí),借:費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,發(fā)票到了再怎么做?
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2018-06-07
以前會(huì)計(jì)把一筆應(yīng)付款做到應(yīng)收款了 這個(gè)賬怎么處理
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2017-07-20
其它應(yīng)付款,其它應(yīng)收款怎么掛賬,看借款,有的掛其它應(yīng)收,但是收到多的掛其它應(yīng)付
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2017-06-12
公司注銷時(shí),應(yīng)付款和應(yīng)收款怎么處理?
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2019-07-20
公司應(yīng)收款收到一張客戶沒有背書的承兌,現(xiàn)在自己背書給別的應(yīng)付款客戶,這樣做有什么要注意的,有哪些影響?收回來沒有背書,入內(nèi)銷賬可以嗎?
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2017-05-03
你好老師,問一下我們單位公戶不能付款,委托其他單位付款,現(xiàn)在收款方開票就是(非稅收統(tǒng)一繳款單)要開付款單位名稱,那我們拿回這票能不能做賬?
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2021-12-28
應(yīng)收款和應(yīng)付款可以互相轉(zhuǎn)換嗎?
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2019-06-20
企業(yè)從銀行借款項(xiàng)20000,歸還應(yīng)付賬款
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2022-09-28