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有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證過了,但客戶講發(fā)票作廢了,我在做增值稅申報(bào)時(shí),做進(jìn)行項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填些在附表二的哪個(gè)欄位?
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2017-06-22
老師我們是監(jiān)理公司小規(guī)模納稅人,季報(bào)可自開增值稅專用發(fā)票,請問季初自開的增值稅專票稅額是在季度申報(bào)時(shí)才完稅嗎
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2019-05-28
老師您好,收到發(fā)票是深圳電子普通發(fā)票,沒有增長值稅 這幾個(gè)字,這發(fā)票是有效的嗎 ?
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2019-05-27
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
你好,客戶七月份開具了紅字申請信息表,供應(yīng)商九月份才開具紅字發(fā)票。但是開票系統(tǒng)顯示稅盤底沒有這張紅字發(fā)票是什么原因?紅字申請信息表和紅字發(fā)票是不是不可以跨月?
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2019-09-20
開出的是9%增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)有材料增值稅專用發(fā)票,那么增值稅普通銷項(xiàng)稅額,可以遞減購買材料取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2019-08-06
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對比
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2021-07-03
增值稅發(fā)票產(chǎn)生稅額尾差怎么調(diào)整? 在增值稅納稅申報(bào)表上怎么修改?
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2019-03-08
小規(guī)模企業(yè),開外經(jīng)證在外地開了增值稅發(fā)票怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2017-04-12
網(wǎng)上申報(bào)的增值稅與我發(fā)票上要交的增值稅相差幾分,是以哪個(gè)交稅
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2019-01-04
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開發(fā)票顯示的就是1%的稅率,申報(bào)增值稅的時(shí)候還用填優(yōu)惠嗎?另外沖紅的增值稅去哪里填寫呢
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2020-07-13
我上月開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,做的紅字分錄,登賬后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅成紅字余額,怎么處理,求解(小規(guī)模)
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2017-11-02
我是一般納稅人,客戶以個(gè)人名字把貨款打入我公司賬戶,我可以以他的名字開增值稅普通發(fā)票嗎?謝謝
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2017-11-27
老師好,我司3月4日申報(bào)2月份的增值稅,申報(bào)表上有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,3月3日的時(shí)候供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做在2月的賬還是3月的賬呢?我第一次接觸紅字發(fā)票,希望老師說詳細(xì)一點(diǎn)
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2020-03-25
增值稅專用發(fā)票屬于通用發(fā)票嗎?
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2020-06-01
老師,個(gè)體經(jīng)營部,現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個(gè)點(diǎn)的(限額,不用申報(bào),去市場開)想問下能不能申請電子發(fā)票 ?
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2019-12-09
零申報(bào)的用戶也不開票,申報(bào)增值稅時(shí)提示說未抄報(bào),進(jìn)開票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣,現(xiàn)在需要怎么操作???
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2019-08-02
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬元,這個(gè)14.6萬元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
疫情期間服務(wù)行業(yè)免征增值稅對吧,而什么時(shí)候適用1%?免增增值稅的話,如果我是一般納稅人服務(wù)企業(yè),那么我就是開具普通發(fā)票對吧,?然后在納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行發(fā)票采集,在申報(bào)表中填寫免征增值稅就可以了對吧
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2020-04-16