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公司收到的 房租增值稅專用發(fā)票 可以抵扣嗎 抵扣完還能做公司費(fèi)用嗎
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2020-02-09
增值稅專用發(fā)票除進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用外其他費(fèi)用要多少,譬如開十萬的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)有85000元,15000要交16%稅,其他的國稅及地稅等等要多少錢? 我是深圳地區(qū)的
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2018-12-03
一般納稅的的增值稅銷項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng)是同一類型的才能抵扣嗎?比如我是做產(chǎn)業(yè)園的,前期規(guī)劃設(shè)計(jì)的費(fèi)用開的是增值稅專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以抵扣后期我銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)嗎?
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2018-01-18
是不是增值稅專用發(fā)票的單位不能開批,開批就必須要清單?費(fèi)用類普票可以開批,不需要清單?
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2016-05-03
我們交了4000的電費(fèi)用于開發(fā)項(xiàng)目,但是其中2200是代收代繳。收到4000的增值稅專用發(fā)票 怎么入成本
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2016-12-29
去年已付費(fèi)用款并已入費(fèi)用,但發(fā)票未到,今年發(fā)票到后,對方開的是增值稅專用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,怎樣處理?
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2018-04-13
有兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票被做成18的費(fèi)用了,其中一張只有第三聯(lián),現(xiàn)在這兩張發(fā)票沒有抵扣,后續(xù)該怎么糾正?
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2019-01-22
我這里有一張費(fèi)用增值稅專用發(fā)票,是公司的股東開的。日期是去年年底,這張票前幾天才拿到手,還沒有認(rèn)證。麻煩的是這張票據(jù)的內(nèi)容是廚房用品,公司無法使用。那現(xiàn)在如何處理更合適?
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2018-12-19
費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2019-12-30
公司18年11月預(yù)付了展會(huì)費(fèi)用43230元,展會(huì)是19年5月份的,增值稅專用發(fā)票含6%稅點(diǎn)的已收到。這個(gè)能做18年的費(fèi)用里去嗎?
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2018-12-25
是物流運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸過程中發(fā)生了貨物破損賠償,運(yùn)輸貨物為飲料,賠付了費(fèi)用后廠家給開具了增值稅專用發(fā)票相當(dāng)于我們自己買了這批飲料這發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-07-07
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫呢?
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2017-01-05
18年12月份無票收入,19年1月開增值稅專票了,增值稅申報(bào)表中的無票收入沖銷填哪里
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2019-04-03
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
因發(fā)現(xiàn)之前月份已認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票錯(cuò)誤。本月收到相同金額的一紅字發(fā)票和一張正確的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么認(rèn)證及申報(bào)處理,藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證,紅字發(fā)票進(jìn)賬轉(zhuǎn)出?還是可以不用處理
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2019-12-01
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯(cuò)了,10月份又重新開了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
老師,想問下上個(gè)季度已交納了增值稅,這個(gè)季度開了紅字沖紅發(fā)票,那這個(gè)季度怎么交增值稅,是直接退稅嗎?
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2021-07-12
一般納稅人含有簡易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡易征收增值稅額調(diào)出來?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
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