3月增值稅主表自動(dòng)生成的應(yīng)稅貨物銷售額和報(bào)表上不一致,什么原因
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2021-05-15
甲公司為增值稅一般納稅人,2×22年1月5日以不含稅價(jià)款2700萬(wàn)元購(gòu)入一項(xiàng)非專利技術(shù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為162萬(wàn)元,為測(cè)試該技術(shù)能否正常發(fā)揮作用發(fā)生測(cè)試費(fèi)30萬(wàn)元,支付相關(guān)專業(yè)服務(wù)費(fèi)120萬(wàn)元。為推廣由該專利權(quán)生產(chǎn)的產(chǎn)品,甲公司發(fā)生廣告宣傳費(fèi)60萬(wàn)元。該非專利技術(shù)的入賬價(jià)值為( ?。┤f(wàn)元。
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2024-03-28
2019年2月1日,甲公司(一般納稅人)購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為500000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅頷為80000元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,其中運(yùn)費(fèi)2500元,增值稅250,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30000元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的増值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4800元;支付安裝工人工資4900元。假定不考慮其他稅費(fèi)。下列基于上述資料的會(huì)計(jì)論斷中,正確的有()
A.該設(shè)備購(gòu)入時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為80250元
B.該設(shè)備的入賬成本為537400元
C.安裝設(shè)備領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
D.安裝設(shè)備領(lǐng)用庫(kù)存商品應(yīng)視同銷售處理
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2020-04-30
老師,出售不動(dòng)產(chǎn)時(shí)同時(shí)有商譽(yù)產(chǎn)生,這部分商譽(yù)價(jià)值怎么上增值稅,一般納稅人稅率應(yīng)該是多少?
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2020-03-11
老師,資源稅要計(jì)提嗎? 分計(jì)分錄是這樣做嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交資源稅,貸:銀行存款 嗎?
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2019-03-13
我們是小規(guī)模納稅人,賣廢鐵給個(gè)人,開幾個(gè)點(diǎn)的普票啊?是3%嗎?另外開什么稅目呢?
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2019-12-02
企業(yè)是一般納稅人,沒(méi)有車,租車費(fèi)和用車平臺(tái)服務(wù)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)專票,可以認(rèn)證抵扣么?
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2018-09-23
企業(yè)在紹興是小規(guī)模納稅人,按季度納稅,我國(guó)稅報(bào)了,地稅已兩個(gè)季度沒(méi)報(bào)要緊嗎?
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2018-01-18
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
(1)購(gòu)買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬(wàn)元
(2)支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬(wàn)元
(3)購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬(wàn)元,以銀行存款支付,設(shè)備投入使用
(4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)50萬(wàn)元
(5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬(wàn)元
(6)上月無(wú)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
東海電氣股份公司增值稅一般納稅人生產(chǎn)各類電器,2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。1. 購(gòu)進(jìn)鋼材一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元委托某運(yùn)輸企業(yè),將該批鋼材運(yùn)會(huì)取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為8萬(wàn)元。
2.進(jìn)口鋼材一批支付國(guó)外,貨款100萬(wàn)元到達(dá)我國(guó)海關(guān),錢的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)10萬(wàn)元海關(guān)代征增值稅并開具完稅憑證。
3.銷售壓縮機(jī)給某小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票取得收入33.9萬(wàn)元。
4. 將自產(chǎn)的6代H型冰柜總成本為5萬(wàn)元。贈(zèng)送給當(dāng)?shù)鼐蠢显骸?5. 公司將新試劑的兩臺(tái)K型冰柜,用于本企業(yè)職工食堂每臺(tái)成本1.5萬(wàn)元,市場(chǎng)上無(wú)同類產(chǎn)品。
1.計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
2.計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-21
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過(guò)認(rèn)證。
(2)3日,購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。
(3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000
原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過(guò)認(rèn)證。
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2021-10-28
我的Excel,跨表不能VLOOKUP,不能數(shù)值型粘貼,不能格式刷,就是說(shuō)在同一個(gè)Excel表里操作沒(méi)有問(wèn)題,把數(shù)據(jù)數(shù)值型粘貼到另一個(gè)表就不行,不能進(jìn)行這些操作
能給解決下嘛、
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2020-02-12
登記賬簿的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)有三個(gè)明細(xì)科目,其中一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,還有三個(gè)預(yù)留賬戶,那登記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅發(fā)生額時(shí)應(yīng)登記在預(yù)留賬戶還是未交增值稅那里?
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2019-04-04
老師好,一小規(guī)模企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),免交增值稅,未開票,因9月份無(wú)收入,但有退貨,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)表的主表哪一列填?
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2020-10-17
小規(guī)模季報(bào)需要申報(bào)稅種有哪些?是增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅,附加稅種(計(jì)稅依據(jù)是增值稅?那沒(méi)有增值稅產(chǎn)生就沒(méi)得附加稅嗎?()哪些稅款繳納時(shí)間可以推遲,具體推遲到什么時(shí)候呢?
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2022-04-11
1月份發(fā)生簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目19000增值稅,1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?附加稅計(jì)提的時(shí)候是按照剩下沒(méi)交的金額計(jì)提嗎?
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2019-02-21
對(duì)于《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)中所述“按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度確認(rèn)收入或利得的時(shí)點(diǎn)早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)”,小規(guī)模納稅人應(yīng)如何處理
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2017-02-23
老師好,建筑異地預(yù)繳,5月申報(bào)增值稅附加稅所得稅印花稅,但是都沒(méi)有劃款,6月才劃款,申報(bào)主管機(jī)構(gòu)增值稅的時(shí)候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發(fā)生額那里呢?
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2021-06-16
老師您好!小規(guī)模納稅人本季度沒(méi)有開票,但是有280的增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),可以抵減增值稅,我想問(wèn)“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”本期發(fā)生額填寫280,本期實(shí)際抵減稅額一欄要填寫嗎?
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2018-10-18
在建工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品或原材料時(shí),分錄中寫不寫增值稅。初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的書上寫了。但是李衛(wèi)華課程里說(shuō)不寫增值稅應(yīng)不應(yīng)該寫增值稅。初級(jí)考試和實(shí)際工作中不一樣嗎
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2017-05-09
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