国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

答案解析里7200*50%是怎么來的?,“連續(xù)服務2年修改為連續(xù)服務為3年,同時以現(xiàn)金補償原授予現(xiàn)金股票增值權且尚未離職的管理人員3 800萬元”,為什么要用 借:應付職工薪酬——股份支付
2/541
2023-07-19
你好,a公司股改,取得中介公司開具的增值稅專票【發(fā)票品名:股改咨詢服務費】,請問計入什么科目,【管理費用-其他】?
1/531
2021-03-19
建筑清包工備案合同金額是按總包的甲方工程總造價備案嗎,比如甲方總造價合同8000萬,是按這個金額備案嗎
1/2316
2018-11-29
[圖片]甲公司收到的返還收入應該繳納增值稅吧?這個答案里面怎么減去了?
1/23
2022-05-27
公司是建筑勞務公司,現(xiàn)在開了3個點的增值稅發(fā)票,需要簡易計稅備案嗎
1/920
2018-12-20
本來增值稅是13%,現(xiàn)在涉及到一種生物制品,可以按3%,需要再網(wǎng)廳做備案嗎
5/450
2021-11-12
小規(guī)模公司,銷售蔬菜做了免稅備案,那一季度開票超過30萬,用交增值稅嗎?
1/2308
2019-03-12
農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,已做免稅備案,季度超過30萬,需要足額繳納增值稅嗎?
2/2976
2019-07-24
老師,這道題答案是不是錯了,土地增值后要交所得稅,現(xiàn)金不是應該流出嗎
1/509
2021-06-09
一般納稅人銷售水果,備案增值稅免稅,那我司開給客戶的發(fā)票稅率選0嗎,
2/1712
2019-07-11
老師,您好!我公司租賃了一臺汽車,發(fā)生了19W改裝費。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費能直接入當期費用嗎?
1/1213
2022-04-20
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領取發(fā)票嗎?公司明天老項目備案以后,明天領取增值稅發(fā)票,是否明天開的增值稅發(fā)票就是十一個點?備案后,領取增值稅發(fā)票后,還是一樣開百分之三個點,公司百旺金稅盤是否要去稅務局換?
1/1102
2017-06-05
請問營改增之前,房地產(chǎn)公司多預繳了增值稅,現(xiàn)在開預收發(fā)票,可以怎么把之前的多交沖掉
1/993
2019-03-12
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對方公司跟我選擇開發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應由己方承擔的稅款,具體開票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票,乙方結算不扣除稅點; (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結算需扣除3.36%稅點; (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結算需扣除8%稅點。
3/795
2016-10-27
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年4月1日,甲公司對一車間的廠房進行更新改造。當日該固定資產(chǎn)的原價為5000萬元,累計著就為1000萬元。在更新改造的過程中,該公司實際領用工程物資共計400萬元,不含增值稅。支付在建工程人員薪酬兩百萬元。引用本公司產(chǎn)品一批成本為100萬元,含稅價為140萬元。金更新改造的廠房于2019年6月20日達到預計可使用狀態(tài)。把公司按平均年限法對更新改造后的廠房計提折舊。該廠房的預期使用年限為20年。預計進餐值為23.8萬元。(1)計算該廠房轉入更新改造時的賬面價值。(2)編制與該廠房更新改造有關的會計分錄。(3)計算該長方更新改造后在2019年的折舊額。
3/606
2022-11-10
公司實收資本和資本公積都已經(jīng)滿了,為什么這工商修正案這里是認繳不是實繳?如果公司增值擴股對現(xiàn)在的公司稅務方面有沒有影響
1/435
2019-02-25
應交稅費里的增值稅為什么是借方?增加的呢
5/638
2021-12-22
營改增以后還有營業(yè)稅金及附加嗎?之前聽說,城建稅等于(增值稅額+消費稅費)*稅率,之前城建稅不是等于營業(yè)稅額*稅率嗎
1/1325
2018-05-08
已抵扣進項的不動產(chǎn),專用于簡易計稅方法計稅項目,不得抵扣的進項稅額中的不動產(chǎn)凈值率=不動產(chǎn)凈值/不動產(chǎn)原值。請問,不動產(chǎn)凈值指的是改變用途當月計提折舊后的凈值還是指改變用途前一月折舊后的凈值?包不包括改變用途當月計提的折舊?
2/1727
2022-01-17
老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內銷征稅的貨物,增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內銷征稅的出口貨物金額不足500元
1/143
2024-04-09