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對外捐贈不可以確認(rèn)收入,是嗎,老師
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2019-05-29
老師,沒收的押金確認(rèn)收入,借記: 其他應(yīng)付-**押金 貸記:營業(yè)外收入。請問要交增值稅嗎,分錄怎么寫
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2020-01-14
請問,今年收到退回2020年多交的增值稅(之前本應(yīng)按1%交,當(dāng)時(shí)按3%交),是不是2020年的賬務(wù)處理少記了主營業(yè)務(wù)收入,今年收到退回來的增值稅怎么做分錄呢?貸方記主營業(yè)務(wù)收入(補(bǔ)以前少記的)還是記營業(yè)外收入呢?謝謝
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2021-04-08
我們租賃公司有一項(xiàng)叫車服務(wù)費(fèi),我們做內(nèi)賬的,老板說這個(gè)不歸在營業(yè)收入里,做我們公司的團(tuán)建活動經(jīng)費(fèi),之前會計(jì)做到營業(yè)外收入里了,那我該咋操作
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2019-12-11
對于企業(yè)取得財(cái)政資金,作為不征稅收入處理,所對應(yīng)的費(fèi)用計(jì)入什么科目,營業(yè)外支出么?
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2017-12-18
老師,免增值稅這部分計(jì)入營業(yè)外收入的話那不是所得稅我就會多交,可以購進(jìn)的時(shí)候不抵扣進(jìn)項(xiàng),免稅的銷售的時(shí)候直接計(jì)主營業(yè)務(wù)收入—蔬菜不?
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2022-09-08
我對增值稅又有了一個(gè)認(rèn)識,不知道對不對:會計(jì)上收入-成本=毛利,而此時(shí)的毛利就是增值額,國家訂了一個(gè)稅率17%,其實(shí)增值稅應(yīng)該是商家承擔(dān)但是增值稅可以轉(zhuǎn)嫁所以就變成了價(jià)外稅,不含稅收入是100元,不含稅成本是50元,毛利50,那增值稅就是8.5元,如果商家自己承擔(dān)那他只能掙50-8.5=41.5,而現(xiàn)在轉(zhuǎn)嫁了所以商家就從買家那收取58.5元了。
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2018-05-22
營業(yè)外收入填在現(xiàn)金流量表的那一列
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2018-02-03
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到土地補(bǔ)償款,是做營業(yè)外收入還是沖減開發(fā)成本?
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2024-01-10
請問一哈,顧客損壞東西,賠償是不是不做到主營業(yè)務(wù)收入里面,做營業(yè)外收入,哪營業(yè)外收入交稅嗎?我們收入有超市賣酒水、房間套餐、小費(fèi),小費(fèi)都是要給別人的,那個(gè)做在那個(gè)科目,小費(fèi),不用做到收入里面,交增值稅吧
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2022-03-18
營業(yè)外收入填在現(xiàn)金流量表的哪一欄?
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2018-02-05
先前一張憑證是一張銷售的普票,做了銷售收入的處理,后面又做了個(gè)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用了一個(gè)營業(yè)外收入-補(bǔ)助收入科目,知道這是為什么嗎
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2017-09-14
1月份出納現(xiàn)金盤盈558元,當(dāng)時(shí)掛:借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入 6月份時(shí)盤虧569元,掛的是:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在出納在做交接時(shí),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),把之前盤盈的558元來抵這次盤虧,相差11元由出納承擔(dān)?,F(xiàn)在該如何把這筆賬做平?
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2018-09-20
我們之前的未交增值稅 季度末時(shí)都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個(gè)政策是4月12月減免 是不是和我們每個(gè)季度沒超過45萬收入的小規(guī)模企業(yè)也沒啥關(guān)系?
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2022-03-31
小規(guī)模月收入小于3萬,免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入。那相對應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04
小規(guī)模納稅人銷售為8萬,計(jì)入營業(yè)外收入的增值稅額是2400,申報(bào)企業(yè)所得稅是按8萬申報(bào),那這個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入的2400呢?怎么處理
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2018-08-20
所得稅季度申報(bào)中,營業(yè)收入一欄寫的是主營加其他業(yè)務(wù)嗎?營業(yè)外收入怎么填?
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2017-07-13
請問老師營業(yè)外收入不交納增值稅,但交企業(yè)所得稅對嗎
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2019-07-23
季報(bào)小微企業(yè)季度銷售收入28萬,營業(yè)外收入3萬,這樣需要交增值稅嗎?
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2020-06-10
就是小規(guī)模納稅人4月開始,開普表的話不是免征增值稅了么。那賬務(wù)處理的話,還要體現(xiàn)稅金么?是跟之前一樣做一筆收入,一筆3%的稅金,然后把要交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入, 還是只要做一筆收入,也就是免稅的這部分稅金也算是我的主營業(yè)務(wù)收入?
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2022-04-20