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老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應(yīng)納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實際繳納稅額多少?
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2022-04-09
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。 問題:只要月銷售額未超15萬,季銷未超過45萬元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
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2022-09-21
你好 農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個沒有明白
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2021-03-22
兩個公司的法人代表都是一個人,中間存在一個公司向另一個公司轉(zhuǎn)款的行為,可以的意思,是不要繳增值稅嗎?
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2017-04-24
建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅,增值稅預(yù)繳稅款表和通用申報表一式兩份,改為一式一份可以嗎
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2019-04-24
地產(chǎn)公司的零星整改項目中,未和施工單位簽訂過合同,只要一個結(jié)算單或簽證,土增清算時,可否記入成本?
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2019-09-11
老師,如果應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面有三個明細科目,減免稅額,簡易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營業(yè)收入21000(含稅)按簡易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
小規(guī)模季度報稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實繳增值稅50萬元,是否要附征城市維護建設(shè)稅和教育費附加?
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2017-07-03
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
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2019-11-14
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
小規(guī)模月收入小于3萬,免征增值稅,免征的增值稅計入營業(yè)外收入。那相對應(yīng)的附加稅需要計提并轉(zhuǎn)入營業(yè)外嗎?附加稅怎么申報
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2018-05-04
建筑公司,增值稅按季申報,這個季度增值稅申報10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫本年累計開票數(shù)
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2019-01-08
月銷售額10萬以下,季度銷售額30萬以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報保存提示本期銷售額未達到起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填寫在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請問老師什么時候征稅,什么時候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
2016年70號文里說的是“土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”,這里預(yù)收款減去的是“應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預(yù)繳的增值稅稅款不應(yīng)該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
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2017-08-08
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和 請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11