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請問老師:稅務局2020年第13號文件:。。。除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。因為有些客戶要求,是否可以不選擇此項 優(yōu)惠政策,仍按原來的 3%開具發(fā)票?
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2020-06-03
老師增值稅月銷售額不超過10萬,免征增值稅,包括一般納稅人嗎?
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2019-05-20
我在首頁的發(fā)票查詢增值稅發(fā)票時,增值稅的發(fā)票代碼只有10位但是把這10個號碼輸入總是會提示發(fā)票代碼為4位或12位,這樣我要怎么操作?;
1/3770
2017-06-16
收到技術服務費進項增值稅發(fā)票未認證怎么記賬呀?
1/597
2017-11-22
這個航天技術維護費280元可以全額抵扣增值稅是嗎?
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2018-11-22
信息技術服務,咨詢費行業(yè)的增值稅稅負率稅是多少?
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2019-01-14
老師,收到增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費,應該怎么做賬
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2019-09-16
增值稅納稅表里技術服務費報成應稅勞務了怎么辦
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2021-01-12
老師,信息技術IT行業(yè)增值稅,所得稅稅負率一般多少
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2025-01-12
開的技術服務費發(fā)票填增值稅表填應稅勞務這還是?
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2021-07-02
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結轉:7月末科目余額表顯示,本月“應交稅費-應交增值稅-進項稅”借方余額33881.56,“應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結轉? (1)我自己的操作如下: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 29904.65 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 3976.91 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
個體核定為2萬元未達到增值稅起征點,國地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達到增值稅起征點即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個月還是一季度?
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2020-03-26
老師,個體戶,核定征收,除了在電子稅務局申報增值稅等稅種外,是不是就不用再申報經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個體戶申報,對吧
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2023-07-10
你好,老師,個體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
我們是酒店,屬于生活服務業(yè),應該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
有沒有科技項目經(jīng)費專賬核算的實操資料?
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2020-10-14
有社保年檢的操作視頻嗎? 在電腦里怎么操作的?
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2020-06-15
老師,您好! 問下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話,他只能做1%的進項稅額,剩下的進成本,開票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進項稅額,剩下的進成本。開票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
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2022-01-18