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2018年2月開始,當(dāng)時(shí)合同稅率17%,2018年4月關(guān)于調(diào)整增值稅稅率,改為16%,我方在核算價(jià)格時(shí),仍按17%(數(shù)量*單價(jià)*17%)執(zhí)行,2019年3月,甲方財(cái)務(wù)在審核時(shí),發(fā)現(xiàn)多打給我方882.41元。我這邊應(yīng)該怎樣處理把錢退給對(duì)方
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2019-06-13
收購(gòu)木材企業(yè) 成立后需要做企業(yè)歸類,為收購(gòu)企業(yè),還需備案登記農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣標(biāo)準(zhǔn)備案 這個(gè)要怎么填寫?
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2022-05-13
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎? 涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
小規(guī)模生態(tài)觀光公司有魚塘,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品已備案免征增值稅,現(xiàn)在開垂釣費(fèi)能免增值稅嗎?按斤開票還是按次開票比較好?
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2018-05-29
老師:您好!9月份申報(bào)8月份申報(bào)增值稅銷售收入明細(xì)表時(shí)未開票收入填到開票收入了,這個(gè)月要改的話怎么改。
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2016-10-09
你好,老師當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)候單價(jià)數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開增值稅專用發(fā)票,修改單價(jià)跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額比開票軟件多出0.01,是自動(dòng)計(jì)算的,怎么能改呢?不改不是和開票不符了嗎?
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2019-04-08
老師,昨天報(bào)稅后清卡失敗,今天修改了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個(gè)清卡還是失敗,該怎么辦呢?
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2019-07-12
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對(duì)方公司跟我選擇開發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應(yīng)由己方承擔(dān)的稅款,具體開票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票,乙方結(jié)算不扣除稅點(diǎn); (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除3.36%稅點(diǎn); (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除8%稅點(diǎn)。
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2016-10-27
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購(gòu)卡人、充值人開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購(gòu)買貨物或服務(wù)時(shí),貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。 銷售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的,銷售方在收到售卡方結(jié)算的銷售款時(shí),應(yīng)向售卡方開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
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2019-09-10
已抵扣進(jìn)項(xiàng)的不動(dòng)產(chǎn),專用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中的不動(dòng)產(chǎn)凈值率=不動(dòng)產(chǎn)凈值/不動(dòng)產(chǎn)原值。請(qǐng)問(wèn),不動(dòng)產(chǎn)凈值指的是改變用途當(dāng)月計(jì)提折舊后的凈值還是指改變用途前一月折舊后的凈值?包不包括改變用途當(dāng)月計(jì)提的折舊?
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2022-01-17
月末把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的時(shí)候,如果 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在貸方,就要把 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)到 未交增值稅,這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是不是 借貸雙方是不是都是平???
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2017-06-12
我的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 轉(zhuǎn)出多交增值稅有貸方余額 怎么做分錄期末結(jié)平
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2021-01-14
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值20%的禮品,即購(gòu)100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,請(qǐng)計(jì)算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤(rùn),并說(shuō)明那個(gè)方案較優(yōu)。
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2021-06-04
在投資額相同的互斥方案比較決策中。采用現(xiàn)值指數(shù)會(huì)與凈現(xiàn)值法得到完全相同的結(jié)論;但投資額不相同時(shí),情況就可能不同,此時(shí)無(wú)法進(jìn)行決策 這一問(wèn)中第一句話現(xiàn)值指數(shù)不是比較的是獨(dú)立 方案嗎?為什么會(huì)有相同結(jié)論?
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2022-08-11
什么情況下由買方開具增值稅紅字發(fā)票,還有買方開具了,那賣房還能開具增值稅紅字發(fā)票嗎,
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2019-11-21
農(nóng)業(yè)合作社出售大米,對(duì)方要我開增值稅專用發(fā)票,我能開嗎?開增值稅專用發(fā)票我方能免稅嗎
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2021-08-04
5、 (15分)東方公司計(jì)劃2016年上馬一個(gè)新項(xiàng)目,投資額為8000萬(wàn)元,無(wú)投資期。經(jīng)測(cè)算,公司原來(lái)項(xiàng)目的息稅前利潤(rùn)為50萬(wàn)元,新項(xiàng)目投產(chǎn)后,新項(xiàng)目會(huì)帶來(lái)1000 萬(wàn)元的息稅前利潤(rùn)。現(xiàn)有甲,乙兩個(gè)籌資方案: 甲方案為按照面值的120%增發(fā)票面利率為6%的公司債券: 乙方案為增發(fā)2000萬(wàn)股普通股。兩方案均在2015年12月31日發(fā)行完畢并立即購(gòu)入新設(shè)備投入使用。東方公司現(xiàn)在普通股數(shù)為3000萬(wàn)般,負(fù)債100萬(wàn)元平均利息率為10%,公司所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算甲乙兩個(gè)方案的每股收益無(wú)差別點(diǎn)息稅前利潤(rùn)。(2)用EBIT-EPS分析法判斷應(yīng)采取哪個(gè)方案 (3)簡(jiǎn)要說(shuō)明使用每股收益無(wú)差別點(diǎn)法如何做出決策 (4)假設(shè)企業(yè)選擇股權(quán)融資,2016 年企業(yè)不再?gòu)耐獠咳谫Y,預(yù)計(jì)利率保持不變,計(jì)劃2016年息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率為10%,試計(jì)算2016年的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù),并依此推算2016年的每股收益。
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2021-12-13
請(qǐng)問(wèn)一下這題為什么不是借方:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅?我之前做的實(shí)操,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都是這樣的啊,為什么這題不一樣,能解釋一下嗎?流程不就是第二張圖片那樣嗎
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2020-07-02
[圖片]甲公司收到的返還收入應(yīng)該繳納增值稅吧?這個(gè)答案里面怎么減去了?
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2022-05-27